② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

7,486,724

7,796,016

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

※1 5,685

※1 4,860

 

当期商品仕入高

44,680

37,717

 

合計

50,366

42,577

 

商品他勘定振替高

-

3,684

 

商品期末たな卸高

4,860

-

 

商品売上原価

45,506

38,893

 

製品期首たな卸高

53,203

54,471

 

当期製品製造原価

6,025,736

6,111,709

 

合計

6,078,939

6,166,181

 

製品期末たな卸高

54,471

45,693

 

製品売上原価

6,024,467

6,120,488

 

売上原価

6,069,973

6,159,381

売上総利益

1,416,750

1,636,634

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売促進費

27,770

32,957

 

荷造運搬費

182,783

191,435

 

役員報酬

126,540

135,060

 

給料及び手当

530,275

533,619

 

賞与引当金繰入額

34,792

29,512

 

退職給付費用

14,044

13,586

 

貸倒引当金繰入額

-

770

 

福利厚生費

88,965

89,541

 

旅費及び交通費

58,291

57,559

 

交際費

36,450

29,857

 

減価償却費

32,515

29,925

 

賃借料

37,694

37,363

 

支払手数料

105,194

91,992

 

その他

116,871

129,907

 

販売費及び一般管理費合計

1,392,191

1,403,089

営業利益

24,559

233,544

営業外収益

 

 

 

受取利息

177

142

 

受取配当金

9,425

9,167

 

受取家賃

3,876

3,876

 

作業くず売却益

17,061

19,151

 

貸倒引当金戻入額

1,170

-

 

その他

2,910

5,792

 

営業外収益合計

34,621

38,130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,203

2,680

 

社債利息

704

201

 

原材料売却損

1,399

-

 

その他

385

21

 

営業外費用合計

5,693

2,902

経常利益

53,487

268,772

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

43,566

-

 

固定資産売却益

※2 -

※2 5,015

 

受取補填金

550

650

 

特別利益合計

44,116

5,665

特別損失

 

 

 

下請代金返還金

-

4,924

 

商品評価損

-

3,684

 

固定資産売却損

※3 6

※3 -

 

固定資産除却損

※4 560

※4 -

 

減損損失

-

※5 14,514

 

会員権評価損

185

-

 

著作権関連損失

1,547

-

 

特別損失合計

2,299

23,123

税引前当期純利益

95,303

251,315

法人税、住民税及び事業税

3,107

2,895

過年度法人税等

5,742

-

法人税等調整額

25,651

19,073

法人税等合計

16,802

16,178

当期純利益

112,106

267,493

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

1,410,245

23.22

1,433,558

23.22

Ⅱ  労務費

 

1,379,182

22.70

1,263,830

20.47

Ⅲ  外注加工費

 

2,810,522

46.27

3,018,963

48.89

Ⅳ  経費

※2

474,325

7.81

458,410

7.42

    当期総製造費用

 

6,074,275

100.0

6,174,763

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

73,326

 

78,912

 

合計

 

6,147,601

 

6,253,675

 

    仕掛品期末たな卸高

 

78,912

 

91,304

 

    他勘定振替高

※3

42,953

 

50,661

 

    当期製品製造原価

 

6,025,736

 

6,111,709

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

  1  原価計算の方法
      個別原価計算を採用しております。

  1  原価計算の方法

同左

※2  経費のうち主なものは、次のとおりであります。

項目

金額(千円)

減価償却費

62,993

賃借料

51,890

水道光熱費

113,733

消耗品費

95,130

 

  

※2  経費のうち主なものは、次のとおりであります。

項目

金額(千円)

減価償却費

60,488

賃借料

46,371

水道光熱費

124,004

消耗品費

79,986

 

  

※3  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

金額(千円)

販売促進費

27,622

消耗品費

15,330

42,953

 

  

※3  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

金額(千円)

販売促進費

32,908

消耗品費

17,753

50,661