1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、当社グループの連結子会社における経費の発生状況・会計処理状況の再点検を行っていたところ、2019年4月より適用が開始されたIFRS第16号「リース」の適用開始時点での会計処理を検討する際に当社の連結子会社であった㈱ワンダーコーポレーション(現在、当社連結子会社REXT㈱の子会社)から提出されたリース契約に関する報告から、一部の賃貸借契約が漏れていたことが、上記当社の会計処理の再点検において判明いたしました。これら当社側での確認結果を踏まえ、IFRS第16号を含む会計処理を再確認した結果、第16期通期(2019年3月期)以降についての連結財務諸表等を訂正することといたしました。また、その他記載事項についても、当社にて確認を行ったところ、IFRS第16号適用開始前の期である第14期(2017年3月期)から第18期(2021年3月期)において、連結財務諸表注記の法人所得税注記等の記載についての誤りがあり、これら注記についても過年度の有価証券報告書等にて訂正をいたしました。

 これらの決算訂正により、当社が2017年6月26日に提出いたしました第14期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1)連結財務諸表

連結財務諸表注記

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___線で示しています。

 

第一部【企業情報】

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結財務諸表注記】
8.営業債権及びその他の債権

  (訂正前)

 営業債権及びその他の債権の内訳は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

移行日

(2015年4月1日)

 

前連結会計年度

(2016年3月31日)

 

当連結会計年度

(2017年3月31日)

売掛金

8,434,510

 

12,212,060

 

20,424,719

その他

966,796

 

585,251

 

973,357

貸倒引当金

△426,528

 

△735,051

 

△853,121

合計

8,974,778

 

12,062,261

 

20,544,955

(注)1.営業債権及びその他の債権は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。

2.連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。

 

  (訂正後)

 営業債権及びその他の債権の内訳は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

移行日

(2015年4月1日)

 

前連結会計年度

(2016年3月31日)

 

当連結会計年度

(2017年3月31日)

売掛金

8,434,510

 

12,212,060

 

20,424,719

その他

966,796

 

585,251

 

973,357

貸倒引当金

△426,528

 

△735,051

 

△853,121

合計

8,974,778

 

12,062,261

 

20,544,955

(注)1.営業債権及びその他の債権は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。

2.連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。

3.上記のうち、移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末より、それぞれ12ヵ月を超えて回収される営業債権及びその他の債権はそれぞれ1,716,948千円、3,118,471及び2,846,234千円であります。

 

12.有形固定資産

(1)増減表

  (訂正前)

 有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

取得原価

建物及び

構築物

 

機械装置

及び運搬具

 

工具、器具

及び備品

 

土地

 

その他

 

合計

移行日

(2015年4月1日)残高

12,780,030

 

1,975,403

 

5,182,463

 

2,748,974

 

391,217

 

23,078,089

取得

608,134

 

382,782

 

489,553

 

77,238

 

1,047,283

 

2,604,992

企業結合による取得

224,596

 

210,244

 

43,244

 

32,132

 

9,280

 

519,498

処分

△268,733

 

△614,705

 

△202,732

 

 

 

△1,086,171

その他

1,047,588

 

2,865,095

 

△2,506,254

 

△9,673

 

△1,158,333

 

238,422

前連結会計年度

(2016年3月31日)残高

14,391,617

 

4,818,820

 

3,006,273

 

2,848,672

 

289,448

 

25,354,832

取得

1,596,966

 

375,179

 

668,710

 

33,919

 

1,186,487

 

3,861,262

企業結合による取得

3,624,214

 

301,845

 

195,219

 

3,182,013

 

100

 

7,303,392

処分

△2,074,921

 

△924,126

 

△115,616

 

△1,167,405

 

△22

 

△4,282,092

その他

945,974

 

27,825

 

16,243

 

 

△1,029,214

 

△39,171

当連結会計年度

(2017年3月31日)残高

18,483,850

 

4,599,544

 

3,770,831

 

4,897,199

 

446,798

 

32,198,224

 

(単位:千円)

 

減価償却累計額

及び減損損失累計額

建物及び

構築物

 

機械装置

及び運搬具

 

工具、器具

及び備品

 

土地

 

その他

 

合計

移行日

(2015年4月1日)残高

7,823,825

 

1,564,554

 

4,042,187

 

 

 

13,430,567

減価償却費

551,568

 

401,747

 

302,895

 

 

1,748

 

1,257,958

減損損失(又はその戻入)

33,899

 

 

35,629

 

 

 

69,529

処分

△182,294

 

△589,557

 

△176,604

 

 

 

△948,456

その他

48,696

 

