当社は、当社グループの連結子会社における経費の発生状況・会計処理状況の再点検を行っていたところ、2019年4月より適用が開始されたIFRS第16号「リース」の適用開始時点での会計処理を検討する際に当社の連結子会社であった㈱ワンダーコーポレーション(現在、当社連結子会社REXT㈱の子会社)から提出されたリース契約に関する報告から、一部の賃貸借契約が漏れていたことが、上記当社の会計処理の再点検において判明いたしました。これら当社側での確認結果を踏まえ、IFRS第16号を含む会計処理を再確認した結果、第16期通期(2019年3月期)以降についての連結財務諸表等を訂正することといたしました。また、その他記載事項についても、当社にて確認を行ったところ、IFRS第16号適用開始前の期である第14期(2017年3月期)から第18期(2021年3月期)において、連結財務諸表注記の法人所得税注記等の記載についての誤りがあり、これら注記についても過年度の有価証券報告書等にて訂正をいたしました。
これらの決算訂正により、当社が2017年6月26日に提出いたしました第14期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(訂正前)
営業債権及びその他の債権の内訳は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
移行日 (2015年4月1日) |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日) |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日) |
|
売掛金 |
8,434,510 |
|
12,212,060 |
|
20,424,719 |
|
その他 |
966,796 |
|
585,251 |
|
973,357 |
|
貸倒引当金 |
△426,528 |
|
△735,051 |
|
△853,121 |
|
合計 |
8,974,778 |
|
12,062,261 |
|
20,544,955 |
(注)1.営業債権及びその他の債権は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
2.連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
(訂正後)
営業債権及びその他の債権の内訳は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
移行日 (2015年4月1日) |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日) |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日) |
|
売掛金 |
8,434,510 |
|
12,212,060 |
|
20,424,719 |
|
その他 |
966,796 |
|
585,251 |
|
973,357 |
|
貸倒引当金 |
△426,528 |
|
△735,051 |
|
△853,121 |
|
合計 |
8,974,778 |
|
12,062,261 |
|
20,544,955 |
(注)1.営業債権及びその他の債権は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
2.連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
3.上記のうち、移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末より、それぞれ12ヵ月を超えて回収される営業債権及びその他の債権はそれぞれ1,716,948千円、3,118,471及び2,846,234千円であります。
(1)増減表
(訂正前)
有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
取得原価 |
建物及び 構築物 |
|
機械装置 及び運搬具 |
|
工具、器具 及び備品 |
|
土地 |
|
その他 |
|
合計 |
|
移行日 (2015年4月1日)残高 |
12,780,030 |
|
1,975,403 |
|
5,182,463 |
|
2,748,974 |
|
391,217 |
|
23,078,089 |
|
取得 |
608,134 |
|
382,782 |
|
489,553 |
|
77,238 |
|
1,047,283 |
|
2,604,992 |
|
企業結合による取得 |
224,596 |
|
210,244 |
|
43,244 |
|
32,132 |
|
9,280 |
|
519,498 |
|
処分 |
△268,733 |
|
△614,705 |
|
△202,732 |
|
― |
|
― |
|
△1,086,171 |
|
その他 |
1,047,588 |
|
2,865,095 |
|
△2,506,254 |
|
△9,673 |
|
△1,158,333 |
|
238,422 |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日)残高 |
14,391,617 |
|
4,818,820 |
|
3,006,273 |
|
2,848,672 |
|
289,448 |
|
25,354,832 |
|
取得 |
1,596,966 |
|
375,179 |
|
668,710 |
|
33,919 |
|
1,186,487 |
|
3,861,262 |
|
企業結合による取得 |
3,624,214 |
|
301,845 |
|
195,219 |
|
3,182,013 |
|
100 |
|
7,303,392 |
|
処分 |
△2,074,921 |
|
△924,126 |
|
△115,616 |
|
△1,167,405 |
|
△22 |
|
△4,282,092 |
|
その他 |
945,974 |
|
27,825 |
|
16,243 |
|
― |
|
△1,029,214 |
|
△39,171 |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日)残高 |
18,483,850 |
|
4,599,544 |
|
3,770,831 |
|
4,897,199 |
|
446,798 |
|
32,198,224 |
|
(単位:千円) |
|
減価償却累計額 及び減損損失累計額 |
建物及び 構築物 |
|
機械装置 及び運搬具 |
|
工具、器具 及び備品 |
|
土地 |
|
