1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,566
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4,713
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受取手形及び売掛金
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11,164
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10,910
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有価証券
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150
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150
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商品及び製品
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5,139
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5,358
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仕掛品
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1,609
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1,415
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原材料及び貯蔵品
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1,246
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999
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その他
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687
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833
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貸倒引当金
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△18
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△50
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流動資産合計
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24,546
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24,331
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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41,595
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41,919
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△29,891
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△30,724
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建物及び構築物(純額)
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11,704
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11,195
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機械装置及び運搬具
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27,789
|
27,157
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△25,861
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△25,147
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,928
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2,010
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工具、器具及び備品
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1,637
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1,574
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,511
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△1,464
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工具、器具及び備品(純額)
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126
|
109
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土地
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43,757
|
40,853
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リース資産
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2,115
|
2,210
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減価償却累計額
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△777
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△940
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リース資産(純額)
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1,338
|
1,270
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建設仮勘定
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115
|
1,381
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有形固定資産合計
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58,969
|
56,821
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無形固定資産
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229
|
208
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,345
|
1,247
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繰延税金資産
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1,804
|
1,931
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|
その他
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505
|
465
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貸倒引当金
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△55
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△56
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|
投資その他の資産合計
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3,598
|
3,588
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|
固定資産合計
|
62,797
|
60,618
|
|
資産合計
|
87,343
|
84,949
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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4,831
|
5,051
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短期借入金
|
10,815
|
9,601
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1年内償還予定の社債
|
1,120
|
2,130
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未払費用
|
615
|
655
|
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|
未払法人税等
|
430
|
401
|
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|
未払消費税等
|
133
|
218
|
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|
賞与引当金
|
590
|
596
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関係会社整理損失引当金
|
-
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164
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|
その他
|
1,389
|
1,357
|
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流動負債合計
|
19,926
|
20,175
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固定負債
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社債
|
2,780
|
2,360
|
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長期借入金
|
10,595
|
10,925
|
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|
リース債務
|
1,185
|
1,104
|
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繰延税金負債
|
181
|
179
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
6,482
|
6,452
|
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|
退職給付に係る負債
|
6,928
|
6,412
|
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|
役員退職慰労引当金
|
57
|
67
|
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|
修繕引当金
|
146
|
233
|
|
|
長期預り敷金保証金
|
4,484
|
4,149
|
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|
長期前受収益
|
73
|
29
|
|
|
その他
|
504
|
400
|
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|
固定負債合計
|
33,420
|
32,313
|
|
負債合計
|
53,346
|
52,488
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,336
|
11,336
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資本剰余金
|
977
|
977
|
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利益剰余金
|
9,739
|
7,946
|
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自己株式
|
△1,230
|
△1,240
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株主資本合計
|
20,823
|
19,020
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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186
|
137
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繰延ヘッジ損益
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△50
|
△19
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土地再評価差額金
|
13,749
|
13,681
|
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為替換算調整勘定
|
△1,221
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△1,355
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退職給付に係る調整累計額
|
△844
|
△362
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その他の包括利益累計額合計
|
11,819
|
12,081
|
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非支配株主持分
|
1,354
|
1,359
|
|
純資産合計
|
33,997
|
32,460
|
負債純資産合計
|
87,343
|
84,949
|