②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成30年8月1日

 至 令和元年7月31日)

当事業年度

(自 令和元年8月1日

 至 令和2年7月31日)

売上高

 

 

 

印刷売上高

※1 14,686,269

※1 13,739,412

 

折込売上高

2,281,817

1,920,562

 

その他の売上高

48,261

34,427

 

売上高合計

17,016,348

15,694,401

売上原価

 

 

 

印刷売上原価

 

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

10,381

9,460

 

 

当期製品製造原価

※1 10,263,652

※1 9,690,253

 

 

当期商品仕入高

43,874

56,536

 

 

合計

10,317,909

9,756,251

 

 

商品及び製品期末たな卸高

9,460

12,585

 

 

印刷売上原価

10,308,448

9,743,665

 

折込売上原価

2,220,354

1,864,448

 

その他の原価

17,211

10,682

 

売上原価合計

12,546,015

11,618,797

売上総利益

4,470,332

4,075,604

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃

1,134,538

1,082,043

 

貸倒引当金繰入額

196

2,222

 

給料及び手当

1,424,690

1,403,999

 

賞与引当金繰入額

10,819

11,037

 

業務委託費

※1 570,477

※1 446,955

 

減価償却費

71,195

69,453

 

その他

※1 1,262,681

※1 1,260,873

 

販売費及び一般管理費合計

4,474,206

4,276,584

営業損失(△)

3,873

200,980

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 1,642

※1 964

 

受取配当金

14,832

14,460

 

助成金収入

36,689

 

保険解約返戻金

2,533

 

貸倒引当金戻入額

22,527

6,570

 

その他

84,924

96,761

 

営業外収益合計

126,460

155,446

営業外費用

 

 

 

支払利息

43,729

46,304

 

アレンジメントフィー

7,666

495

 

その他

2,916

5,189

 

営業外費用合計

54,312

51,989

経常利益又は経常損失(△)

68,274

97,523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成30年8月1日

 至 令和元年7月31日)

当事業年度

(自 令和元年8月1日

 至 令和2年7月31日)

特別利益

 

 

 

保険解約益

67,753

 

固定資産売却益

※2 128

 

特別利益合計

67,882

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 40,547

※3 7,534

 

投資有価証券評価損

9,496

19,028

 

関係会社株式評価損

23,023

7,133

 

減損損失

5,519

4,636

 

工場閉鎖損失引当金繰入額

15,428

56,571

 

その他

108

 

特別損失合計

94,122

94,904

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

42,033

192,427

法人税、住民税及び事業税

34,247

19,845

法人税等調整額

11,992

1,521

法人税等合計

22,255

21,366

当期純利益又は当期純損失(△)

19,777

171,061

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成30年8月1日

至 令和元年7月31日)

当事業年度

(自 令和元年8月1日

至 令和2年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

3,694,964

36.0

3,582,825

37.0

Ⅱ 労務費

 

597,712

5.8

584,752

6.0

Ⅲ 外注加工費

 

5,085,575

49.5

4,586,577

47.4

Ⅳ 経費

※2

898,777

8.7

921,739

9.5

  当期総製造費用

 

10,277,029

100.0

9,675,895

100.0

 期首仕掛品たな卸高

 

20,907

 

34,284

 

      合計

 

10,297,937

 

9,710,180

 

 期末仕掛品たな卸高

 

34,284

 

19,926

 

 当期製品製造原価

 

10,263,652

 

9,690,253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成30年8月1日

 至 令和元年7月31日)

当事業年度

(自 令和元年8月1日

 至 令和2年7月31日)

 1 原価計算の方法

    原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
   採用しております。

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費      392,397千円

    水道光熱費      207,709千円

 1 原価計算の方法

同左

 

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費       458,957千円

    水道光熱費       184,099千円

 

 

【折込売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成30年8月1日

至 令和元年7月31日)

当事業年度

(自 令和元年8月1日

至 令和2年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 経費

 

 

 

 

 

1 支払手数料

 

2,220,354

 

1,864,448

 

折込売上原価

 

2,220,354

100.0

1,864,448

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【その他の原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成30年8月1日

至 令和元年7月31日)

当事業年度

(自 令和元年8月1日

至 令和2年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 製品売上原価

 

 

 

 

 

1 材料費

 

8,726

51.3

3,551

33.5

2 労務費

 

 

 

3 外注加工費

 

8,268

48.7

7,063

66.5

4 経費

 

 

 

当期総製造費用

 

16,995

100.0

10,615

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

54

 

 

合計

 

17,049

 

10,615

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

 

当期製品製造原価

 

17,049

 

10,615

 

期首製品たな卸高

 

 

 

合計

 

17,049

 

10,615

 

期末製品たな卸高

 

 

 

製品売上原価

 

17,049

 

10,615

 

Ⅱ 商品売上原価

 

 

 

 

 

期首商品たな卸高

 

9

 

 

当期商品仕入高

 

152

 

67

 

合計

 

162

 

67

 

期末商品たな卸高

 

 

 

商品売上原価

 

162

 

67

 

その他の原価

 

17,211

 

10,682