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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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補助金収入 |
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受取補償金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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投資有価証券償還益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
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22,825,924 |
62.0 |
24,579,158 |
63.0 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
6,015,428 |
16.3 |
6,292,771 |
16.1 |
|
Ⅲ 経費 |
|
7,993,507 |
21.7 |
8,134,029 |
20.9 |
|
(内外注加工費) |
|
(3,834,922) |
|
(3,760,292) |
|
|
(内水道光熱費) |
|
(987,224) |
|
(1,118,888) |
|
|
(内消耗品費) |
|
(434,515) |
|
(476,058) |
|
|
(内減価償却費) |
|
(1,548,198) |
|
(1,532,568) |
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|
当期総製造費用 |
|
36,834,859 |
100.0 |
39,005,958 |
100.0 |
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期首仕掛品たな卸高 |
|
245,578 |
|
227,548 |
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|
期末仕掛品たな卸高 |
|
227,548 |
|
277,432 |
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当期製品製造原価 |
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36,852,889 |
|
38,956,075 |
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(注) 原価計算の方法………原価計算の方法は、実際総合原価計算であります。