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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年8月21日 至 平成26年8月20日) | 当事業年度 (自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
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| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 作業くず売却益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成25年8月21日 至 平成26年8月20日) | 当事業年度 (自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 1,110,334 | 25.0 | 1,085,721 | 24.5 |
Ⅱ 労務費 | ※1 | 1,740,355 | 39.2 | 1,770,256 | 39.9 |
Ⅲ 外注加工費 |
| 336,782 | 7.6 | 347,224 | 7.8 |
Ⅳ 経費 | ※2 | 1,248,765 | 28.2 | 1,234,784 | 27.8 |
当期総製造費用 |
| 4,436,237 | 100.0 | 4,437,987 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 78,741 |
| 74,213 |
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合計 |
| 4,514,979 |
| 4,512,201 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 74,213 |
| 73,806 |
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他勘定振替高 | ※3 | 92,633 |
| 101,536 |
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当期製品製造原価 |
| 4,348,132 |
| 4,336,858 |
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(注)
前事業年度 (自 平成25年8月21日 至 平成26年8月20日) | 当事業年度 (自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日) | ||||||||||||||||
※1 労務費のうち、賞与引当金繰入額は、52,884千円であります。 | ※1 労務費のうち、賞与引当金繰入額は、76,941千円であります。 | ||||||||||||||||
※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。
| ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。
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※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| ※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
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4 原価計算の方法 当社の原価計算は、個別原価計算を採用しております。発生した原価差額は、原則として売上原価に賦課しておりますが、総製造費用の1%を超えた場合には売上原価と棚卸資産に配賦しております。 | 4 原価計算の方法 同左 |