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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日) |
当事業年度 (自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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他勘定振替高 |
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製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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作業くず売却益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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退職給付制度改定損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日) |
当事業年度 (自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
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1,085,721 |
24.5 |
1,216,342 |
24.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
1,770,256 |
39.9 |
1,983,599 |
39.8 |
|
Ⅲ 外注加工費 |
|
347,224 |
7.8 |
354,433 |
7.1 |
|
Ⅳ 経費 |
※2 |
1,234,784 |
27.8 |
1,428,203 |
28.7 |
|
当期総製造費用 |
|
4,437,987 |
100.0 |
4,982,578 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
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74,213 |
|
73,806 |
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合計 |
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4,512,201 |
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5,056,385 |
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期末仕掛品たな卸高 |
|
73,806 |
|
85,108 |
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他勘定振替高 |
※3 |
101,536 |
|
113,578 |
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当期製品製造原価 |
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4,336,858 |
|
4,857,699 |
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(注)
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前事業年度 (自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日) |
当事業年度 (自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日) |
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※1 労務費のうち、賞与引当金繰入額は、76,941千円であります。 |
※1 労務費のうち、賞与引当金繰入額は、63,020千円であります。 |
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※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。
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※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。
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※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
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※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
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4 原価計算の方法 当社の原価計算は、個別原価計算を採用しております。発生した原価差額は、原則として売上原価に賦課しておりますが、総製造費用の1%を超えた場合には売上原価と棚卸資産に配賦しております。 |
4 原価計算の方法 同左 |