2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,662,469
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1,117,177
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受取手形
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203,826
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210,576
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電子記録債権
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297,391
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301,893
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売掛金
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1,524,030
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1,453,335
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商品及び製品
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1,560,600
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1,950,074
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原材料
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269,574
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260,505
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仕掛品
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43,913
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41,004
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貯蔵品
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38,244
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36,905
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繰延税金資産
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81,204
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61,855
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短期貸付金
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454,276
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485,973
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|
その他
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320,603
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347,829
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貸倒引当金
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△4,112
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△3,987
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流動資産合計
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6,452,023
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6,263,142
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,765,158
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1,654,494
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構築物
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78,032
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75,793
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機械及び装置
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184,067
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146,270
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車両運搬具
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4,610
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2,821
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工具、器具及び備品
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48,297
|
77,592
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土地
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2,925,180
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2,925,180
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建設仮勘定
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32,123
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441,327
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有形固定資産合計
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5,037,471
|
5,323,481
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無形固定資産
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ソフトウエア
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19,492
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21,719
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|
その他
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5,229
|
5,208
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無形固定資産合計
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24,721
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26,928
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,243,223
|
1,055,175
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関係会社株式
|
24,000
|
24,000
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関係会社出資金
|
455,660
|
455,660
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|
その他
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316,883
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310,456
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貸倒引当金
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△5,287
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△5,312
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投資その他の資産合計
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2,034,479
|
1,839,979
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固定資産合計
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7,096,672
|
7,190,389
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|
資産合計
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13,548,696
|
13,453,531
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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19,456
|
-
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電子記録債務
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600,809
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378,472
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買掛金
|
555,326
|
537,742
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短期借入金
|
329,000
|
299,000
|
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未払金
|
315,414
|
170,174
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未払費用
|
65,159
|
65,514
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未払法人税等
|
191,353
|
139,091
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賞与引当金
|
106,526
|
104,348
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役員賞与引当金
|
11,700
|
13,500
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|
その他
|
123,933
|
88,176
|
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流動負債合計
|
2,318,679
|
1,796,019
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|
固定負債
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長期借入金
|
670,000
|
858,000
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繰延税金負債
|
301,992
|
263,173
|
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退職給付引当金
|
853,853
|
800,097
|
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|
役員退職慰労引当金
|
161,408
|
177,852
|
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|
長期預り保証金
|
235,402
|
270,413
|
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|
固定負債合計
|
2,222,656
|
2,369,536
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負債合計
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4,541,336
|
4,165,556
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,830,000
|
1,830,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,410,780
|
1,410,780
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その他資本剰余金
|
1,081
|
1,081
|
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資本剰余金合計
|
1,411,861
|
1,411,861
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利益剰余金
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利益準備金
|
414,000
|
414,000
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その他利益剰余金
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固定資産圧縮積立金
|
717,183
|
694,156
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別途積立金
|
3,400,000
|
3,400,000
|
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繰越利益剰余金
|
1,073,675
|
1,466,359
|
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利益剰余金合計
|
5,604,858
|
5,974,515
|
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自己株式
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△400,176
|
△400,572
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株主資本合計
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8,446,543
|
8,815,805
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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603,093
|
472,073
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繰延ヘッジ損益
|
△42,277
|
96
|
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評価・換算差額等合計
|
560,816
|
472,169
|
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純資産合計
|
9,007,360
|
9,287,974
|
負債純資産合計
|
13,548,696
|
13,453,531
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