②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和元年8月1日

 至 令和2年7月31日)

当事業年度

(自 令和2年8月1日

 至 令和3年7月31日)

売上高

 

 

 

印刷売上高

※1 13,739,412

※1 13,899,297

 

折込売上高

1,920,562

1,937,996

 

その他の売上高

34,427

33,470

 

売上高合計

15,694,401

15,870,764

売上原価

 

 

 

印刷売上原価

 

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

9,460

12,585

 

 

当期製品製造原価

※1 9,690,253

※1 9,450,330

 

 

当期商品仕入高

56,536

123,903

 

 

合計

9,756,251

9,586,819

 

 

商品及び製品期末たな卸高

12,585

9,277

 

 

印刷売上原価

9,743,665

9,577,542

 

折込売上原価

1,864,448

1,882,141

 

その他の原価

10,682

14,424

 

売上原価合計

11,618,797

11,474,107

売上総利益

4,075,604

4,396,656

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃

1,082,043

1,068,541

 

貸倒引当金繰入額

2,222

206

 

給料及び手当

1,403,999

1,401,934

 

賞与引当金繰入額

11,037

14,862

 

業務委託費

※1 446,955

※1 313,801

 

減価償却費

69,453

58,279

 

その他

※1 1,260,873

※1 1,216,199

 

販売費及び一般管理費合計

4,276,584

4,073,413

営業利益又は営業損失(△)

200,980

323,243

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 964

※1 545

 

受取配当金

14,460

13,986

 

助成金収入

36,689

8,139

 

貸倒引当金戻入額

6,570

2,734

 

その他

96,761

84,164

 

営業外収益合計

155,446

109,571

営業外費用

 

 

 

支払利息

46,304

39,666

 

アレンジメントフィー

495

500

 

その他

5,189

1,348

 

営業外費用合計

51,989

41,515

経常利益又は経常損失(△)

97,523

391,299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和元年8月1日

 至 令和2年7月31日)

当事業年度

(自 令和2年8月1日

 至 令和3年7月31日)

特別利益

 

 

 

補助金収入

※2 

※2 8,857

 

固定資産売却益

※3 

※3 9

 

特別利益合計

8,867

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※4 7,534

※4 6,882

 

固定資産圧縮損

※2 

※2 8,319

 

投資有価証券評価損

19,028

 

関係会社株式評価損

7,133

2,004

 

減損損失

4,636

55,727

 

工場閉鎖損失引当金繰入額

56,571

 

特別損失合計

94,904

72,933

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

192,427

327,233

法人税、住民税及び事業税

19,845

62,619

法人税等調整額

1,521

25,765

法人税等合計

21,366

88,384

当期純利益又は当期純損失(△)

171,061

238,849

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 令和元年8月1日

至 令和2年7月31日)

当事業年度

(自 令和2年8月1日

至 令和3年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

3,582,825

37.0

3,682,879

39.0

Ⅱ 労務費

 

584,752

6.0

526,297

5.6

Ⅲ 外注加工費

 

4,586,577

47.4

4,374,816

46.2

Ⅳ 経費

※2

921,739

9.5

878,453

9.3

  当期総製造費用

 

9,675,895

100.0

9,462,447

100.0

 期首仕掛品たな卸高

 

34,284

 

19,926

 

      合計

 

9,710,180

 

9,482,373

 

 期末仕掛品たな卸高

 

19,926

 

32,042

 

 当期製品製造原価

 

9,690,253

 

9,450,330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和元年8月1日

 至 令和2年7月31日)

当事業年度

(自 令和2年8月1日

 至 令和3年7月31日)

 1 原価計算の方法

    原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
   採用しております。

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費      458,957千円

    水道光熱費      184,099千円

 1 原価計算の方法

同左

 

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費       453,836千円

    水道光熱費       174,344千円

 

 

【折込売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 令和元年8月1日

至 令和2年7月31日)

当事業年度

(自 令和2年8月1日

至 令和3年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 経費

 

 

 

 

 

1 支払手数料

 

1,864,448

 

1,882,141

 

折込売上原価

 

1,864,448

100.0

1,882,141

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【その他の原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 令和元年8月1日

至 令和2年7月31日)

当事業年度

(自 令和2年8月1日

至 令和3年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 製品売上原価

 

 

 

 

 

1 材料費

 

3,551

33.5

4,090

28.6

2 労務費

 

 

 

3 外注加工費

 

7,063

66.5

10,176

71.1

4 経費

 

 

41

0.3

当期総製造費用

 

10,615

100.0

14,308

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

 

 

合計

 

10,615

 

14,308

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

 

当期製品製造原価

 

10,615

 

14,308

 

期首製品たな卸高

 

 

 

合計

 

10,615

 

14,308

 

期末製品たな卸高

 

 

 

製品売上原価

 

10,615

 

14,308

 

Ⅱ 商品売上原価

 

 

 

 

 

期首商品たな卸高

 

 

 

当期商品仕入高

 

67

 

115

 

合計

 

67

 

115

 

期末商品たな卸高

 

 

 

商品売上原価

 

67

 

115

 

その他の原価

 

10,682

 

14,424