1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2019年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,713
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5,307
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受取手形及び売掛金
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10,910
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9,044
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有価証券
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150
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420
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商品及び製品
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5,358
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5,568
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仕掛品
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1,415
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1,609
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原材料及び貯蔵品
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999
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1,072
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その他
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833
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846
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貸倒引当金
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△50
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△37
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流動資産合計
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24,331
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23,832
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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41,919
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42,523
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△30,724
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△31,065
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建物及び構築物(純額)
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11,195
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11,458
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機械装置及び運搬具
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27,157
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26,681
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△25,147
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△24,719
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機械装置及び運搬具(純額)
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2,010
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1,961
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工具、器具及び備品
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1,574
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1,566
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,464
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△1,455
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工具、器具及び備品(純額)
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109
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110
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土地
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40,853
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40,757
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リース資産
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2,210
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2,251
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減価償却累計額
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△940
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△1,052
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リース資産(純額)
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1,270
|
1,199
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建設仮勘定
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1,381
|
2,048
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有形固定資産合計
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56,821
|
57,536
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無形固定資産
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208
|
244
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,247
|
1,180
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繰延税金資産
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1,931
|
1,816
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|
その他
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465
|
473
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貸倒引当金
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△56
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△71
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|
投資その他の資産合計
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3,588
|
3,399
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|
固定資産合計
|
60,618
|
61,180
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|
資産合計
|
84,949
|
85,012
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2019年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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5,051
|
4,004
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短期借入金
|
9,601
|
9,517
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1年内償還予定の社債
|
2,130
|
1,340
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未払費用
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655
|
551
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|
未払法人税等
|
401
|
146
|
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|
未払消費税等
|
218
|
65
|
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|
賞与引当金
|
596
|
613
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関係会社整理損失引当金
|
164
|
101
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|
その他
|
1,357
|
1,640
|
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流動負債合計
|
20,175
|
17,980
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
2,360
|
3,860
|
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|
長期借入金
|
10,925
|
12,247
|
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|
リース債務
|
1,104
|
1,023
|
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繰延税金負債
|
179
|
175
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
6,452
|
6,452
|
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|
退職給付に係る負債
|
6,412
|
6,245
|
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|
役員退職慰労引当金
|
67
|
61
|
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|
修繕引当金
|
233
|
23
|
|
|
長期預り敷金保証金
|
4,149
|
4,154
|
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|
長期前受収益
|
29
|
7
|
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|
その他
|
400
|
360
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|
固定負債合計
|
32,313
|
34,612
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|
負債合計
|
52,488
|
52,592
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,336
|
11,336
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資本剰余金
|
977
|
978
|
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利益剰余金
|
7,946
|
8,037
|
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自己株式
|
△1,240
|
△1,237
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株主資本合計
|
19,020
|
19,114
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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137
|
81
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繰延ヘッジ損益
|
△19
|
△12
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土地再評価差額金
|
13,681
|
13,681
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為替換算調整勘定
|
△1,355
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△1,451
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退職給付に係る調整累計額
|
△362
|
△329
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その他の包括利益累計額合計
|
12,081
|
11,968
|
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非支配株主持分
|
1,359
|
1,337
|
|
純資産合計
|
32,460
|
32,420
|
負債純資産合計
|
84,949
|
85,012
|