(単位:千円)
前事業年度
(自 平成29年8月1日
至 平成30年7月31日)
当事業年度
(自 平成30年8月1日
至 令和元年7月31日)
売上高
印刷売上高
※1 14,611,158
※1 14,686,269
折込売上高
2,131,062
2,281,817
その他の売上高
48,011
48,261
売上高合計
16,790,231
17,016,348
売上原価
印刷売上原価
商品及び製品期首たな卸高
10,089
10,381
当期製品製造原価
※1 10,136,346
※1 10,263,652
当期商品仕入高
36,896
43,874
合計
10,183,332
10,317,909
商品及び製品期末たな卸高
9,460
10,172,950
10,308,448
折込売上原価
2,074,023
2,220,354
その他の原価
15,424
17,211
売上原価合計
12,262,398
12,546,015
売上総利益
4,527,833
4,470,332
販売費及び一般管理費
運賃
1,157,624
1,134,538
貸倒引当金繰入額
△1,200
△196
給料及び手当
1,363,211
1,424,690
賞与引当金繰入額
15,601
10,819
業務委託費
※1 528,279
※1 570,477
減価償却費
60,651
71,195
その他
※1 1,267,504
※1 1,262,681
販売費及び一般管理費合計
4,391,672
4,474,206
営業利益又は営業損失(△)
136,160
△3,873
営業外収益
受取利息
※1 1,167
※1 1,642
受取配当金
16,474
14,832
保険解約返戻金
53,929
2,533
貸倒引当金戻入額
7,583
22,527
114,581
84,924
営業外収益合計
193,736
126,460
営業外費用
支払利息
46,209
43,729
アレンジメントフィー
-
7,666
6,352
2,916
営業外費用合計
52,562
54,312
経常利益
277,334
68,274
特別利益
保険解約益
67,753
固定資産売却益
※2 99
※2 128
特別利益合計
99
67,882
特別損失
固定資産除却損
※3 3,193
※3 40,547
投資有価証券評価損
877
9,496
関係会社株式評価損
23,023
減損損失
5,519
工場閉鎖損失引当金繰入額
15,428
108
特別損失合計
4,070
94,122
税引前当期純利益
273,363
42,033
法人税、住民税及び事業税
80,502
34,247
法人税等調整額
13,018
△11,992
法人税等合計
93,521
22,255
当期純利益
179,842
19,777
(自 平成29年8月1日
至 平成30年7月31日)
(自 平成30年8月1日
至 令和元年7月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
3,418,084
33.8
3,694,964
36.0
Ⅱ 労務費
624,818
6.2
597,712
5.8
Ⅲ 外注加工費
5,209,841
51.5
5,085,575
49.5
Ⅳ 経費
※2
858,309
8.5
898,777
8.7
当期総製造費用
10,111,054
100.0
10,277,029
期首仕掛品たな卸高
46,200
20,907
10,157,254
10,297,937
期末仕掛品たな卸高
34,284
10,136,346
10,263,652
1 原価計算の方法
原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を 採用しております。
※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
減価償却費 387,609千円
水道光熱費 193,864千円
同左
減価償却費 392,397千円
水道光熱費 207,709千円
Ⅰ 経費
1 支払手数料
Ⅰ 製品売上原価
1 材料費
8,860
58.1
8,726
51.3
2 労務費
3 外注加工費
6,398
41.9
8,268
48.7
4 経費
15,258
16,995
54
15,313
17,049
期首製品たな卸高
期末製品たな卸高
製品売上原価
Ⅱ 商品売上原価
期首商品たな卸高
29
9
146
152
175
162
期末商品たな卸高
商品売上原価
165