1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (令和3年3月31日)
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当第3四半期連結会計期間 (令和3年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,928
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8,828
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受取手形及び売掛金
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15,146
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26,524
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商品及び製品
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15,511
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19,661
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仕掛品
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737
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1,108
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原材料及び貯蔵品
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3,253
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3,497
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前渡金
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634
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1,319
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その他
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391
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796
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貸倒引当金
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△58
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△71
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流動資産合計
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45,545
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61,664
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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8,460
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8,683
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△6,076
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△6,242
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建物及び構築物(純額)
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2,383
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2,441
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機械装置及び運搬具
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7,544
|
7,890
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△5,602
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△5,954
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,942
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1,936
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船舶
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36
|
36
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減価償却累計額
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△23
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△26
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船舶(純額)
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13
|
10
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工具、器具及び備品
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927
|
972
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△697
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△781
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工具、器具及び備品(純額)
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229
|
190
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土地
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2,762
|
2,838
|
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建設仮勘定
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234
|
1,190
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有形固定資産合計
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7,565
|
8,609
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無形固定資産
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のれん
|
65
|
32
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|
その他
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524
|
709
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|
無形固定資産合計
|
590
|
741
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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10,733
|
11,236
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長期貸付金
|
68
|
68
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破産更生債権等
|
957
|
918
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長期預金
|
-
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76
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繰延税金資産
|
229
|
228
|
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|
その他
|
437
|
428
|
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貸倒引当金
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△976
|
△941
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|
投資その他の資産合計
|
11,450
|
12,015
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|
固定資産合計
|
19,606
|
21,366
|
|
繰延資産
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社債発行費
|
78
|
61
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|
繰延資産合計
|
78
|
61
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|
資産合計
|
65,230
|
83,092
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (令和3年3月31日)
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当第3四半期連結会計期間 (令和3年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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12,104
|
18,201
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短期借入金
|
14,822
|
23,963
|
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1年内償還予定の社債
|
358
|
2,348
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,480
|
980
|
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|
未払法人税等
|
279
|
805
|
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|
賞与引当金
|
453
|
197
|
|
|
その他
|
2,917
|
3,907
|
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|
流動負債合計
|
32,415
|
50,403
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
5,400
|
3,226
|
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長期借入金
|
7,731
|
7,294
|
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|
長期未払金
|
18
|
18
|
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|
繰延税金負債
|
754
|
800
|
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|
役員退職慰労引当金
|
205
|
170
|
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退職給付に係る負債
|
841
|
787
|
|
|
その他
|
516
|
564
|
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|
固定負債合計
|
15,468
|
12,862
|
|
負債合計
|
47,883
|
63,265
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
4,411
|
4,411
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利益剰余金
|
11,876
|
14,127
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自己株式
|
△1,004
|
△1,004
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株主資本合計
|
15,284
|
17,534
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
2,375
|
2,379
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繰延ヘッジ損益
|
33
|
18
|
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為替換算調整勘定
|
△243
|
△43
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退職給付に係る調整累計額
|
△222
|
△204
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|
その他の包括利益累計額合計
|
1,943
|
2,150
|
|
新株予約権
|
116
|
130
|
|
非支配株主持分
|
3
|
11
|
|
純資産合計
|
17,347
|
19,826
|
負債純資産合計
|
65,230
|
83,092
|