② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年8月21日

 至 平成28年8月20日)

当事業年度

(自 平成28年8月21日

 至 平成29年8月20日)

売上高

6,597,117

6,888,607

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

61,100

60,417

 

当期製品製造原価

※1 4,857,699

※1 5,100,309

 

合計

4,918,799

5,160,727

 

他勘定振替高

※2 2,966

※2 3,122

 

製品期末たな卸高

60,417

53,496

 

売上原価合計

4,855,416

5,104,107

売上総利益

1,741,701

1,784,500

販売費及び一般管理費

※1※3 1,399,685

※1※3 1,372,970

営業利益

342,015

411,529

営業外収益

 

 

 

受取利息

57

34

 

受取配当金

2,119

2,315

 

作業くず売却益

14,298

14,056

 

その他

5,722

4,839

 

営業外収益合計

22,197

21,246

営業外費用

 

 

 

支払利息

17,067

16,119

 

営業外費用合計

17,067

16,119

経常利益

347,145

416,656

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 350

※4 317

 

投資有価証券売却益

-

1,362

 

特別利益合計

350

1,680

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 2,012

※5 8,724

 

投資有価証券評価損

2,377

-

 

退職給付制度改定損

103,441

-

 

特別損失合計

107,831

8,724

税引前当期純利益

239,664

409,612

法人税、住民税及び事業税

154,800

121,000

法人税等調整額

75,507

9,467

法人税等合計

79,292

111,532

当期純利益

160,371

298,079

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年8月21日

至  平成28年8月20日)

当事業年度

(自  平成28年8月21日

至  平成29年8月20日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

1,216,342

24.4

1,229,516

23.5

Ⅱ 労務費

※1

1,983,599

39.8

1,956,741

37.5

Ⅲ 外注加工費

 

354,433

7.1

515,041

9.9

Ⅳ 経費

※2

1,428,203

28.7

1,517,744

29.1

  当期総製造費用

 

4,982,578

100.0

5,219,044

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

73,806

 

85,108

 

合計

 

5,056,385

 

5,304,152

 

  期末仕掛品たな卸高

 

85,108

 

93,719

 

  他勘定振替高

※3

113,578

 

110,123

 

  当期製品製造原価

 

4,857,699

 

5,100,309

 

 

 

(注)

前事業年度

(自  平成27年8月21日

至  平成28年8月20日)

当事業年度

(自  平成28年8月21日

至  平成29年8月20日)

※1 労務費のうち、賞与引当金繰入額は、63,020千円であります。

※1 労務費のうち、賞与引当金繰入額は、67,670千円であります。

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

 547,747千円

工場用消耗品費

 367,045千円

水道光熱費

 89,799千円

 

 

 

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

630,920千円

工場用消耗品費

348,891千円

水道光熱費

97,911千円

 

 

 

※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

半製品

 6,112千円

経費

 70,611千円

販売費及び一般管理費

 36,854千円

 113,578千円

 

※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

半製品

 1,784千円

経費

79,581千円

販売費及び一般管理費

28,757千円

110,123千円

 

 4 原価計算の方法

当社の原価計算は、個別原価計算を採用しております。発生した原価差額は、原則として売上原価に賦課しておりますが、総製造費用の1%を超えた場合には売上原価と棚卸資産に配賦しております。

 4 原価計算の方法

同左