②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年5月1日

 至 2022年4月30日)

当事業年度

(自 2022年5月1日

 至 2023年4月30日)

売上高

33,797,570

34,507,906

売上原価

24,485,497

25,420,436

売上総利益

9,312,073

9,087,470

販売費及び一般管理費

 

 

 

広告宣伝費

1,749,917

1,617,322

 

発送費

1,766,914

1,908,550

 

給料手当

857,947

903,967

 

貸倒引当金繰入額

900

500

 

賞与引当金繰入額

53,344

60,843

 

役員賞与引当金繰入額

40,200

38,500

 

役員退職慰労引当金繰入額

65,391

6,491

 

退職給付費用

50,047

54,146

 

減価償却費

147,235

240,549

 

その他

2,135,363

2,139,292

 

販売費及び一般管理費合計

6,867,262

6,969,162

営業利益

2,444,811

2,118,307

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 88

※1 73

 

受取配当金

19,921

41,482

 

受取賃貸料

199,689

197,998

 

副産物収入

100,607

141,531

 

その他

99,687

122,216

 

営業外収益合計

419,994

503,301

営業外費用

 

 

 

支払利息

※1 31,696

38,382

 

賃貸費用

97,767

98,028

 

その他

39,148

37,863

 

営業外費用合計

168,611

174,274

経常利益

2,696,193

2,447,333

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 545

 

損害賠償損失引当金戻入額

81,932

 

特別利益合計

82,477

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 8,054

 

損害賠償損失引当金繰入額

120,652

 

特別損失合計

120,652

8,054

税引前当期純利益

2,575,540

2,521,757

法人税、住民税及び事業税

885,609

759,283

法人税等調整額

74,003

44,183

法人税等合計

811,606

803,466

当期純利益

1,763,934

1,718,290

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2021年5月1日

至  2022年4月30日)

当事業年度

(自  2022年5月1日

至  2023年4月30日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

15,267,817

64.0

15,982,124

62.0

Ⅱ  労務費

 

3,810,049

16.0

3,793,464

14.7

Ⅲ  経費

※1

4,773,636

20.0

6,020,709

23.3

    当期総製造費用

 

23,851,503

100.0

25,796,298

100.0

    期首仕掛品棚卸高

 

353,406

 

373,264

 

合計

 

24,204,909

 

26,169,562

 

    期末仕掛品棚卸高

 

373,264

 

391,465

 

    当期製品製造原価

※2

23,831,645

 

25,778,097

 

 

 

(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  2021年5月1日

至  2022年4月30日)

当事業年度

(自  2022年5月1日

至  2023年4月30日)

減価償却費(千円)

1,734,620

1,716,231

電力費(千円)

911,752

1,318,274

消耗品費(千円)

477,060

567,282

ガス料(千円)

835,540

1,440,194

修繕費(千円)

298,547

431,726

 

 

 

※2  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

当期製品製造原価

23,831,645

25,778,097

期首製品棚卸高

1,982,797

1,675,743

合計

25,814,442

27,453,840

他勘定振替高(注)

34,650

27,344

期末製品棚卸高

1,675,743

2,269,248

製品売上原価

24,104,048

25,157,246

商品売上原価

381,449

263,189

売上原価

24,485,497

25,420,436

 

(注) 他勘定振替高は、販売促進費等の販売費及び一般管理費への振替であります。

 

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、標準原価に基づく組別工程別総合原価計算であり、原価差額は期末において売上原価、製品及び仕掛品等に配賦しております。