2,536,591

 

△2,371,211

 

 

 

214,076

前連結会計年度

(2016年3月31日)残高

8,275,695

 

3,913,335

 

1,832,896

 

 

1,748

 

14,023,675

減価償却費

755,075

 

385,364

 

397,371

 

 

6,422

 

1,544,235

減損損失(又はその戻入)

74,055

 

13,447

 

19,535

 

 

 

107,038

処分

△192,629

 

△593,393

 

△34,021

 

 

 

△820,044

その他

△53,772

 

△124,253

 

△95,048

 

 

 

△273,075

当連結会計年度

(2017年3月31日)残高

8,858,425

 

3,594,499

 

2,120,734

 

 

8,170

 

14,581,830

 

(単位:千円)

 

帳簿価額

建物及び

構築物

 

機械装置

及び運搬具

 

工具、器具

及び備品

 

土地

 

その他

 

合計

移行日

(2015年4月1日)残高

4,956,204

 

410,849

 

1,140,275

 

2,748,974

 

391,217

 

9,647,521

前連結会計年度

(2016年3月31日)残高

6,115,921

 

905,485

 

1,173,377

 

2,848,672

 

287,700

 

11,331,157

当連結会計年度

(2017年3月31日)残高

9,625,425

 

1,005,044

 

1,650,096

 

4,897,199

 

438,627

 

17,616,394

(注)1.減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。

2.減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。減損損失の内容については、注記「25.非金融資産の減損損失」をご参照ください。

3.負債の担保に供されている有形固定資産の金額については、注記「17.有利子負債」をご参照ください。

 

  (訂正後)

 有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

取得原価

建物及び

構築物

 

機械装置

及び運搬具

 

工具、器具

及び備品

 

土地

 

その他

 

合計

移行日

(2015年4月1日)残高

12,780,030

 

1,975,403

 

5,182,463

 

2,748,974

 

391,217

 

23,078,089

取得

608,134

 

382,782

 

489,553

 

77,238

 

1,047,283

 

2,604,992

企業結合による取得

320,267

 

851,353

 

96,689

 

32,132

 

14,519

 

1,314,962

処分

△268,733

 

△614,705

 

△202,732

 

 

 

△1,086,171

その他

1,047,588

 

2,865,095

 

△2,506,254

 

△9,673

 

△1,158,333

 

238,422

前連結会計年度

(2016年3月31日)残高

14,487,287

 

5,459,930

 

3,059,719

 

2,848,672

 

294,687

 

26,150,296

取得

1,596,966

 

375,179

 

668,710

 

33,919

 

1,186,487

 

3,861,262

企業結合による取得

9,323,201

 

945,331

 

2,672,188

 

3,182,013

 

100

 

16,122,835

処分

△2,074,921

 

△924,126

 

△115,616

 

△1,167,405

 

△22

 

△4,282,092

その他

945,974

 

27,825

 

16,243

 

 

△1,029,214

 

△39,171

当連結会計年度

(2017年3月31日)残高

24,278,509

 

5,884,139

 

6,301,245

 

4,897,199

 

452,037

 

41,813,131

 

(単位:千円)

 

減価償却累計額

及び減損損失累計額

建物及び

構築物

 

機械装置

及び運搬具

 

工具、器具

及び備品

 

土地

 

その他

 

合計

移行日

(2015年4月1日)残高

7,823,825

 

1,564,554

 

4,042,187

 

 

 

13,430,567

減価償却費

551,568

 

401,747

 

302,895

 

 

1,748

 

1,257,958

企業結合による取得

95,670

 

641,109

 

53,445

 

 

5,239

 

795,464

減損損失(又はその戻入)

33,899

 

 

35,629

 

 

 

69,529

処分

△182,294

 

△589,557

 

△176,604

 

 

 

△948,456

その他

48,696

 

2,536,591

 

△2,371,211

 

 

 

214,076

前連結会計年度

(2016年3月31日)残高

8,371,366

 

4,554,444

 

1,886,341

 

 

6,987

 

14,819,139

減価償却費

755,075

 

385,364

 

397,371

 

 

6,422

 

1,544,235

企業結合による取得

5,698,987

 

643,485

 

2,476,968

 

 

 

8,819,442

減損損失(又はその戻入)

74,055

 

13,447

 

19,535

 

 

 

107,038

処分

△192,629

 

△593,393

 

△34,021

 

 

 

△820,044

その他

△53,772

 

△124,253

 

△95,048

 

 

 

△273,075

当連結会計年度

(2017年3月31日)残高

14,653,083

 

4,879,094

 

4,651,148

 

