1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度
(平成29年9月30日)
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当連結会計年度
(平成30年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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15,738
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18,911
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受取手形及び売掛金
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15,661
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19,300
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商品及び製品
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10,043
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10,288
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販売用不動産
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-
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135
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仕掛品
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2,104
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1,933
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原材料及び貯蔵品
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91
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127
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繰延税金資産
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1,085
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1,077
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その他
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1,883
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2,419
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貸倒引当金
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△71
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△28
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流動資産合計
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46,538
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54,165
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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15,152
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17,211
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減価償却累計額
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△6,739
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△7,669
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建物及び構築物(純額)
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8,413
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9,541
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機械装置及び運搬具
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196
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545
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減価償却累計額
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△134
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△424
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機械装置及び運搬具(純額)
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62
|
120
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土地
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2,680
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3,721
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建設仮勘定
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7
|
66
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|
その他
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3,580
|
4,219
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減価償却累計額
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△3,047
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△3,570
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その他(純額)
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532
|
649
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有形固定資産合計
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11,697
|
14,098
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
1,266
|
8,856
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|
その他
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1,667
|
1,773
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|
無形固定資産合計
|
2,934
|
10,630
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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11,272
|
12,431
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長期貸付金
|
87
|
832
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|
繰延税金資産
|
77
|
996
|
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|
差入保証金
|
3,576
|
5,691
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|
|
その他
|
952
|
1,370
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貸倒引当金
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△273
|
△261
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|
投資その他の資産合計
|
15,693
|
21,060
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|
固定資産合計
|
30,325
|
45,789
|
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|
資産合計
|
76,863
|
99,955
|
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|
(単位:百万円)
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前連結会計年度
(平成29年9月30日)
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当連結会計年度
(平成30年9月30日)
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負債の部
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|
流動負債
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支払手形及び買掛金
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7,044
|
6,904
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短期借入金
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5,635
|
20,882
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1年内償還予定の社債
|
90
|
40
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,733
|
2,179
|
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未払法人税等
|
550
|
1,095
|
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|
賞与引当金
|
1,553
|
1,656
|
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|
返品調整引当金
|
905
|
803
|
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|
ポイント引当金
|
2
|
2
|
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|
事業整理損失引当金
|
-
|
108
|
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|
|
その他
|
6,949
|
10,102
|
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|
流動負債合計
|
24,464
|
43,774
|
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|
固定負債
|
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|
社債
|
40
|
-
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|
長期借入金
|
7,360
|
6,121
|
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|
|
長期未払金
|
115
|
294
|
|
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|
長期預り保証金
|
2,563
|
2,610
|
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|
事業整理損失引当金
|
35
|
-
|
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|
退職給付に係る負債
|
4,763
|
4,329
|
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|
役員退職慰労引当金
|
-
|
29
|
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|
繰延税金負債
|
384
|
77
|
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|
|
その他
|
933
|
2,027
|
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|
固定負債合計
|
16,195
|
15,490
|
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|
負債合計
|
40,659
|
59,265
|
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
18,357
|
18,357
|
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資本剰余金
|
11,574
|
11,935
|
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|
利益剰余金
|
6,484
|
8,679
|
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自己株式
|
△4,083
|
△2,869
|
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株主資本合計
|
32,332
|
36,102
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
2,992
|
2,608
|
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為替換算調整勘定
|
3
|
△0
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
733
|
750
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
3,730
|
3,358
|
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新株予約権
|
167
|
184
|
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|
非支配株主持分
|
△25
|
1,045
|
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|
純資産合計
|
36,203
|
40,689
|
|
負債純資産合計
|
76,863
|
99,955
|