その他 |
|
合計 |
|
移行日 (2015年4月1日)残高 |
7,823,825 |
|
1,564,554 |
|
4,042,187 |
|
― |
|
― |
|
13,430,567 |
|
減価償却費 |
551,568 |
|
401,747 |
|
302,895 |
|
― |
|
1,748 |
|
1,257,958 |
|
減損損失(又はその戻入) |
33,899 |
|
― |
|
35,629 |
|
― |
|
― |
|
69,529 |
|
処分 |
△182,294 |
|
△589,557 |
|
△176,604 |
|
― |
|
― |
|
△948,456 |
|
その他 |
48,696 |
|
2,536,591 |
|
△2,371,211 |
|
― |
|
― |
|
214,076 |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日)残高 |
8,275,695 |
|
3,913,335 |
|
1,832,896 |
|
― |
|
1,748 |
|
14,023,675 |
|
減価償却費 |
755,075 |
|
385,364 |
|
397,371 |
|
― |
|
6,422 |
|
1,544,235 |
|
減損損失(又はその戻入) |
74,055 |
|
13,447 |
|
19,535 |
|
― |
|
― |
|
107,038 |
|
処分 |
△192,629 |
|
△593,393 |
|
△34,021 |
|
― |
|
― |
|
△820,044 |
|
その他 |
△53,772 |
|
△124,253 |
|
△95,048 |
|
― |
|
― |
|
△273,075 |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日)残高 |
8,858,425 |
|
3,594,499 |
|
2,120,734 |
|
― |
|
8,170 |
|
14,581,830 |
|
(単位:千円) |
|
帳簿価額 |
建物及び 構築物 |
|
機械装置 及び運搬具 |
|
工具、器具 及び備品 |
|
土地 |
|
その他 |
|
合計 |
|
移行日 (2015年4月1日)残高 |
4,956,204 |
|
410,849 |
|
1,140,275 |
|
2,748,974 |
|
391,217 |
|
9,647,521 |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日)残高 |
6,115,921 |
|
905,485 |
|
1,173,377 |
|
2,848,672 |
|
287,700 |
|
11,331,157 |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日)残高 |
9,625,425 |
|
1,005,044 |
|
1,650,096 |
|
4,897,199 |
|
438,627 |
|
17,616,394 |
(注)1.減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。
2.減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。減損損失の内容については、注記「25.非金融資産の減損損失」をご参照ください。
3.負債の担保に供されている有形固定資産の金額については、注記「17.有利子負債」をご参照ください。
(訂正後)
有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
取得原価 |
建物及び 構築物 |
|
機械装置 及び運搬具 |
|
工具、器具 及び備品 |
|
土地 |
|
その他 |
|
合計 |
|
移行日 (2015年4月1日)残高 |
12,780,030 |
|
1,975,403 |
|
5,182,463 |
|
2,748,974 |
|
391,217 |
|
23,078,089 |
|
取得 |
608,134 |
|
382,782 |
|
489,553 |
|
77,238 |
|
1,047,283 |
|
2,604,992 |
|
企業結合による取得 |
320,267 |
|
851,353 |
|
96,689 |
|
32,132 |
|
14,519 |
|
1,314,962 |
|
処分 |
△268,733 |
|
△614,705 |
|
△202,732 |
|
― |
|
― |
|
△1,086,171 |
|
その他 |
1,047,588 |
|
2,865,095 |
|
△2,506,254 |
|
△9,673 |
|
△1,158,333 |
|
238,422 |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日)残高 |
14,487,287 |
|
5,459,930 |
|
3,059,719 |
|
2,848,672 |
|
294,687 |
|
26,150,296 |
|
取得 |
1,596,966 |
|
375,179 |
|
668,710 |
|
33,919 |
|
1,186,487 |
|
3,861,262 |
|
企業結合による取得 |
9,323,201 |
|
945,331 |
|
2,672,188 |
|
3,182,013 |
|
100 |
|
16,122,835 |
|
処分 |
△2,074,921 |
|
△924,126 |
|
△115,616 |
|
△1,167,405 |
|
△22 |
|
△4,282,092 |
|
その他 |
945,974 |
|
27,825 |
|
16,243 |
|
― |
|
△1,029,214 |
|
△39,171 |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日)残高 |
24,278,509 |
|
5,884,139 |
|
6,301,245 |
|
4,897,199 |
|
452,037 |
|
41,813,131 |
|
(単位:千円) |
|
減価償却累計額 及び減損損失累計額 |
建物及び 構築物 |
|
機械装置 及び運搬具 |
|
工具、器具 及び備品 |
|
土地 |
|
その他 |
|
合計 |
|
移行日 (2015年4月1日)残高 |
7,823,825 |
|
1,564,554 |
|
4,042,187 |
|
― |
|
― |
|
13,430,567 |
|
減価償却費 |
551,568 |
|
401,747 |
|