 

13,410

 

24,196,736

 

(単位:千円)

 

帳簿価額

建物及び

構築物

 

機械装置

及び運搬具

 

工具、器具

及び備品

 

土地

 

その他

 

合計

移行日

(2015年4月1日)残高

4,956,204

 

410,849

 

1,140,275

 

2,748,974

 

391,217

 

9,647,521

前連結会計年度

(2016年3月31日)残高

6,115,921

 

905,485

 

1,173,377

 

2,848,672

 

287,700

 

11,331,157

当連結会計年度

(2017年3月31日)残高

9,625,425

 

1,005,044

 

1,650,096

 

4,897,199

 

438,627

 

17,616,394

(注)1.減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。

2.減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。減損損失の内容については、注記「25.非金融資産の減損損失」をご参照ください。

3.負債の担保に供されている有形固定資産の金額については、注記「17.有利子負債」をご参照ください。

 

15.法人所得税

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の原因別の内訳及び増減内容

  (訂正前)

 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳及び増減内容は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

移行日

(2015年

4月1日)

 

純損益を

通じて認識

 

その他の

包括利益に

おいて認識

 

企業結合

 

前連結会計年度

(2016年

3月31日)

(a)繰延税金資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

865,421

 

△12,942

 

 

△9,269

 

843,209

未払金

76,199

 

219,625

 

 

16,339

 

312,164

引当金

256,647

 

92,708

 

 

60,549

 

409,904

繰越欠損金

2,066,848

 

1,135,062

 

 

320,531

 

3,522,441

その他

△2,383,107

 

△1,098,012

 

6,623

 

△156,983

 

△3,631,481

小計

882,008

 

336,440

 

6,623

 

231,166

 

1,456,238

(b)繰延税金負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

72,998

 

△12,808

 

 

 

60,190

特別償却準備金

 

3,407

 

 

48,531

 

51,938

その他

4,248

 

3,476

 

△2,454

 

313

 

5,584

小計

77,247

 

△5,925

 

△2,454

 

48,845

 

117,713

純額

804,761

 

342,365

 

9,077

 

182,320

 

1,338,525

 

(単位:千円)

 

 

前連結会計年度

(2016年

4月1日)

 

純損益を

通じて認識

 

その他の

包括利益に

おいて認識

 

企業結合

 

当連結会計年度

(2017年

3月31日)

(a)繰延税金資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

843,209

 

△700,515

 

 

1,369,609

 

1,512,303

未払金

312,164

 

△51,901

 

 

90,337

 

350,599

引当金

409,904

 

104,926

 

 

99,260

 

614,091

繰越欠損金

3,522,441

 

243,870

 

 

4,054,469

 

7,820,781

その他

△3,631,481

 

△249,776

 

 

△5,613,676

 

△9,494,934

小計

1,456,238

 

△653,396

 

 

 

802,841

(b)繰延税金負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

60,190

 

△3,279

 

 

 

56,910

特別償却準備金

51,938

 

△51,938

 

 

33,001

 

33,001

その他

5,584

 

△84,543

 

94,651

 

36,665

 

52,358

小計

117,713

 

△139,761

 

94,651

 

69,667

 

142,271

純額

1,338,525

 

△513,635

 

△94,651

 

△69,667

 

660,570

(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異又は繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。当社グループは繰延税金資産の回収可能性の評価において、予定される繰延税金負債の取崩し、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。当社グループは、認識された繰延税金資産については、過去における課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間の課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性が高いと判断しております。ただし、実現する可能性が高いと判断する繰延税金資産の金額は、これらの税務便益が利用可能である期間における将来の課税所得が減少した場合には減少することになります。

 

  (訂正後)

 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳及び増減内容は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

移行日

(2015年

4月1日)

 

純損益を

通じて認識

 

その他の

包括利益に

おいて認識

 

企業結合

 

前連結会計年度

(2016年

3月31日)

(a)繰延税金資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

62,191

 

26,953

 

 

△9,269

 

79,876

未払金

73,207

 

206,651

 

 

16,339

 

296,198

引当金

160,951

 

46,296

 

 

60,549

 

267,797

繰越欠損金

313,686

 

△213,759

 

 

143,350

 

243,276

その他

271,971

 

270,298

 

6,623

 

20,196

 

569,089

小計

882,008

 

336,440

 

6,623

 

231,166

 

1,456,238

(b)繰延税金負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

72,998

 

△12,808

 

 

 

60,190

特別償却準備金

 

3,407

 

 

48,531

 

51,938

その他

4,248

 

3,476

 

△2,454

 

313

 

