(単位:千円)
前事業年度
(自 令和元年8月1日
至 令和2年7月31日)
当事業年度
(自 令和2年8月1日
至 令和3年7月31日)
売上高
印刷売上高
※1 13,739,412
※1 13,899,297
折込売上高
1,920,562
1,937,996
その他の売上高
34,427
33,470
売上高合計
15,694,401
15,870,764
売上原価
印刷売上原価
商品及び製品期首たな卸高
9,460
12,585
当期製品製造原価
※1 9,690,253
※1 9,450,330
当期商品仕入高
56,536
123,903
合計
9,756,251
9,586,819
商品及び製品期末たな卸高
9,277
9,743,665
9,577,542
折込売上原価
1,864,448
1,882,141
その他の原価
10,682
14,424
売上原価合計
11,618,797
11,474,107
売上総利益
4,075,604
4,396,656
販売費及び一般管理費
運賃
1,082,043
1,068,541
貸倒引当金繰入額
2,222
△206
給料及び手当
1,403,999
1,401,934
賞与引当金繰入額
11,037
14,862
業務委託費
※1 446,955
※1 313,801
減価償却費
69,453
58,279
その他
※1 1,260,873
※1 1,216,199
販売費及び一般管理費合計
4,276,584
4,073,413
営業利益又は営業損失(△)
△200,980
323,243
営業外収益
受取利息
※1 964
※1 545
受取配当金
14,460
13,986
助成金収入
36,689
8,139
貸倒引当金戻入額
6,570
2,734
96,761
84,164
営業外収益合計
155,446
109,571
営業外費用
支払利息
46,304
39,666
アレンジメントフィー
495
500
5,189
1,348
営業外費用合計
51,989
41,515
経常利益又は経常損失(△)
△97,523
391,299
特別利益
補助金収入
※2 -
※2 8,857
固定資産売却益
※3 -
※3 9
特別利益合計
-
8,867
特別損失
固定資産除却損
※4 7,534
※4 6,882
固定資産圧縮損
※2 8,319
投資有価証券評価損
19,028
関係会社株式評価損
7,133
2,004
減損損失
4,636
55,727
工場閉鎖損失引当金繰入額
56,571
特別損失合計
94,904
72,933
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
△192,427
327,233
法人税、住民税及び事業税
△19,845
62,619
法人税等調整額
△1,521
25,765
法人税等合計
△21,366
88,384
当期純利益又は当期純損失(△)
△171,061
238,849
(自 令和元年8月1日
至 令和2年7月31日)
(自 令和2年8月1日
至 令和3年7月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
3,582,825
37.0
3,682,879
39.0
Ⅱ 労務費
584,752
6.0
526,297
5.6
Ⅲ 外注加工費
4,586,577
47.4
4,374,816
46.2
Ⅳ 経費
※2
921,739
9.5
878,453
9.3
当期総製造費用
9,675,895
100.0
9,462,447
期首仕掛品たな卸高
34,284
19,926
9,710,180
9,482,373
期末仕掛品たな卸高
32,042
9,690,253
9,450,330
1 原価計算の方法
原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を 採用しております。
※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
減価償却費 458,957千円
水道光熱費 184,099千円
同左
減価償却費 453,836千円
水道光熱費 174,344千円
Ⅰ 経費
1 支払手数料
Ⅰ 製品売上原価
1 材料費
3,551
33.5
4,090
28.6
2 労務費
3 外注加工費
7,063
66.5
10,176
71.1
4 経費
41
0.3
10,615
14,308
期首製品たな卸高
期末製品たな卸高
製品売上原価
Ⅱ 商品売上原価
期首商品たな卸高
67
115
期末商品たな卸高
商品売上原価