② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

8,752,329

8,170,685

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

7,006

4,430

 

当期商品仕入高

32,628

40,746

 

合計

39,634

45,176

 

商品他勘定振替高

6

0

 

商品期末たな卸高

4,430

5,685

 

商品売上原価

35,198

39,491

 

製品期首たな卸高

69,921

63,556

 

当期製品製造原価

※1 6,916,608

※1 6,337,544

 

合計

6,986,529

6,401,100

 

製品期末たな卸高

63,556

53,203

 

製品売上原価

6,922,973

6,347,897

 

売上原価

6,958,171

6,387,387

売上総利益

1,794,157

1,783,297

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売促進費

44,365

15,723

 

荷造運搬費

171,241

166,683

 

役員報酬

111,840

131,831

 

給料及び手当

563,864

537,724

 

賞与引当金繰入額

36,006

37,816

 

退職給付費用

14,898

16,017

 

福利厚生費

94,456

92,144

 

旅費及び交通費

58,269

58,758

 

交際費

35,698

48,365

 

減価償却費

27,938

28,031

 

賃借料

37,638

36,595

 

支払手数料

90,066

110,052

 

その他

121,389

150,688

 

販売費及び一般管理費合計

1,407,674

1,430,432

営業利益

386,483

352,865

営業外収益

 

 

 

受取利息

173

228

 

有価証券利息

1,301

0

 

受取配当金

6,798

7,665

 

受取家賃

4,116

4,020

 

作業くず売却益

14,479

11,932

 

貸倒引当金戻入額

5,377

4,636

 

その他

3,532

7,065

 

営業外収益合計

35,778

35,548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,130

3,794

 

社債利息

3,042

1,136

 

その他

594

8

 

営業外費用合計

9,767

4,939

経常利益

412,494

383,474

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

208

-

 

投資有価証券売却益

4,653

-

 

受取補填金

4,650

4,600

 

特別利益合計

9,511

4,600

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※2 806

※2 352

 

和解金

-

3,000

 

会員権評価損

-

200

 

特別損失合計

806

3,552

税引前当期純利益

421,199

384,521

法人税、住民税及び事業税

78,115

129,000

法人税等調整額

12,869

8,235

法人税等合計

90,985

137,235

当期純利益

330,214

247,285

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

1,504,161

21.62

1,451,683

22.85

Ⅱ  労務費

 

1,332,962

19.16

1,361,306

21.43

Ⅲ  外注加工費

 

3,635,262

52.25

3,095,634

48.72

Ⅳ  経費

※2

484,923

6.97

444,820

7.00

    当期総製造費用

 

6,957,309

100.0

6,353,444

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

98,360

 

84,584

 

合計

 

7,055,670

 

6,438,029

 

    仕掛品期末たな卸高

 

84,584

 

73,326

 

    他勘定振替高

※3

54,477

 

27,158

 

    当期製品製造原価

 

6,916,608

 

6,337,544

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

  1  原価計算の方法
      個別原価計算を採用しております。

  1  原価計算の方法

同左

※2  経費のうち主なものは、次のとおりであります。

項目

金額(千円)

減価償却費

48,893

賃借料

50,156

水道光熱費

134,710

消耗品費

88,827

 

  

※2  経費のうち主なものは、次のとおりであります。

項目

金額(千円)

減価償却費

49,713

賃借料

51,411

水道光熱費

105,780

消耗品費

79,489

 

  

※3  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

金額(千円)

販売促進費

44,307

消耗品費

10,170

54,477

 

  

※3  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

金額(千円)

販売促進費

15,536

消耗品費

11,622

27,158