2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,912
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5,057
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受取手形
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3,430
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3,459
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売掛金
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20,314
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19,049
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商品及び製品
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15,314
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17,144
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仕掛品
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3,915
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3,219
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原材料及び貯蔵品
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1,727
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1,679
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短期貸付金
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16,409
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17,345
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繰延税金資産
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1,754
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843
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その他
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2,686
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1,918
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貸倒引当金
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△12
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△6
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流動資産合計
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68,453
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69,711
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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10,701
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10,425
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構築物
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749
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650
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機械及び装置
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5,981
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5,010
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車両運搬具
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17
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18
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工具、器具及び備品
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1,077
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1,044
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土地
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8,327
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8,318
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建設仮勘定
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342
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576
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有形固定資産合計
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27,198
|
26,044
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無形固定資産
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ソフトウエア
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807
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811
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|
その他
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287
|
658
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無形固定資産合計
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1,095
|
1,469
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投資その他の資産
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投資有価証券
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16,530
|
18,302
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関係会社株式
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18,118
|
18,128
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投資損失引当金
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△2,795
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△2,206
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|
出資金
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250
|
249
|
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関係会社出資金
|
7,081
|
6,677
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長期貸付金
|
1,104
|
1,044
|
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繰延税金資産
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2,172
|
2,524
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|
その他
|
3,578
|
2,879
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貸倒引当金
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△2,969
|
△2,404
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|
投資その他の資産合計
|
43,071
|
45,195
|
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|
固定資産合計
|
71,365
|
72,709
|
|
資産合計
|
139,819
|
142,421
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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400
|
850
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買掛金
|
5,372
|
5,065
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短期借入金
|
3,617
|
4,217
|
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|
コマーシャル・ペーパー
|
5,200
|
4,000
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,000
|
6,004
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|
未払金
|
2,261
|
2,230
|
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|
未払費用
|
2,083
|
2,117
|
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未払法人税等
|
137
|
1,106
|
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|
預り金
|
675
|
368
|
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|
賞与引当金
|
759
|
792
|
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|
設備関係支払手形
|
475
|
35
|
|
|
その他
|
2,409
|
2,134
|
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流動負債合計
|
24,392
|
28,923
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
8,004
|
1,999
|
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退職給付引当金
|
564
|
1,105
|
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|
債務保証損失引当金
|
1,352
|
2,978
|
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|
長期預り保証金
|
963
|
641
|
|
|
その他
|
739
|
83
|
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|
固定負債合計
|
11,622
|
6,808
|
|
負債合計
|
36,015
|
35,731
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
26,071
|
26,071
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
6,566
|
6,566
|
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|
その他資本剰余金
|
7,432
|
7,431
|
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|
資本剰余金合計
|
13,999
|
13,998
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
12
|
12
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
特別償却準備金
|
4
|
4
|
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固定資産圧縮積立金
|
846
|
837
|
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|
別途積立金
|
71,240
|
71,240
|
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繰越利益剰余金
|
2,260
|
3,460
|
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|
利益剰余金合計
|
74,362
|
75,554
|
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自己株式
|
△9,108
|
△9,111
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株主資本合計
|
105,325
|
106,513
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△1,767
|
△111
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評価・換算差額等合計
|
△1,767
|
△111
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新株予約権
|
246
|
287
|
|
純資産合計
|
103,804
|
106,689
|
負債純資産合計
|
139,819
|
142,421
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