2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,011
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4,833
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受取手形
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3,263
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3,005
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売掛金
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16,887
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16,584
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商品及び製品
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15,564
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17,746
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仕掛品
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3,796
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4,965
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原材料及び貯蔵品
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1,892
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2,480
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短期貸付金
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13,179
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15,265
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|
その他
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4,421
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5,611
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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66,013
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70,490
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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11,008
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12,877
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構築物
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742
|
924
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機械及び装置
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4,053
|
4,158
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車両運搬具
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13
|
15
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工具、器具及び備品
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1,444
|
1,394
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土地
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6,808
|
6,716
|
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リース資産
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2
|
1
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建設仮勘定
|
2,054
|
2,900
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有形固定資産合計
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26,126
|
28,988
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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639
|
545
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|
その他
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469
|
631
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無形固定資産合計
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1,108
|
1,177
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
11,471
|
10,250
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関係会社株式
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18,240
|
19,143
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投資損失引当金
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△580
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△231
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出資金
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266
|
285
|
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関係会社出資金
|
8,600
|
7,445
|
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|
長期貸付金
|
4,450
|
5,298
|
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|
繰延税金資産
|
1,641
|
446
|
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|
|
その他
|
2,706
|
3,478
|
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貸倒引当金
|
△5,788
|
△6,581
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|
投資その他の資産合計
|
41,008
|
39,536
|
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|
固定資産合計
|
68,243
|
69,702
|
|
資産合計
|
134,257
|
140,192
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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支払手形
|
1,217
|
1,216
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|
買掛金
|
5,085
|
5,665
|
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|
短期借入金
|
3,908
|
2,645
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,000
|
-
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|
未払金
|
2,585
|
2,797
|
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|
未払費用
|
2,743
|
2,476
|
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|
未払法人税等
|
1,884
|
40
|
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|
預り金
|
497
|
475
|
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|
賞与引当金
|
867
|
839
|
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事業譲渡損失引当金
|
218
|
-
|
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|
設備関係支払手形
|
849
|
927
|
|
|
その他
|
808
|
688
|
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流動負債合計
|
22,666
|
17,772
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
1,000
|
7,600
|
|
|
退職給付引当金
|
2,175
|
2,297
|
|
|
債務保証損失引当金
|
1,462
|
2,189
|
|
|
長期預り保証金
|
561
|
551
|
|
|
その他
|
76
|
161
|
|
|
固定負債合計
|
5,274
|
12,799
|
|
負債合計
|
27,941
|
30,572
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
26,071
|
26,071
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
6,566
|
6,566
|
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|
資本剰余金合計
|
6,566
|
6,566
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
12
|
12
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
特別償却準備金
|
4
|
1
|
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固定資産圧縮積立金
|
1,131
|
1,107
|
|
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|
別途積立金
|
71,240
|
71,240
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,230
|
3,283
|
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|
利益剰余金合計
|
76,618
|
75,644
|
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自己株式
|
△4,399
|
△1,044
|
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株主資本合計
|
104,858
|
107,238
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
1,361
|
2,401
|
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繰延ヘッジ損益
|
△35
|
△144
|
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評価・換算差額等合計
|
1,326
|
2,256
|
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新株予約権
|
131
|
124
|
|
純資産合計
|
106,315
|
109,620
|
負債純資産合計
|
134,257
|
140,192
|