302,895 |
|
― |
|
1,748 |
|
1,257,958 |
|
企業結合による取得 |
95,670 |
|
641,109 |
|
53,445 |
|
― |
|
5,239 |
|
795,464 |
|
減損損失(又はその戻入) |
33,899 |
|
― |
|
35,629 |
|
― |
|
― |
|
69,529 |
|
処分 |
△182,294 |
|
△589,557 |
|
△176,604 |
|
― |
|
― |
|
△948,456 |
|
その他 |
48,696 |
|
2,536,591 |
|
△2,371,211 |
|
― |
|
― |
|
214,076 |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日)残高 |
8,371,366 |
|
4,554,444 |
|
1,886,341 |
|
― |
|
6,987 |
|
14,819,139 |
|
減価償却費 |
755,075 |
|
385,364 |
|
397,371 |
|
― |
|
6,422 |
|
1,544,235 |
|
企業結合による取得 |
5,698,987 |
|
643,485 |
|
2,476,968 |
|
― |
|
― |
|
8,819,442 |
|
減損損失(又はその戻入) |
74,055 |
|
13,447 |
|
19,535 |
|
― |
|
― |
|
107,038 |
|
処分 |
△192,629 |
|
△593,393 |
|
△34,021 |
|
― |
|
― |
|
△820,044 |
|
その他 |
△53,772 |
|
△124,253 |
|
△95,048 |
|
― |
|
― |
|
△273,075 |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日)残高 |
14,653,083 |
|
4,879,094 |
|
4,651,148 |
|
― |
|
13,410 |
|
24,196,736 |
|
(単位:千円) |
|
帳簿価額 |
建物及び 構築物 |
|
機械装置 及び運搬具 |
|
工具、器具 及び備品 |
|
土地 |
|
その他 |
|
合計 |
|
移行日 (2015年4月1日)残高 |
4,956,204 |
|
410,849 |
|
1,140,275 |
|
2,748,974 |
|
391,217 |
|
9,647,521 |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日)残高 |
6,115,921 |
|
905,485 |
|
1,173,377 |
|
2,848,672 |
|
287,700 |
|
11,331,157 |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日)残高 |
9,625,425 |
|
1,005,044 |
|
1,650,096 |
|
4,897,199 |
|
438,627 |
|
17,616,394 |
(注)1.減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。
2.減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。減損損失の内容については、注記「25.非金融資産の減損損失」をご参照ください。
3.負債の担保に供されている有形固定資産の金額については、注記「17.有利子負債」をご参照ください。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の原因別の内訳及び増減内容
(訂正前)
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳及び増減内容は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
移行日 (2015年 4月1日) |
|
純損益を 通じて認識 |
|
その他の 包括利益に おいて認識 |
|
企業結合 |
|
前連結会計年度 (2016年 3月31日) |
|
(a)繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
865,421 |
|
△12,942 |
|
― |
|
△9,269 |
|
843,209 |
|
未払金 |
76,199 |
|
219,625 |
|
― |
|
16,339 |
|
312,164 |
|
引当金 |
256,647 |
|
92,708 |
|
― |
|
60,549 |
|
409,904 |
|
繰越欠損金 |
2,066,848 |
|
1,135,062 |
|
― |
|
320,531 |
|
3,522,441 |
|
その他 |
△2,383,107 |
|
△1,098,012 |
|
6,623 |
|
△156,983 |
|
△3,631,481 |
|
小計 |
882,008 |
|
336,440 |
|
6,623 |
|
231,166 |
|
1,456,238 |
|
(b)繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金 |
72,998 |
|
△12,808 |
|
― |
|
― |
|
60,190 |
|
特別償却準備金 |
― |
|
3,407 |
|
― |
|
48,531 |
|
51,938 |
|
その他 |
4,248 |
|
3,476 |
|
△2,454 |
|
313 |
|
5,584 |
|
小計 |
77,247 |
|
△5,925 |
|
△2,454 |
|
48,845 |
|
117,713 |
|
純額 |
804,761 |
|
342,365 |
|
9,077 |
|
182,320 |
|
1,338,525 |
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (2016年 4月1日) |
|
純損益を 通じて認識 |
|
その他の 包括利益に おいて認識 |
|
企業結合 |
|
当連結会計年度 (2017年 3月31日) |
|
(a)繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
843,209 |
|
△700,515 |
|
― |
|
1,369,609 |
|
1,512,303 |
|
未払金 |
312,164 |
|
△51,901 |
|
― |
|
90,337 |
|
350,599 |
|
