1 【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2019年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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31,022
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30,794
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受取手形及び売掛金
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194,762
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190,806
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商品及び製品
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24,619
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24,862
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仕掛品
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3,730
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3,769
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原材料及び貯蔵品
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20,556
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21,155
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その他
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6,180
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7,973
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貸倒引当金
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△736
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△755
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流動資産合計
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280,134
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278,606
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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239,284
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246,987
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減価償却累計額
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△151,270
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△154,084
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建物及び構築物(純額)
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88,013
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92,903
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機械装置及び運搬具
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485,147
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507,859
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減価償却累計額
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△382,370
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△399,316
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機械装置及び運搬具(純額)
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102,776
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108,543
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土地
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113,958
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115,300
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建設仮勘定
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7,280
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7,967
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その他
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29,187
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32,932
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減価償却累計額
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△21,254
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△21,411
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その他(純額)
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7,932
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11,520
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有形固定資産合計
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319,962
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336,234
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無形固定資産
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のれん
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9,079
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28,893
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|
その他
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13,351
|
11,880
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無形固定資産合計
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22,430
|
40,773
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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123,745
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121,848
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長期貸付金
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710
|
710
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退職給付に係る資産
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2,563
|
2,679
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繰延税金資産
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1,403
|
1,709
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|
その他
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19,543
|
17,105
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貸倒引当金
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△1,138
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△1,070
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投資その他の資産合計
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146,828
|
142,983
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固定資産合計
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489,221
|
519,992
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資産合計
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769,355
|
798,598
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2019年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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124,231
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110,792
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短期借入金
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99,668
|
145,612
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1年内償還予定の社債
|
10,010
|
5,000
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未払費用
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24,860
|
25,461
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未払法人税等
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5,421
|
6,606
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役員賞与引当金
|
220
|
-
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|
|
その他
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25,864
|
25,077
|
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流動負債合計
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290,277
|
318,549
|
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固定負債
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社債
|
60,000
|
55,000
|
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長期借入金
|
107,879
|
104,996
|
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|
繰延税金負債
|
17,223
|
16,451
|
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|
役員退職慰労引当金
|
1,010
|
910
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|
退職給付に係る負債
|
12,253
|
12,601
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|
その他
|
6,014
|
7,450
|
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固定負債合計
|
204,380
|
197,409
|
|
負債合計
|
494,658
|
515,959
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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31,066
|
31,066
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資本剰余金
|
33,657
|
33,427
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利益剰余金
|
169,587
|
182,249
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自己株式
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△11,943
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△11,944
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株主資本合計
|
222,368
|
234,799
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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32,895
|
30,205
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繰延ヘッジ損益
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0
|
△0
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為替換算調整勘定
|
6,726
|
4,631
|
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退職給付に係る調整累計額
|
1,957
|
1,908
|
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その他の包括利益累計額合計
|
41,580
|
36,745
|
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非支配株主持分
|
10,749
|
11,093
|
|
純資産合計
|
274,697
|
282,639
|
負債純資産合計
|
769,355
|
798,598
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