5,584

小計

77,247

 

△5,925

 

△2,454

 

48,845

 

117,713

純額

804,761

 

342,365

 

9,077

 

182,320

 

1,338,525

 

(単位:千円)

 

 

前連結会計年度

(2016年

4月1日)

 

純損益を

通じて認識

 

その他の

包括利益に

おいて認識

 

企業結合

 

当連結会計年度

(2017年

3月31日)

(a)繰延税金資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

79,876

 

△73,648

 

 

 

6,227

未払金

296,198

 

△176,825

 

 

 

119,372

引当金

267,797

 

△4,742

 

 

 

263,055

繰越欠損金

243,276

 

△37,526

 

 

 

205,750

その他

569,089

 

△360,653

 

 

 

208,435

小計

1,456,238

 

△653,396

 

 

 

802,841

(b)繰延税金負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

60,190

 

△3,279

 

 

 

56,910

特別償却準備金

51,938

 

△51,938

 

 

33,001

 

33,001

その他

5,584

 

△84,543

 

94,651

 

36,665

 

52,358

小計

117,713

 

△139,761

 

94,651

 

69,667

 

142,271

純額

1,338,525

 

△513,635

 

△94,651

 

△69,667

 

660,570

(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異又は繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。当社グループは繰延税金資産の回収可能性の評価において、予定される繰延税金負債の取崩し、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。当社グループは、認識された繰延税金資産については、過去における課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間の課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性が高いと判断しております。ただし、実現する可能性が高いと判断する繰延税金資産の金額は、これらの税務便益が利用可能である期間における将来の課税所得が減少した場合には減少することになります。

 

(2)繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び繰越欠損金

  (訂正前)

 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

移行日

(2015年4月1日)

 

前連結会計年度

(2016年3月31日)

 

当連結会計年度

(2017年3月31日)

将来減算一時差異

3,502,997

 

4,424,834

 

5,344,207

繰越欠損金

6,163,831

 

7,737,612

 

24,512,792

合計

9,666,828

 

12,162,447

 

29,856,999

 

 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

移行日

(2015年4月1日)

 

前連結会計年度

(2016年3月31日)

 

当連結会計年度

(2017年3月31日)

1年目

 

33,444

 

796,813

2年目

32,975

 

310,417

 

2,109,113

3年目

350,709

 

266,973

 

2,563,721

4年目

266,973

 

59,567

 

1,377,868

5年目以降

5,513,172

 

7,067,209

 

17,665,276

合計

6,163,831

 

7,737,612

 

24,512,792

 

  (訂正後)

 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

移行日

(2015年4月1日)

 

前連結会計年度

(2016年3月31日)

 

当連結会計年度

(2017年3月31日)

将来減算一時差異

3,619,534

 

3,317,370

 

10,049,938

繰越欠損金

5,847,869

 

7,073,843

 

24,402,321

合計

9,467,403

 

10,391,214

 

34,452,259

 

 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

移行日

(2015年4月1日)

 

前連結会計年度

(2016年3月31日)

 

当連結会計年度

(2017年3月31日)

1年目

 

32,975

 

858,662

2年目

32,975

 

213,696

 

2,336,792

3年目

425,230

 

354,252

 

2,645,488

4年目

446,089

 

272,323

 

1,458,371

5年目以降

4,943,573

 

6,200,595

 

17,103,006

合計

5,847,869

 

7,073,843

 

24,402,321

 

 繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計は、移行日、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ5,833,816千円、10,874,365千円及び27,160,308千円であります。これらは、当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから繰延税金負債を認識しておりません。

 

(3)法人所得税費用の内訳

  (訂正前)

 法人所得税費用の内訳は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

前連結会計年度

(自 2015年4月1日

至 2016年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2016年4月1日

至 2017年3月31日)

当期税金費用

1,714,523

 

1,288,567

繰延税金費用

△342,365

 

513,635

法人所得税費用合計

1,372,157

 

1,802,203

 

  (訂正後)

 法人所得税費用の内訳は、次のとおりです。

(単位:千円)

 

 

前連結会計年度

(自 2015年4月1日

至 2016年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2016年4月1日

至 2017年3月31日)

当期税金費用

1,714,523

 

1,288,567

繰延税金費用

△342,365

 

513,635

法人所得税費用合計

1,372,157

 

1,802,203

 

 当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用の減少額は、それぞれ77,264千円及び137,121千円であります。

 繰延税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額と、繰延税金資産の評価減または以前に計上した評価減の戻入による金額が含まれています。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金費用の増減額は、それぞれ385,728千円(減少)及び375,622(増加)千円であります。