引当金 |
409,904 |
|
104,926 |
|
― |
|
99,260 |
|
614,091 |
|
繰越欠損金 |
3,522,441 |
|
243,870 |
|
― |
|
4,054,469 |
|
7,820,781 |
|
その他 |
△3,631,481 |
|
△249,776 |
|
― |
|
△5,613,676 |
|
△9,494,934 |
|
小計 |
1,456,238 |
|
△653,396 |
|
― |
|
― |
|
802,841 |
|
(b)繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金 |
60,190 |
|
△3,279 |
|
― |
|
― |
|
56,910 |
|
特別償却準備金 |
51,938 |
|
△51,938 |
|
― |
|
33,001 |
|
33,001 |
|
その他 |
5,584 |
|
△84,543 |
|
94,651 |
|
36,665 |
|
52,358 |
|
小計 |
117,713 |
|
△139,761 |
|
94,651 |
|
69,667 |
|
142,271 |
|
純額 |
1,338,525 |
|
△513,635 |
|
△94,651 |
|
△69,667 |
|
660,570 |
(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異又は繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。当社グループは繰延税金資産の回収可能性の評価において、予定される繰延税金負債の取崩し、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。当社グループは、認識された繰延税金資産については、過去における課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間の課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性が高いと判断しております。ただし、実現する可能性が高いと判断する繰延税金資産の金額は、これらの税務便益が利用可能である期間における将来の課税所得が減少した場合には減少することになります。
(訂正後)
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳及び増減内容は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
移行日 (2015年 4月1日) |
|
純損益を 通じて認識 |
|
その他の 包括利益に おいて認識 |
|
企業結合 |
|
前連結会計年度 (2016年 3月31日) |
|
(a)繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
62,191 |
|
26,953 |
|
― |
|
△9,269 |
|
79,876 |
|
未払金 |
73,207 |
|
206,651 |
|
― |
|
16,339 |
|
296,198 |
|
引当金 |
160,951 |
|
46,296 |
|
― |
|
60,549 |
|
267,797 |
|
繰越欠損金 |
313,686 |
|
△213,759 |
|
― |
|
143,350 |
|
243,276 |
|
その他 |
271,971 |
|
270,298 |
|
6,623 |
|
20,196 |
|
569,089 |
|
小計 |
882,008 |
|
336,440 |
|
6,623 |
|
231,166 |
|
1,456,238 |
|
(b)繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金 |
72,998 |
|
△12,808 |
|
― |
|
― |
|
60,190 |
|
特別償却準備金 |
― |
|
3,407 |
|
― |
|
48,531 |
|
51,938 |
|
その他 |
4,248 |
|
3,476 |
|
△2,454 |
|
313 |
|
5,584 |
|
小計 |
77,247 |
|
△5,925 |
|
△2,454 |
|
48,845 |
|
117,713 |
|
純額 |
804,761 |
|
342,365 |
|
9,077 |
|
182,320 |
|
1,338,525 |
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (2016年 4月1日) |
|
純損益を 通じて認識 |
|
その他の 包括利益に おいて認識 |
|
企業結合 |
|
当連結会計年度 (2017年 3月31日) |
|
(a)繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
79,876 |
|
△73,648 |
|
― |
|
― |
|
6,227 |
|
未払金 |
296,198 |
|
△176,825 |
|
― |
|
― |
|
119,372 |
|
引当金 |
267,797 |
|
△4,742 |
|
― |
|
― |
|
263,055 |
|
繰越欠損金 |
243,276 |
|
△37,526 |
|
― |
|
― |
|
205,750 |
|
その他 |
569,089 |
|
△360,653 |
|
― |
|
― |
|
208,435 |
|
小計 |
1,456,238 |
|
△653,396 |
|
― |
|
― |
|
802,841 |
|
(b)繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金 |
60,190 |
|
△3,279 |
|
― |
|
― |
|
56,910 |
|
特別償却準備金 |
51,938 |
|
△51,938 |
|
― |
|
33,001 |
|
33,001 |
|
その他 |
5,584 |
|
△84,543 |
|
94,651 |
|
36,665 |
|
52,358 |
|
小計 |
117,713 |
|
△139,761 |
|
94,651 |
|
69,667 |
|
142,271 |
|
純額 |
1,338,525 |
|
△513,635 |
|
△94,651 |
|
△69,667 |
|
660,570 |
