1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,081
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4,996
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受取手形及び売掛金
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6,946
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7,101
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電子記録債権
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1,873
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1,938
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商品及び製品
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4,857
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5,911
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仕掛品
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1,703
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1,926
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原材料及び貯蔵品
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1,806
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1,843
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未収還付法人税等
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-
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177
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その他
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794
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861
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貸倒引当金
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△23
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△21
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流動資産合計
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23,039
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24,738
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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45,893
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45,179
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△33,533
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△33,666
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建物及び構築物(純額)
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12,360
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11,512
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機械装置及び運搬具
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26,603
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27,420
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△24,802
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△25,369
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,801
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2,050
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工具、器具及び備品
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1,672
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1,647
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,534
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△1,513
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工具、器具及び備品(純額)
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138
|
133
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土地
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39,859
|
38,270
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リース資産
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1,988
|
1,886
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,055
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△1,089
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リース資産(純額)
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933
|
797
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建設仮勘定
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424
|
492
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有形固定資産合計
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55,516
|
53,256
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無形固定資産
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285
|
509
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投資その他の資産
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投資有価証券
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868
|
889
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繰延税金資産
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1,527
|
2,195
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|
その他
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413
|
505
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貸倒引当金
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△54
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△51
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|
投資その他の資産合計
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2,755
|
3,539
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|
固定資産合計
|
58,557
|
57,305
|
|
資産合計
|
81,596
|
82,043
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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3,127
|
3,222
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電子記録債務
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682
|
974
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短期借入金
|
7,863
|
9,257
|
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1年内償還予定の社債
|
1,290
|
1,110
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未払費用
|
509
|
553
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未払法人税等
|
366
|
73
|
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|
未払消費税等
|
439
|
-
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賞与引当金
|
561
|
584
|
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|
火災損失引当金
|
321
|
36
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|
|
その他
|
1,414
|
1,296
|
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流動負債合計
|
16,577
|
17,109
|
|
固定負債
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|
社債
|
3,260
|
2,690
|
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|
長期借入金
|
11,623
|
11,021
|
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|
リース債務
|
798
|
688
|
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|
繰延税金負債
|
178
|
179
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
6,236
|
6,216
|
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|
退職給付に係る負債
|
6,565
|
6,266
|
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|
役員退職慰労引当金
|
62
|
54
|
|
|
修繕引当金
|
62
|
81
|
|
|
長期預り敷金保証金
|
4,145
|
4,145
|
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|
その他
|
274
|
233
|
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|
固定負債合計
|
33,209
|
31,576
|
|
負債合計
|
49,787
|
48,686
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,336
|
11,336
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資本剰余金
|
896
|
896
|
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利益剰余金
|
7,957
|
9,155
|
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自己株式
|
△266
|
△241
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株主資本合計
|
19,923
|
21,146
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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141
|
180
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繰延ヘッジ損益
|
5
|
△15
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土地再評価差額金
|
13,381
|
13,238
|
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為替換算調整勘定
|
△1,224
|
△1,040
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退職給付に係る調整累計額
|
△420
|
△171
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|
その他の包括利益累計額合計
|
11,883
|
12,191
|
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非支配株主持分
|
1
|
19
|
|
純資産合計
|
31,808
|
33,357
|
負債純資産合計
|
81,596
|
82,043
|