② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

売上高

15,630,161

16,240,643

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

631,963

614,565

 

当期製品製造原価

10,118,122

10,842,394

 

当期製品仕入高

35,676

54,371

 

合計

10,785,763

11,511,330

 

他勘定振替高

※1 13,830

※1 14,581

 

製品期末たな卸高

614,565

589,640

 

製品売上原価

10,157,367

10,907,108

売上総利益

5,472,793

5,333,535

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売促進費

3,588,209

3,709,989

 

運賃

345,574

365,637

 

倉庫料

20,971

22,108

 

広告宣伝費

83,732

70,541

 

給料及び手当

520,817

504,925

 

役員賞与

13,280

 

賞与

59,304

51,010

 

賞与引当金繰入額

59,794

56,296

 

役員退職慰労引当金繰入額

11,812

11,783

 

退職給付費用

25,669

23,542

 

法定福利費

90,089

88,417

 

福利厚生費

15,088

10,640

 

交際費

9,870

9,640

 

旅費及び交通費

59,202

58,517

 

通信費

16,432

15,047

 

公租公課

23,808

21,524

 

地代家賃

30,980

28,312

 

リース料

31,284

30,282

 

研究開発費

41,290

42,047

 

減価償却費

9,836

13,815

 

事務用品費

8,501

7,565

 

雑費

120,674

104,064

 

販売費及び一般管理費合計

5,186,223

5,245,712

営業利益

286,569

87,822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

345

286

 

受取配当金

5,633

6,235

 

為替差益

4,385

1,525

 

助成金収入

1,518

1,103

 

雑収入

2,955

2,531

 

営業外収益合計

14,836

11,680

営業外費用

 

 

 

支払利息

136

1,916

 

雑損失

90

260

 

営業外費用合計

226

2,177

経常利益

301,179

97,325

特別利益

 

 

 

受取保険金

148,099

 

特別利益合計

148,099

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※2 2,060

※2 5,374

 

固定資産売却損

-

※3 26

 

役員退職慰労引当金繰入額

46,812

 

会員権評価損

4,900

 

お別れの会関連費用

22,456

 

貸倒引当金繰入額

500

 

関係会社出資金評価損

43,966

 

特別損失合計

120,695

5,400

税引前当期純利益

328,584

91,925

法人税、住民税及び事業税

189,448

17,634

法人税等調整額

63,253

54,359

法人税等合計

126,194

71,994

当期純利益

202,389

19,930

 

 

 

 

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成25年10月1日

至  平成26年9月30日)

当事業年度

(自  平成26年10月1日

至  平成27年9月30日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

8,782,266

86.8

9,464,740

87.2

Ⅱ  労務費

 

585,553

5.8

604,623

5.6

Ⅲ  経費

※1

752,189

7.4

781,324

7.2

    当期総製造費用

 

10,120,009

100.0

10,850,688

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

72,095

 

73,981

 

合計

 

10,192,104

 

10,924,670

 

    期末仕掛品たな卸高

 

73,981

 

82,276

 

    当期製品製造原価

 

10,118,122

 

10,842,394

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

当事業年度

※1  経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注加工費

     462,179千円

減価償却費

     113,113千円

動力費

      73,301千円

修繕費

      32,559千円

 

※1  経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注加工費

499,434 千円

減価償却費

110,859 千円

動力費

76,016 千円

修繕費

30,837 千円

 

  2  原価計算の方法

原価計算の方法は予定原価による総合原価計算であります。

  2  原価計算の方法

同左