2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,917
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9,255
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受取手形
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3,689
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3,714
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売掛金
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17,843
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17,768
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有価証券
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10,099
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9,499
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商品及び製品
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4,790
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5,054
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仕掛品
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611
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635
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原材料及び貯蔵品
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614
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684
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立替金
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680
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666
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繰延税金資産
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189
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187
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その他
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646
|
980
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貸倒引当金
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△24
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△22
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流動資産合計
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50,058
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48,425
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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6,151
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5,832
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構築物(純額)
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80
|
66
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機械及び装置(純額)
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3,933
|
3,813
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車両運搬具(純額)
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3
|
2
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工具、器具及び備品(純額)
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174
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144
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土地
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6,967
|
6,967
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建設仮勘定
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126
|
30
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有形固定資産合計
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17,436
|
16,858
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無形固定資産
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借地権
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30
|
30
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ソフトウエア
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135
|
118
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|
その他
|
11
|
9
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無形固定資産合計
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177
|
157
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
4,944
|
8,971
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関係会社株式
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1,179
|
2,061
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関係会社出資金
|
434
|
434
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長期貸付金
|
1,489
|
1,755
|
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|
破産更生債権等
|
60
|
11
|
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繰延税金資産
|
224
|
474
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|
その他
|
228
|
341
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貸倒引当金
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△104
|
△56
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|
投資その他の資産合計
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8,456
|
13,991
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固定資産合計
|
26,070
|
31,007
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|
資産合計
|
76,129
|
79,432
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
|
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支払手形
|
2,295
|
2,205
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電子記録債務
|
4,999
|
5,363
|
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買掛金
|
11,251
|
11,554
|
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短期借入金
|
-
|
66
|
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|
未払金
|
891
|
783
|
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|
未払法人税等
|
1,241
|
1,063
|
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|
未払消費税等
|
127
|
199
|
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|
賞与引当金
|
268
|
252
|
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|
役員賞与引当金
|
38
|
37
|
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設備関係支払手形
|
213
|
235
|
|
|
その他
|
876
|
1,038
|
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流動負債合計
|
22,203
|
22,800
|
|
固定負債
|
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|
退職給付引当金
|
3,316
|
3,104
|
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|
長期未払金
|
54
|
45
|
|
|
その他
|
3
|
-
|
|
|
固定負債合計
|
3,374
|
3,149
|
|
負債合計
|
25,577
|
25,950
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
2,553
|
2,553
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
2,643
|
2,643
|
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|
その他資本剰余金
|
513
|
513
|
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|
資本剰余金合計
|
3,156
|
3,156
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
449
|
449
|
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|
その他利益剰余金
|
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買換資産圧縮積立金
|
126
|
118
|
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|
別途積立金
|
37,901
|
41,201
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,003
|
5,338
|
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|
利益剰余金合計
|
43,481
|
47,107
|
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自己株式
|
△728
|
△723
|
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株主資本合計
|
48,463
|
52,093
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,023
|
1,307
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繰延ヘッジ損益
|
7
|
0
|
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評価・換算差額等合計
|
2,031
|
1,307
|
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新株予約権
|
56
|
81
|
|
純資産合計
|
50,551
|
53,482
|
負債純資産合計
|
76,129
|
79,432
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