2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,825
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3,220
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受取手形
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3,938
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4,152
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売掛金
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20,697
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20,655
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商品及び製品
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16,682
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17,510
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仕掛品
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3,326
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3,912
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原材料及び貯蔵品
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1,728
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1,708
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短期貸付金
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15,774
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17,962
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|
その他
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2,316
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2,365
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貸倒引当金
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△6
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△6
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流動資産合計
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69,282
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71,479
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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10,755
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11,248
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構築物
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735
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857
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機械及び装置
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4,736
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4,628
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車両運搬具
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13
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16
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工具、器具及び備品
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1,031
|
935
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土地
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7,999
|
7,853
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リース資産
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6
|
5
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建設仮勘定
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337
|
169
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有形固定資産合計
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25,616
|
25,714
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無形固定資産
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ソフトウエア
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913
|
913
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|
その他
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687
|
953
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無形固定資産合計
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1,600
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1,866
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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22,224
|
18,497
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関係会社株式
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16,877
|
16,846
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投資損失引当金
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△1,556
|
△1,242
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|
出資金
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239
|
247
|
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関係会社出資金
|
6,843
|
8,528
|
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長期貸付金
|
1,376
|
1,544
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|
繰延税金資産
|
1,769
|
2,506
|
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|
その他
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2,164
|
2,203
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貸倒引当金
|
△2,007
|
△2,321
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|
投資その他の資産合計
|
47,932
|
46,811
|
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|
固定資産合計
|
75,150
|
74,392
|
|
資産合計
|
144,432
|
145,872
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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支払手形
|
1,352
|
1,307
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|
買掛金
|
4,950
|
5,162
|
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短期借入金
|
3,698
|
4,104
|
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|
コマーシャル・ペーパー
|
6,000
|
6,200
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,999
|
―
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未払金
|
1,950
|
1,918
|
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|
未払費用
|
2,322
|
2,279
|
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未払法人税等
|
145
|
1,140
|
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|
預り金
|
462
|
644
|
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|
賞与引当金
|
828
|
868
|
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設備関係支払手形
|
34
|
545
|
|
|
その他
|
918
|
242
|
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流動負債合計
|
24,663
|
24,413
|
|
固定負債
|
|
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長期借入金
|
5,756
|
8,500
|
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|
退職給付引当金
|
1,608
|
2,430
|
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|
債務保証損失引当金
|
2,395
|
2,166
|
|
|
長期預り保証金
|
667
|
632
|
|
|
その他
|
135
|
106
|
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|
固定負債合計
|
10,562
|
13,836
|
|
負債合計
|
35,226
|
38,249
|
純資産の部
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
26,071
|
26,071
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
6,566
|
6,566
|
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|
その他資本剰余金
|
7,375
|
187
|
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|
資本剰余金合計
|
13,942
|
6,754
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
12
|
12
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
特別償却準備金
|
9
|
14
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
826
|
809
|
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|
別途積立金
|
71,240
|
71,240
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,408
|
7,549
|
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|
利益剰余金合計
|
77,496
|
79,626
|
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自己株式
|
△11,152
|
△5,293
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株主資本合計
|
106,358
|
107,160
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,648
|
182
|
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繰延ヘッジ損益
|
△81
|
19
|
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|
評価・換算差額等合計
|
2,567
|
202
|
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新株予約権
|
281
|
260
|
|
純資産合計
|
109,206
|
107,622
|
負債純資産合計
|
144,432
|
145,872
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