②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

19,408,223

20,190,439

 

商品売上高

284,630

270,568

 

売上高合計

19,692,854

20,461,008

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

639,302

680,364

 

商品期首たな卸高

8,176

7,796

 

当期製品製造原価

※1 11,500,270

※1 11,946,223

 

当期商品仕入高

231,100

215,718

 

合計

12,378,849

12,850,102

 

他勘定振替高

※2 84,516

※2 89,305

 

製品期末たな卸高

680,364

744,980

 

商品期末たな卸高

7,796

3,854

 

売上原価合計

※3 11,606,172

※3 12,011,962

売上総利益

8,086,682

8,449,045

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売促進費

649,547

636,128

 

広告宣伝費

72,025

83,841

 

配送費

2,074,166

2,183,551

 

貸倒引当金繰入額

180

470

 

役員報酬

207,390

208,680

 

給料及び手当

1,844,147

1,873,479

 

賞与

234,875

250,974

 

賞与引当金繰入額

246,106

266,953

 

役員賞与引当金繰入額

19,000

21,500

 

退職給付費用

78,435

83,063

 

役員退職慰労引当金繰入額

64,705

54,998

 

福利厚生費

388,164

396,212

 

旅費及び通信費

236,035

235,653

 

減価償却費

85,023

86,191

 

賃借料

705,473

708,718

 

その他

718,943

746,742

 

販売費及び一般管理費合計

※1 7,624,219

※1 7,837,158

営業利益

462,462

611,887

営業外収益

 

 

 

受取利息

46

38

 

受取配当金

2,325

2,598

 

不動産賃貸料

7,320

7,320

 

物品売却益

3,186

3,578

 

その他

7,404

6,958

 

営業外収益合計

20,283

20,494

営業外費用

 

 

 

支払利息

18,542

15,768

 

支払手数料

1,099

501

 

その他

413

64

 

営業外費用合計

20,056

16,334

経常利益

462,690

616,047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※4 2,115

 

特別損失合計

2,115

税引前当期純利益

462,690

613,931

法人税、住民税及び事業税

197,000

245,000

法人税等調整額

30,568

26,983

法人税等合計

166,432

218,017

当期純利益

296,258

395,914

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

8,214,237

71.4

8,500,702

71.2

Ⅱ 労務費

 

1,511,348

13.2

1,585,350

13.2

Ⅲ 経費

※1

1,774,684

15.4

1,860,170

15.6

  当期総製造費用

 

11,500,270

100.0

11,946,223

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

 

 

   合計

 

11,500,270

 

11,946,223

 

  期末仕掛品たな卸高

 

 

 

  当期製品製造原価

 

11,500,270

 

11,946,223

 

 

 

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

賃借料

53,263千円

60,791千円

減価償却費

626,486

606,157

研究開発費

301,132

301,886

水道光熱費

280,247

315,976

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は組別工程別総合原価計算を採用しております。