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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
|
売上高 |
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|||||||||
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印刷売上高 |
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||||||||
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折込売上高 |
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|
その他の売上高 |
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|
売上高合計 |
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|
売上原価 |
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|||||||||
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|
印刷売上原価 |
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||||||||
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|
商品及び製品期首たな卸高 |
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|||||||
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|
当期製品製造原価 |
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|
当期商品仕入高 |
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|||||||
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|
合計 |
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|||||||
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|
製品他勘定振替高 |
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|||||||
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|
商品及び製品期末たな卸高 |
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|||||||
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|
印刷売上原価 |
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|||||||
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|
折込売上原価 |
|
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||||||||
|
|
その他の原価 |
|
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||||||||
|
|
売上原価合計 |
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||||||||
|
売上総利益 |
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|||||||||
|
販売費及び一般管理費 |
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|||||||||
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|
運賃 |
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||||||||
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|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
||||||||
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|
給料及び手当 |
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||||||||
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
||||||||
|
|
業務委託費 |
|
|
||||||||
|
|
減価償却費 |
|
|
||||||||
|
|
その他 |
|
|
||||||||
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
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||||||||
|
営業利益 |
|
|
|||||||||
|
営業外収益 |
|
|
|||||||||
|
|
受取利息 |
|
|
||||||||
|
|
受取配当金 |
|
|
||||||||
|
|
その他 |
|
|
||||||||
|
|
営業外収益合計 |
|
|
||||||||
|
営業外費用 |
|
|
|||||||||
|
|
支払利息 |
|
|
||||||||
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
||||||||
|
|
その他 |
|
|
||||||||
|
|
営業外費用合計 |
|
|
||||||||
|
経常利益 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
|
特別利益 |
|
|
|||||||||
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
||||||||
|
|
特別利益合計 |
|
|
||||||||
|
特別損失 |
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|||||||||
|
|
固定資産売却損 |
|
|
||||||||
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固定資産除却損 |
|
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||||||||
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
||||||||
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
||||||||
|
|
設備移設費用 |
|
|
||||||||
|
|
減損損失 |
|
|
||||||||
|
|
特別損失合計 |
|
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||||||||
|
税引前当期純利益 |
|
|
|||||||||
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|||||||||
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|||||||||
|
法人税等合計 |
|
|
|||||||||
|
当期純利益 |
|
|
|||||||||
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
― |
|
3,809,368 |
38.7 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
― |
|
554,243 |
5.6 |
|
Ⅲ 外注加工費 |
|
― |
|
4,629,257 |
47.0 |
|
Ⅳ 経費 |
※2 |
― |
|
853,868 |
8.7 |
|
当期総製造費用 |
|
― |
|
9,846,738 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
― |
|
26,438 |
|
|
合計 |
|
― |
|
9,873,177 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
― |
|
29,932 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
― |
|
9,843,245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
|
1 原価計算の方法 原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。 減価償却費 ― 千円 水道光熱費 ― 千円
3 財務諸表等規則第75条に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。 |
1 原価計算の方法 同左
※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。 減価償却費 414,553千円 水道光熱費 200,775千円
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 経費 |
|
|
|
|
|
|
1 支払手数料 |
|
2,022,882 |
|
2,084,681 |
|
|
折込売上原価 |
|
2,022,882 |
100.0 |
2,084,681 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 製品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
1 材料費 |
|
6,325 |
51.8 |
5,238 |
44.9 |
|
2 労務費 |
|
- |
- |
- |
- |
|
3 外注加工費 |
|
5,889 |
48.2 |
6,422 |
55.1 |
|
4 経費 |
|
- |
- |
- |
- |
|
当期総製造費用 |
|
12,215 |
100.0 |
11,661 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
53 |
|
- |
|
|
合計 |
|
12,268 |
|
11,661 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
- |
|
42 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
12,268 |
|
11,619 |
|
|
期首製品たな卸高 |
|
- |
|
- |
|
|
合計 |
|
12,268 |
|
11,619 |
|
|
期末製品たな卸高 |
|
- |
|
- |
|
|
製品売上原価 |
|
12,268 |
|
11,619 |
|
|
Ⅱ 商品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
期首商品たな卸高 |
|
1,571 |
|
82 |
|
|
当期商品仕入高 |
|
170 |
|
342 |
|
|
合計 |
|
1,742 |
|
425 |
|
|
期末商品たな卸高 |
|
82 |
|
44 |
|
|
商品売上原価 |
|
1,659 |
|
380 |
|
|
その他の原価 |
|
13,928 |
|
12,000 |
|