(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。

当社グループは、当社に商業施設事業本部、ヘルスケア事業本部、アパレルファッション・ユニフォーム事業本部及び経営管理本部を置き、各本部は国内及び在外連結子会社との密接な協力関係のもとに国内及び海外販売の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開している。

したがって、当社グループは、当社各本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「商業施設事業」、「ヘルスケア事業」及び「繊維・アパレル事業」の3つを報告セグメントとしている。

「商業施設事業」は、商業施設の運営・管理及び不動産賃貸を行っている。「ヘルスケア事業」は、寝装品等の製造・販売をしている。「繊維・アパレル事業」は、衣料品・ユニフォーム等の製造・販売をしている。

 

2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一である。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。

 

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自  2016年4月1日  至  2017年3月31日)

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

調整額
(注)1

連結財務諸表
計上額
(注)2

商業施設事業

ヘルスケア
事業

繊維・アパレル事業

合計

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

2,336,188

828,566

1,537,243

4,701,997

4,701,997

セグメント間の内部売上高
又は振替高

456

1,203

1,659

1,659

2,336,644

828,566

1,538,446

4,703,656

1,659

4,701,997

セグメント利益又は損失(△)

948,911

37,055

11,731

923,587

506,518

417,068

セグメント資産

16,096,444

382,105

893,350

17,371,900

1,721,885

19,093,785

その他の項目

 

 

 

 

 

 

  減価償却費

393,752

149

64

393,966

11,351

405,317

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

10,369

1,570

107

12,047

33,264

45,311

 

 

 

当連結会計年度(自  2017年4月1日  至  2018年3月31日)

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

調整額
(注)1

連結財務諸表
計上額
(注)2

商業施設事業

ヘルスケア
事業

繊維・アパレル事業

合計

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

2,315,705

750,756

1,361,317

4,427,778

4,427,778

セグメント間の内部売上高
又は振替高

456

236

692

692

2,316,161

750,756

1,361,553

4,428,471

692

4,427,778

セグメント利益又は損失(△)

817,138

51,192

2,169

763,776

438,126

325,650

セグメント資産

15,855,466

326,559

795,320

16,977,346

1,911,509

18,888,855

その他の項目

 

 

 

 

 

 

  減価償却費

439,979

258

56

440,294

12,163

452,457

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

254,661

254,661

533

255,194

 

(注) 1  調整額の内容は以下のとおりである。

 

 

(単位:千円)

セグメント利益又は損失(△)

前連結会計年度

当連結会計年度

全社費用※

△506,518

△438,126

 

※全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

 

 

 

(単位:千円)

セグメント資産

前連結会計年度

当連結会計年度

全社資産※

1,721,885

1,911,509

 

※全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金である。

 

 

 

(単位:千円)

その他の項目

前連結会計年度

当連結会計年度

減価償却費

11,351

12,163

有形固定資産及び無形固定資産の増加額※

33,264

533

 

※有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、管理部門の設備投資額によるものである。

 

2  セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っている。

 

 

【関連情報】

前連結会計年度(自  2016年4月1日  至  2017年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略している。

 

2.地域ごとの情報
(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略している。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略している。

 

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものはない。

 

当連結会計年度(自  2017年4月1日  至  2018年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略している。

 

2.地域ごとの情報
(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略している。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略している。

 

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものはない。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自  2016年4月1日  至  2017年3月31日)

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

全社・消去

合計

商業施設事業

ヘルスケア
事業

繊維・アパレル事業

減損損失

3,959

3,959

3,959

 

 

当連結会計年度(自  2017年4月1日  至  2018年3月31日)

該当事項なし。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項なし。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項なし。

 

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自  2016年4月1日  至  2017年3月31日)

該当事項なし。

 

当連結会計年度(自  2017年4月1日  至  2018年3月31日)

該当事項なし。

 

(1株当たり情報)

 

前連結会計年度

(自  2016年4月1日

至  2017年3月31日)

当連結会計年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

1株当たり純資産額

144.63円

148.56円

1株当たり当期純利益金額

5.21円

3.47円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

5.21円

3.46円

 

(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

前連結会計年度

(自  2016年4月1日

至  2017年3月31日)

当連結会計年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

1株当たり当期純利益金額

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

156,079

103,788

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

156,079

103,788

普通株式の期中平均株式数(株)

29,932,999

29,931,679

 

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

3,800

68,999

(うち新株予約権(株))

(3,800)

(68,999)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

 

 

 

(重要な後発事象)
1.資本金および準備金の減少ならびに剰余金の処分

当社は、2018年3月28日開催の取締役会において2018年6月27日開催の定時株主総会に、資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分を付議することについて決議し、同株主総会において承認可決された。

(1) 目的

当社は、2018年3月31日現在の個別決算において繰越利益剰余金の欠損2,911,919,505円を計上している。この欠損を補填し、当中期経営方針期間中に復配の目途をつけることおよび財務体質の健全化を図ることの2点を目的としている。

(2) 資本金および資本準備金の額の減少の要領

①減少する資本金および資本準備金の額

 

2018年3月末

減少額

実施後

資本金

1,500,000,000円

1,400,000,000円

100,000,000円

資本準備金

503,270,649円

503,270,649円

0円

 

②資本金および資本準備金の減少の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金および資本準備金の額のみを減少する。資本金および資本準備金の減少額は、全額をその他資本剰余金に振り替える。

(3) 利益準備金の額の減少の要領

①減少する利益準備金の額

 

2018年3月末

減少額

実施後

利益準備金

375,000,000円

375,000,000円

0円

 

②利益準備金の減少の方法

利益準備金375,000,000円の全額を減少させ、繰越利益剰余金に全額を振り替える。

(4) 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、資本金および資本準備金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金1,903,375,616円の全額を減少して繰越利益剰余金に振り替えるとともに、利益準備金から繰越利益剰余金に振り替えられた375,000,000円を合わせた2,278,375,616円をもって、当社の個別財務諸表上の欠損を補填する。

①減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金

△1,903,375,616円

利益準備金

△375,000,000円

 

②増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金

2,278,375,616円

 

③振替後の繰越利益剰余金の額

繰越利益剰余金

△633,543,889円

 

(5) 資本金および資本準備金ならびに利益準備金の額の処分の日程

取締役会決議日

2018年3月28日

株主総会決議日

2018年6月27日

債権者異議申述最終期日

2018年8月30日(予定)

効力発生日

2018年8月31日

 

(6) その他の重要な事項

本件は、貸借対照表の純資産の部における科目間の振替処理であり、当社の純資産の額の変動はなく、業績に与える影響はない。

 

 

2.重要な事業の譲受

当社は、2018年3月28日付の和田哲株式会社の事業の一部譲受けに関する基本合意書に関して、2018年6月15日開催の取締役会において、下記の日程へ変更することを決議した。

(1) 目的

当社ヘルスケア事業の補強のため。

(2) 事業譲受けの相手方の名称

和田哲株式会社

(3) 譲り受ける事業の内容

ヘルスケア関連の寝装品素材・生地・寝装品に関する事業全般(海外関連除く)

(4) 事業譲受けのスケジュール

基本合意契約締結

2018年3月28日

事業譲受け契約締結予定日

2018年7月末~9月末(予定)

譲受け実施予定日

事業譲受け契約締結後1か月以内(予定)