(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

製品売上高

9,247,549

9,509,225

商品売上高

1,033,958

973,215

売上高合計

10,281,508

10,482,440

売上原価

 

 

商品期首たな卸高

45,701

70,663

製品期首たな卸高

945,797

949,423

当期商品仕入高

881,882

814,213

当期製品製造原価

5,987,277

6,122,544

合計

7,860,658

7,956,845

他勘定振替高

46,122

41,061

商品期末たな卸高

70,663

74,278

製品期末たな卸高

949,423

972,965

売上原価合計

6,794,448

6,868,539

売上総利益

3,487,059

3,613,900

販売費及び一般管理費

 

 

運賃及び荷造費

183,150

210,093

販売促進費

164,960

183,111

役員報酬

193,230

199,050

給料手当及び賞与

1,026,128

1,036,442

貸倒引当金繰入額

934

8,725

退職給付費用

62,397

47,780

役員賞与引当金繰入額

30,000

31,000

福利厚生費

210,666

221,863

旅費及び交通費

307,734

287,869

事務用消耗品費

64,002

54,001

租税公課

89,267

91,167

減価償却費

105,298

82,467

その他

445,781

426,945

販売費及び一般管理費合計

2,883,550

2,880,517

営業利益

603,509

733,382

営業外収益

 

 

受取利息

8,576

7,933

受取配当金

153,603

152,842

受取賃貸料

330,044

343,121

雑収入

79,595

39,803

営業外収益合計

571,819

543,700

営業外費用

 

 

支払利息

17,542

14,418

たな卸資産処分損

16,734

19,447

貸与資産固定資産税

49,107

51,755

賃貸費用

125,081

121,553

休業手当

112,726

78,531

雑支出

56,823

75,365

営業外費用合計

378,017

361,072

経常利益

797,311

916,010

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

34,005

特別損失合計

34,005

税引前当期純利益

797,311

882,005

法人税、住民税及び事業税

250,000

284,000

法人税等調整額

1,300

1,500

法人税等合計

248,700

285,500

当期純利益

548,611

596,505