② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

49,507,136

51,594,065

売上原価

40,158,857

41,973,039

売上総利益

9,348,278

9,621,026

販売費及び一般管理費

※2 7,990,633

※2 8,187,558

営業利益

1,357,645

1,433,468

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,347

2,194

 

受取配当金

82,374

109,246

 

補助金収入

52,788

47,489

 

受取補償金

28,667

-

 

その他

46,047

42,140

 

営業外収益合計

212,225

201,070

営業外費用

 

 

 

支払利息

110,445

101,983

 

その他

5,221

654

 

営業外費用合計

115,666

102,638

経常利益

1,454,204

1,531,899

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

6,074

37

 

投資有価証券売却益

6,588

0

 

投資有価証券償還益

2,782

55

 

特別利益合計

15,445

93

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

3,835

-

 

固定資産除却損

53,702

68,425

 

投資有価証券評価損

5,599

-

 

その他

5,935

4,194

 

特別損失合計

69,073

72,619

税引前当期純利益

1,400,576

1,459,373

法人税、住民税及び事業税

401,962

426,872

法人税等調整額

22,293

37,113

法人税等合計

379,668

463,986

当期純利益

1,020,907

995,387

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

22,825,924

62.0

24,579,158

63.0

Ⅱ 労務費

 

6,015,428

16.3

6,292,771

16.1

Ⅲ 経費

 

7,993,507

21.7

8,134,029

20.9

  (内外注加工費)

 

(3,834,922)

 

(3,760,292)

 

  (内水道光熱費)

 

(987,224)

 

(1,118,888)

 

  (内消耗品費)

 

(434,515)

 

(476,058)

 

  (内減価償却費)

 

(1,548,198)

 

(1,532,568)

 

   当期総製造費用

 

36,834,859

100.0

39,005,958

100.0

   期首仕掛品たな卸高

 

245,578

 

227,548

 

   期末仕掛品たな卸高

 

227,548

 

277,432

 

   当期製品製造原価

 

36,852,889

 

38,956,075

 

 

(注) 原価計算の方法………原価計算の方法は、実際総合原価計算であります。