②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年8月1日

 至 平成30年7月31日)

当事業年度

(自 平成30年8月1日

 至 令和元年7月31日)

売上高

 

 

 

印刷売上高

※1 14,611,158

※1 14,686,269

 

折込売上高

2,131,062

2,281,817

 

その他の売上高

48,011

48,261

 

売上高合計

16,790,231

17,016,348

売上原価

 

 

 

印刷売上原価

 

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

10,089

10,381

 

 

当期製品製造原価

※1 10,136,346

※1 10,263,652

 

 

当期商品仕入高

36,896

43,874

 

 

合計

10,183,332

10,317,909

 

 

商品及び製品期末たな卸高

10,381

9,460

 

 

印刷売上原価

10,172,950

10,308,448

 

折込売上原価

2,074,023

2,220,354

 

その他の原価

15,424

17,211

 

売上原価合計

12,262,398

12,546,015

売上総利益

4,527,833

4,470,332

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃

1,157,624

1,134,538

 

貸倒引当金繰入額

1,200

196

 

給料及び手当

1,363,211

1,424,690

 

賞与引当金繰入額

15,601

10,819

 

業務委託費

※1 528,279

※1 570,477

 

減価償却費

60,651

71,195

 

その他

※1 1,267,504

※1 1,262,681

 

販売費及び一般管理費合計

4,391,672

4,474,206

営業利益又は営業損失(△)

136,160

3,873

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 1,167

※1 1,642

 

受取配当金

16,474

14,832

 

保険解約返戻金

53,929

2,533

 

貸倒引当金戻入額

7,583

22,527

 

その他

114,581

84,924

 

営業外収益合計

193,736

126,460

営業外費用

 

 

 

支払利息

46,209

43,729

 

アレンジメントフィー

7,666

 

その他

6,352

2,916

 

営業外費用合計

52,562

54,312

経常利益

277,334

68,274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年8月1日

 至 平成30年7月31日)

当事業年度

(自 平成30年8月1日

 至 令和元年7月31日)

特別利益

 

 

 

保険解約益

67,753

 

固定資産売却益

※2 99

※2 128

 

特別利益合計

99

67,882

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 3,193

※3 40,547

 

投資有価証券評価損

877

9,496

 

関係会社株式評価損

23,023

 

減損損失

5,519

 

工場閉鎖損失引当金繰入額

15,428

 

その他

108

 

特別損失合計

4,070

94,122

税引前当期純利益

273,363

42,033

法人税、住民税及び事業税

80,502

34,247

法人税等調整額

13,018

11,992

法人税等合計

93,521

22,255

当期純利益

179,842

19,777

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成29年8月1日

至 平成30年7月31日)

当事業年度

(自 平成30年8月1日

至 令和元年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

3,418,084

33.8

3,694,964

36.0

Ⅱ 労務費

 

624,818

6.2

597,712

5.8

Ⅲ 外注加工費

 

5,209,841

51.5

5,085,575

49.5

Ⅳ 経費

※2

858,309

8.5

898,777

8.7

  当期総製造費用

 

10,111,054

100.0

10,277,029

100.0

 期首仕掛品たな卸高

 

46,200

 

20,907

 

      合計

 

10,157,254

 

10,297,937

 

 期末仕掛品たな卸高

 

20,907

 

34,284

 

 当期製品製造原価

 

10,136,346

 

10,263,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年8月1日

 至 平成30年7月31日)

当事業年度

(自 平成30年8月1日

 至 令和元年7月31日)

 1 原価計算の方法

    原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
   採用しております。

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費      387,609千円

    水道光熱費      193,864千円

 1 原価計算の方法

同左

 

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費       392,397千円

    水道光熱費       207,709千円

 

 

【折込売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成29年8月1日

至 平成30年7月31日)

当事業年度

(自 平成30年8月1日

至 令和元年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 経費

 

 

 

 

 

1 支払手数料

 

2,074,023

 

2,220,354

 

折込売上原価

 

2,074,023

100.0

2,220,354

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【その他の原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成29年8月1日

至 平成30年7月31日)

当事業年度

(自 平成30年8月1日

至 令和元年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 製品売上原価

 

 

 

 

 

1 材料費

 

8,860

58.1

8,726

51.3

2 労務費

 

 

 

3 外注加工費

 

6,398

 

41.9

8,268

48.7

4 経費

 

 

 

当期総製造費用

 

15,258

100.0

16,995

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

54

 

54

 

合計

 

15,313

 

17,049

 

期末仕掛品たな卸高

 

54

 

 

当期製品製造原価

 

15,258

 

17,049

 

期首製品たな卸高

 

 

 

合計

 

15,258

 

17,049

 

期末製品たな卸高

 

 

 

製品売上原価

 

15,258

 

17,049

 

Ⅱ 商品売上原価

 

 

 

 

 

期首商品たな卸高

 

29

 

9

 

当期商品仕入高

 

146

 

152

 

合計

 

175

 

162

 

期末商品たな卸高

 

9

 

 

商品売上原価

 

165

 

162

 

その他の原価

 

15,424

 

17,211