②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
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当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
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売上高
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36,999,935
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40,445,339
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売上原価
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26,937,894
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29,975,827
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売上総利益
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10,062,041
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10,469,512
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販売費及び一般管理費
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給料手当
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988,829
|
1,049,020
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広告宣伝費
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1,843,423
|
1,609,522
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発送費
|
1,916,139
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2,151,469
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保管料
|
758,996
|
857,138
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賞与引当金繰入額
|
67,277
|
67,636
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役員賞与引当金繰入額
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58,500
|
68,700
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役員退職慰労引当金繰入額
|
6,550
|
6,550
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退職給付費用
|
47,475
|
48,117
|
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減価償却費
|
277,823
|
433,692
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貸倒引当金繰入額
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△6,900
|
-
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|
その他
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1,710,751
|
1,698,634
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販売費及び一般管理費合計
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7,668,865
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7,990,481
|
営業利益
|
2,393,175
|
2,479,030
|
営業外収益
|
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受取利息
|
34
|
4
|
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受取配当金
|
56,657
|
62,249
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受取賃貸料
|
195,341
|
192,071
|
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副産物収入
|
154,435
|
164,573
|
|
その他
|
149,126
|
155,702
|
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営業外収益合計
|
555,595
|
574,603
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
65,660
|
85,979
|
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賃貸費用
|
103,788
|
103,443
|
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支払手数料
|
-
|
50,400
|
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シンジケートローン手数料
|
-
|
61,300
|
|
その他
|
47,892
|
36,957
|
|
営業外費用合計
|
217,342
|
338,080
|
経常利益
|
2,731,429
|
2,715,553
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
4,378
|
4,519
|
|
受取保険金
|
30,372
|
-
|
|
特別利益合計
|
34,751
|
4,519
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
-
|
14,134
|
|
投資有価証券評価損
|
-
|
34,591
|
|
特別損失合計
|
-
|
48,725
|
税引前当期純利益
|
2,766,180
|
2,671,346
|
法人税、住民税及び事業税
|
653,651
|
1,024,273
|
法人税等調整額
|
14
|
△161,111
|
法人税等合計
|
653,666
|
863,161
|
当期純利益
|
2,112,513
|
1,808,184
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
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当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
16,725,294
|
61.8
|
18,721,967
|
63.2
|
Ⅱ 労務費
|
|
3,791,528
|
14.0
|
3,695,687
|
12.5
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
6,542,309
|
24.2
|
7,203,215
|
24.3
|
当期総製造費用
|
|
27,059,131
|
100.0
|
29,620,870
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
391,465
|
|
377,178
|
|
合計
|
|
27,450,596
|
|
29,998,049
|
|
期末仕掛品棚卸高
|
|
377,178
|
|
247,218
|
|
当期製品製造原価
|
※2
|
27,073,418
|
|
29,750,830
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
減価償却費
|
1,818,312
|
2,339,535
|
電力費
|
1,206,294
|
1,257,366
|
消耗品費
|
1,045,840
|
859,500
|
ガス料
|
1,034,116
|
1,225,907
|
修繕費
|
803,433
|
857,847
|
※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
当期製品製造原価
|
27,073,418
|
29,750,830
|
期首製品棚卸高
|
2,269,248
|
2,492,356
|
合計
|
29,342,666
|
32,243,186
|
他勘定振替高(注)
|
25,932
|
24,888
|
期末製品棚卸高
|
2,492,356
|
2,335,863
|
製品売上原価
|
26,824,379
|
29,882,434
|
商品売上原価
|
113,514
|
93,392
|
売上原価
|
26,937,894
|
29,975,827
|
(注) 他勘定振替高は、販売促進費等の販売費及び一般管理費への振替であります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、標準原価に基づく組別工程別総合原価計算であり、原価差額は期末において売上原価、製品及び仕掛品等に配賦しております。