第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、西日本監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,394,618

1,731,426

受取手形及び売掛金

3,486,811

3,612,794

電子記録債権

1,625,524

1,675,203

商品及び製品

981,571

899,530

仕掛品

1,228,304

941,958

原材料及び貯蔵品

2,175,410

2,398,364

繰延税金資産

109,351

74,486

その他

404,073

401,369

貸倒引当金

4,846

5,419

流動資産合計

11,400,819

11,729,715

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

5,503,300

5,626,362

減価償却累計額

4,269,157

4,344,758

建物及び構築物(純額)

1,234,143

1,281,603

機械装置及び運搬具

7,887,136

7,705,413

減価償却累計額

6,572,121

6,521,986

機械装置及び運搬具(純額)

1,315,015

1,183,426

工具、器具及び備品

403,687

405,960

減価償却累計額

355,436

369,021

工具、器具及び備品(純額)

48,250

36,939

土地

4,024,399

4,019,439

建設仮勘定

159,306

385,282

その他

27,200

28,413

有形固定資産合計

6,808,315

6,935,104

無形固定資産

 

 

その他

350,753

240,880

無形固定資産合計

350,753

240,880

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

780,654

735,082

長期貸付金

110,859

153,737

繰延税金資産

19,144

7,957

投資不動産

1,605,416

1,605,746

減価償却累計額

522,621

545,870

投資不動産(純額)

1,082,795

1,059,875

退職給付に係る資産

4,436

その他

476,370

375,658

貸倒引当金

7,274

7,443

投資その他の資産合計

2,466,986

2,324,868

固定資産合計

9,626,055

9,500,854

資産合計

21,026,874

21,230,569

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

1,125,545

1,050,837

短期借入金

870,753

1,334,007

未払金

360,558

316,155

未払費用

129,732

140,583

未払法人税等

84,454

86,073

未払消費税等

166,614

78,131

賞与引当金

162,827

59,890

デリバティブ債務

36,955

191,707

その他

83,960

125,745

流動負債合計

3,021,401

3,383,131

固定負債

 

 

長期借入金

334,040

230,598

繰延税金負債

77,059

78,087

役員退職慰労引当金

9,440

9,440

退職給付に係る負債

153,833

187,803

その他

16,394

37,657

固定負債合計

590,767

543,587

負債合計

3,612,168

3,926,718

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,121,000

2,121,000

資本剰余金

1,865,920

1,865,920

利益剰余金

13,160,740

13,035,211

自己株式

133,316

134,312

株主資本合計

17,014,343

16,887,818

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

89,575

122,745

為替換算調整勘定

331,587

336,921

退職給付に係る調整累計額

20,800

43,634

その他の包括利益累計額合計

400,362

416,032

純資産合計

17,414,706

17,303,851

負債純資産合計

21,026,874

21,230,569

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)

売上高

11,169,759

11,950,071

売上原価

7,872,901

8,765,680

売上総利益

3,296,857

3,184,391

販売費及び一般管理費

 

 

発送運賃

666,967

726,726

貸倒引当金繰入額

10,546

1,027

報酬及び給料手当

1,010,115

1,053,726

賞与引当金繰入額

35,934

36,984

退職給付費用

40,702

52,054

その他

1,334,496

1,306,736

販売費及び一般管理費合計

3,077,668

3,177,256

営業利益

219,188

7,134

営業外収益

 

 

受取利息

12,642

9,198

受取配当金

12,966

13,304

持分法による投資利益

2,122

11,878

為替差益

106,535

110,159

受取賃貸料

72,445

60,976

前受金取崩益

41,356

その他

43,546

86,253

営業外収益合計

291,616

291,770

営業外費用

 

 

支払利息

3,301

5,077

デリバティブ評価損

154,751

賃貸費用

53,918

47,623

その他

9,368

23,454

営業外費用合計

66,589

230,906

経常利益

444,215

67,998

特別利益

 

 

固定資産売却益

30,291

9,153

投資有価証券売却益

16,341

特別利益合計

30,291

25,495

特別損失

 

 

固定資産売却損

1,498

330

固定資産除却損

18,521

14,892

特別損失合計

20,019

15,222

税金等調整前四半期純利益

454,487

78,271

法人税、住民税及び事業税

116,664

86,288

過年度法人税等

10,829

法人税等調整額

91,888

40,074

法人税等合計

219,381

126,362

四半期純利益又は四半期純損失(△)

235,105

48,091

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

235,105

48,091

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△)

235,105

48,091

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

74,674

33,169

繰延ヘッジ損益

5,154

為替換算調整勘定

118,298

5,333

退職給付に係る調整額

21,855

22,833

その他の包括利益合計

165,962

15,669

四半期包括利益

401,067

32,421

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

401,067

32,421

 

【注記事項】

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

 これによる損益に与える影響はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 

 ※ 四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

受取手形

-千円

52,858千円

支払手形

34,710千円

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)

減価償却費

382,305千円

422,020千円

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)

 配当金支払額

(決 議)

株式の種類

配当金の総額

1株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

平成26年5月9日
取締役会

普通株式

96,808千円

10円

平成26年3月31日

平成26年6月26日

利益剰余金

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

 配当金支払額

(決 議)

株式の種類

配当金の総額

1株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年5月11日
取締役会

普通株式

77,436千円

8円

平成27年3月31日

平成27年6月25日

利益剰余金

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位:千円)

 

木材関連事業

電線関連事業

合計

調整額

四半期連結損益計算書計上額(注)

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

9,907,834

1,261,924

11,169,759

11,169,759

セグメント間の内部売上高又は振替高

2,291

2,291

2,291

9,907,834

1,264,215

11,172,050

2,291

11,169,759

セグメント利益

179,025

40,163

219,188

219,188

(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位:千円)

 

木材関連事業

電線関連事業

合計

調整額

四半期連結損益計算書計上額(注)

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

10,899,543

1,050,528

11,950,071

11,950,071

セグメント間の内部売上高又は振替高

3,369

3,369

3,369

10,899,543

1,053,897

11,953,440

3,369

11,950,071

セグメント利益

5,913

1,220

7,134

7,134

(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

3.報告セグメントの変更等に関する事項

 「会計方針の変更」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間から「企業結合に関する会計基準」等を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。

 これによるセグメント損益に与える影響はありません。

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

  24円29銭

△4円97銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)

235,105

△48,091

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)

235,105

△48,091

普通株式の期中平均株式数(千株)

9,680

9,678

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

 

2【その他】

該当事項はありません。