|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) |
売上高 | ||
売上原価 |
|
|
製品期首たな卸高 | ||
当期製品製造原価 | ||
製品期末たな卸高 | ||
製品売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
|
|
旅費及び交通費 | ||
広告宣伝費 | ||
役員報酬 | ||
給料及び賞与 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
福利厚生費 | ||
賃借料 | ||
租税公課 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金繰入額 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益又は営業損失(△) | △ | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △ | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産売却損 | ||
固定資産除却損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | |
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |
製造原価明細書
|
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 562,946 | 25.9 | 594,853 | 26.1 |
Ⅱ 労務費 |
| 980,638 | 45.1 | 1,013,782 | 44.6 |
Ⅲ 経費 |
| 629,153 | 29.0 | 666,365 | 29.3 |
(うち外注加工費) |
| (107,933) |
| (104,365) |
|
(うち減価償却費) |
| (189,672) |
| (225,334) |
|
当期総製造費用 |
| 2,172,739 | 100.0 | 2,275,001 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 44,768 |
| 57,401 |
|
合計 |
| 2,217,508 |
| 2,332,403 |
|
期末仕掛品棚卸高 |
| 57,401 |
| 63,915 |
|
当期製品製造原価 |
| 2,160,106 |
| 2,268,487 |
|
|
|
|
|
|
|
(脚注)
前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) |
原価計算の方法 実際原価による工程別総合原価計算を採用しております。 | 原価計算の方法 実際原価による工程別総合原価計算を採用しております。 |