②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

売上高

※1 2,526,622

※1 2,587,714

売上原価

※1 1,636,819

※1 1,612,699

売上総利益

889,802

975,014

返品調整引当金戻入額

1,607

3,288

差引売上総利益

891,409

978,302

販売費及び一般管理費

※1※2 899,667

※1※2 908,182

営業利益又は営業損失(△)

8,257

70,120

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 3,716

※1 3,017

 

受取配当金

※1 45,735

※1 16,137

 

受取広告料

※1 14,731

※1 16,724

 

受取地代家賃

※1 10,646

※1 8,811

 

雑収入

※1 23,231

※1 4,862

 

営業外収益合計

98,061

49,552

営業外費用

 

 

 

雑損失

614

0

 

その他

-

30

 

営業外費用合計

614

30

経常利益

89,189

119,642

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

-

4,000

 

特別利益合計

-

4,000

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

29

0

 

投資有価証券評価損

10,000

-

 

特別損失合計

10,029

0

税引前当期純利益

79,160

123,642

法人税、住民税及び事業税

29,408

52,014

法人税等調整額

2,467

2,308

法人税等合計

26,941

54,322

当期純利益

52,218

69,319

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年10月1日

至 平成26年9月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月1日

至 平成27年9月30日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

150,880

10.5

169,082

11.4

Ⅱ 外部委託費

 

610,606

42.6

632,446

42.6

Ⅲ 労務費

※1

335,737

23.4

327,248

22.0

Ⅳ 経費

※2

335,700

23.4

357,493

24.1

当期総製造費用

 

1,432,925

100.0

1,486,271

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

62,992

 

48,862

 

合計

 

1,495,918

 

1,535,133

 

期末仕掛品たな卸高

 

48,862

 

70,864

 

当期製品製造原価

 

1,447,056

 

1,464,268

 

 

(注) 

前事業年度

(自 平成25年10月1日

至 平成26年9月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月1日

至 平成27年9月30日)

原価計算の方法
 予定原価に基づく個別原価計算を採用し、期末において原価差額を調整し、実際原価を算定しております。

原価計算の方法

同左

※1 労務費には次の費目が含まれております。

賞与引当金繰入額

22,179千円

退職給付費用

14,889千円

 

※1 労務費には次の費目が含まれております。

賞与引当金繰入額

21,230千円

退職給付費用

15,655千円

 

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

印税・原稿料

311,038千円

 

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

印税・原稿料

328,405千円