(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異又は繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。当社グループは繰延税金資産の回収可能性の評価において、予定される繰延税金負債の取崩し、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。当社グループは、認識された繰延税金資産については、過去における課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間の課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性が高いと判断しております。ただし、実現する可能性が高いと判断する繰延税金資産の金額は、これらの税務便益が利用可能である期間における将来の課税所得が減少した場合には減少することになります。
(2)繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び繰越欠損金
(訂正前)
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
移行日 (2015年4月1日) |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日) |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日) |
|
将来減算一時差異 |
3,502,997 |
|
4,424,834 |
|
5,344,207 |
|
繰越欠損金 |
6,163,831 |
|
7,737,612 |
|
24,512,792 |
|
合計 |
9,666,828 |
|
12,162,447 |
|
29,856,999 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
移行日 (2015年4月1日) |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日) |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日) |
|
1年目 |
― |
|
33,444 |
|
796,813 |
|
2年目 |
32,975 |
|
310,417 |
|
2,109,113 |
|
3年目 |
350,709 |
|
266,973 |
|
2,563,721 |
|
4年目 |
266,973 |
|
59,567 |
|
1,377,868 |
|
5年目以降 |
5,513,172 |
|
7,067,209 |
|
17,665,276 |
|
合計 |
6,163,831 |
|
7,737,612 |
|
24,512,792 |
(訂正後)
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
移行日 (2015年4月1日) |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日) |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日) |
|
将来減算一時差異 |
3,619,534 |
|
3,317,370 |
|
10,049,938 |
|
繰越欠損金 |
5,847,869 |
|
7,073,843 |
|
24,402,321 |
|
合計 |
9,467,403 |
|
10,391,214 |
|
34,452,259 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
移行日 (2015年4月1日) |
|
前連結会計年度 (2016年3月31日) |
|
当連結会計年度 (2017年3月31日) |
|
1年目 |
― |
|
32,975 |
|
858,662 |
|
2年目 |
32,975 |
|
213,696 |
|
2,336,792 |
|
3年目 |
425,230 |
|
354,252 |
|
2,645,488 |
|
4年目 |
446,089 |
|
272,323 |
|
1,458,371 |
|
5年目以降 |
4,943,573 |
|
6,200,595 |
|
17,103,006 |
|
合計 |
5,847,869 |
|
7,073,843 |
|
24,402,321 |
繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計は、移行日、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ5,833,816千円、10,874,365千円及び27,160,308千円であります。これらは、当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから繰延税金負債を認識しておりません。
(3)法人所得税費用の内訳
(訂正前)
法人所得税費用の内訳は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) |
|
当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
|
当期税金費用 |
1,714,523 |
|
1,288,567 |
|
繰延税金費用 |
△342,365 |
|
513,635 |
|
法人所得税費用合計 |
1,372,157 |
|
1,802,203 |
(訂正後)
法人所得税費用の内訳は、次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) |
|
当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
|
当期税金費用 |
1,714,523 |
|
1,288,567 |
|
繰延税金費用 |
△342,365 |
|
513,635 |
|
法人所得税費用合計 |
1,372,157 |
|
1,802,203 |
当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用の減少額は、それぞれ77,264千円及び137,121千円であります。
繰延税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額と、繰延税金資産の評価減または以前に計上した評価減の戻入による金額が含まれています。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金費用の増減額は、それぞれ385,728千円(減少)及び375,622(増加)千円であります。