2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和3年7月31日)
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当事業年度 (令和4年7月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,424,473
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1,412,371
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受取手形
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43,464
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39,856
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売掛金
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1,248,009
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1,171,007
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商品及び製品
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9,277
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6,799
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仕掛品
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32,042
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28,636
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原材料及び貯蔵品
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747,364
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634,119
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前払費用
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67,466
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55,551
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未収還付法人税等
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689
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-
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その他
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19,751
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79,952
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貸倒引当金
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△753
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△547
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流動資産合計
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3,591,785
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3,427,747
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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1,527,413
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1,438,108
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構築物(純額)
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16,660
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15,367
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機械及び装置(純額)
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573,365
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429,421
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車両運搬具(純額)
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1,433
|
928
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工具、器具及び備品(純額)
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74,484
|
54,038
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土地
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1,167,329
|
1,167,329
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リース資産(純額)
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509,447
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515,938
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建設仮勘定
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693
|
-
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有形固定資産合計
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3,870,828
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3,621,131
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無形固定資産
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商標権
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9
|
-
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ソフトウエア
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284,737
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230,771
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|
その他
|
13,499
|
13,499
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無形固定資産合計
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298,246
|
244,271
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投資その他の資産
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投資有価証券
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815,379
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852,222
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関係会社株式
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56,326
|
55,211
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出資金
|
366,656
|
366,656
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長期貸付金
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1,830
|
490
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保険積立金
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23,908
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24,957
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|
その他
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136,581
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143,920
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貸倒引当金
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△58,635
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△39,309
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投資その他の資産合計
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1,342,046
|
1,404,148
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固定資産合計
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5,511,121
|
5,269,551
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|
繰延資産
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社債発行費
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892
|
1,442
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繰延資産合計
|
892
|
1,442
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|
資産合計
|
9,103,799
|
8,698,741
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和3年7月31日)
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当事業年度 (令和4年7月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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454,749
|
483,082
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買掛金
|
620,298
|
580,140
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短期借入金
|
1,100,000
|
700,000
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1年内償還予定の社債
|
400,000
|
20,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
450,131
|
483,844
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|
未払金
|
241,887
|
233,817
|
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|
未払費用
|
35,477
|
43,301
|
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リース債務
|
102,445
|
109,738
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賞与引当金
|
19,123
|
19,988
|
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設備関係支払手形
|
4,642
|
14,826
|
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設備関係未払金
|
102,792
|
231
|
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|
その他
|
375,361
|
195,556
|
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|
流動負債合計
|
3,906,909
|
2,884,527
|
|
固定負債
|
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社債
|
300,000
|
370,000
|
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長期借入金
|
2,068,222
|
2,536,048
|
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|
リース債務
|
391,518
|
402,338
|
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|
繰延税金負債
|
101,529
|
101,827
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|
その他
|
24,816
|
26,623
|
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|
固定負債合計
|
2,886,086
|
3,436,837
|
|
負債合計
|
6,792,996
|
6,321,364
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
411,920
|
411,920
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資本剰余金
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資本準備金
|
441,153
|
441,153
|
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その他資本剰余金
|
12,393
|
12,393
|
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|
資本剰余金合計
|
453,546
|
453,546
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利益剰余金
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利益準備金
|
27,000
|
27,000
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その他利益剰余金
|
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別途積立金
|
700,000
|
700,000
|
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繰越利益剰余金
|
423,269
|
506,353
|
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利益剰余金合計
|
1,150,269
|
1,233,353
|
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自己株式
|
△21,878
|
△21,878
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株主資本合計
|
1,993,857
|
2,076,942
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
316,945
|
300,434
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評価・換算差額等合計
|
316,945
|
300,434
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純資産合計
|
2,310,803
|
2,377,376
|
負債純資産合計
|
9,103,799
|
8,698,741
|