1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2023年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,996
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5,383
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受取手形及び売掛金
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7,101
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7,151
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電子記録債権
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1,938
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1,791
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商品及び製品
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5,911
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5,864
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仕掛品
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1,926
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1,873
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原材料及び貯蔵品
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1,843
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1,688
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未収還付法人税等
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177
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-
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その他
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861
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861
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貸倒引当金
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△21
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△11
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流動資産合計
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24,738
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24,603
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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45,179
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45,803
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△33,666
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△34,243
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建物及び構築物(純額)
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11,512
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11,559
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機械装置及び運搬具
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27,420
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27,775
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△25,369
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△25,539
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機械装置及び運搬具(純額)
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2,050
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2,236
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工具、器具及び備品
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1,647
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1,640
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,513
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△1,503
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工具、器具及び備品(純額)
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133
|
137
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土地
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38,270
|
38,282
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リース資産
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1,886
|
2,045
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減価償却累計額
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△1,089
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△1,148
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リース資産(純額)
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797
|
896
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建設仮勘定
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492
|
1,102
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有形固定資産合計
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53,256
|
54,214
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無形固定資産
|
509
|
526
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投資その他の資産
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投資有価証券
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889
|
1,034
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長期貸付金
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-
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200
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繰延税金資産
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2,195
|
2,008
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|
その他
|
505
|
485
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貸倒引当金
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△51
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△51
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|
投資その他の資産合計
|
3,539
|
3,676
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|
固定資産合計
|
57,305
|
58,418
|
|
資産合計
|
82,043
|
83,022
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2023年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
3,222
|
3,253
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電子記録債務
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974
|
984
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短期借入金
|
9,257
|
9,125
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1年内償還予定の社債
|
1,110
|
2,080
|
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未払費用
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553
|
508
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未払法人税等
|
73
|
165
|
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|
未払消費税等
|
-
|
209
|
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|
賞与引当金
|
584
|
605
|
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火災損失引当金
|
36
|
-
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|
その他
|
1,296
|
1,582
|
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流動負債合計
|
17,109
|
18,514
|
|
固定負債
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|
社債
|
2,690
|
1,870
|
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長期借入金
|
11,021
|
11,093
|
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|
リース債務
|
688
|
809
|
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|
繰延税金負債
|
179
|
184
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
6,216
|
6,216
|
|
|
退職給付に係る負債
|
6,266
|
6,176
|
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|
役員退職慰労引当金
|
54
|
55
|
|
|
修繕引当金
|
81
|
93
|
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|
長期預り敷金保証金
|
4,145
|
4,143
|
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|
その他
|
233
|
242
|
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|
固定負債合計
|
31,576
|
30,884
|
|
負債合計
|
48,686
|
49,399
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,336
|
11,336
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資本剰余金
|
896
|
896
|
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利益剰余金
|
9,155
|
8,971
|
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自己株式
|
△241
|
△241
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株主資本合計
|
21,146
|
20,962
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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180
|
303
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繰延ヘッジ損益
|
△15
|
44
|
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土地再評価差額金
|
13,238
|
13,238
|
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為替換算調整勘定
|
△1,040
|
△831
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退職給付に係る調整累計額
|
△171
|
△118
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|
その他の包括利益累計額合計
|
12,191
|
12,636
|
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非支配株主持分
|
19
|
24
|
|
純資産合計
|
33,357
|
33,622
|
負債純資産合計
|
82,043
|
83,022
|