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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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商品期首たな卸高 |
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当期商品仕入高 |
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合計 |
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商品他勘定振替高 |
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商品期末たな卸高 |
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商品売上原価 |
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製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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製品期末たな卸高 |
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製品売上原価 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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販売促進費 |
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荷造運搬費 |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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福利厚生費 |
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旅費及び交通費 |
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交際費 |
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減価償却費 |
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賃借料 |
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支払手数料 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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有価証券利息 |
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受取配当金 |
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受取家賃 |
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作業くず売却益 |
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貸倒引当金戻入額 |
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その他 |
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|
営業外収益合計 |
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|
営業外費用 |
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|
支払利息 |
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社債利息 |
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その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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受取補填金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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和解金 |
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会員権評価損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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|
法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
1,504,161 |
21.62 |
1,451,683 |
22.85 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
1,332,962 |
19.16 |
1,361,306 |
21.43 |
|
Ⅲ 外注加工費 |
|
3,635,262 |
52.25 |
3,095,634 |
48.72 |
|
Ⅳ 経費 |
※2 |
484,923 |
6.97 |
444,820 |
7.00 |
|
当期総製造費用 |
|
6,957,309 |
100.0 |
6,353,444 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
98,360 |
|
84,584 |
|
|
合計 |
|
7,055,670 |
|
6,438,029 |
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|
仕掛品期末たな卸高 |
|
84,584 |
|
73,326 |
|
|
他勘定振替高 |
※3 |
54,477 |
|
27,158 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
6,916,608 |
|
6,337,544 |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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1 原価計算の方法 |
1 原価計算の方法 同左 |
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※2 経費のうち主なものは、次のとおりであります。
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※2 経費のうち主なものは、次のとおりであります。
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※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
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※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
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