(単位:千円)
前事業年度
(自 令和2年8月1日
至 令和3年7月31日)
当事業年度
(自 令和3年8月1日
至 令和4年7月31日)
売上高
印刷売上高
※1 13,899,297
※1 13,094,329
折込売上高
1,937,996
1,913,612
その他の売上高
33,470
32,747
売上高合計
15,870,764
15,040,689
売上原価
印刷売上原価
商品及び製品期首棚卸高
12,585
9,277
当期製品製造原価
※1 9,450,330
※1 9,051,906
当期商品仕入高
123,903
80,390
合計
9,586,819
9,141,575
商品及び製品期末棚卸高
6,799
9,577,542
9,134,775
折込売上原価
1,882,141
1,855,833
その他の原価
14,424
14,920
売上原価合計
11,474,107
11,005,530
売上総利益
4,396,656
4,035,159
販売費及び一般管理費
運賃
1,068,541
902,461
貸倒引当金繰入額
△206
86
給料及び手当
1,401,934
1,410,914
賞与引当金繰入額
14,862
15,816
業務委託費
※1 313,801
※1 284,312
減価償却費
58,279
63,257
その他
※1 1,216,199
※1 1,227,517
販売費及び一般管理費合計
4,073,413
3,904,364
営業利益
323,243
130,794
営業外収益
受取利息
※1 545
※1 130
受取配当金
13,986
17,116
助成金収入
8,139
-
貸倒引当金戻入額
2,734
18,537
※1 84,164
※1 130,951
営業外収益合計
109,571
166,737
営業外費用
支払利息
39,666
38,130
アレンジメントフィー
500
333
貸倒損失
8,571
1,348
1,234
営業外費用合計
41,515
48,269
経常利益
391,299
249,263
特別利益
補助金収入
※2 8,857
固定資産売却益
※3 9
※3 419
特別利益合計
8,867
419
特別損失
固定資産除却損
※4 6,882
※4 295
固定資産圧縮損
※2 8,319
関係会社株式評価損
2,004
1,115
減損損失
55,727
特別損失合計
72,933
1,410
税引前当期純利益
327,233
248,271
法人税、住民税及び事業税
62,619
74,819
法人税等調整額
25,765
384
法人税等合計
88,384
75,204
当期純利益
238,849
173,067
(自 令和2年8月1日
至 令和3年7月31日)
(自 令和3年8月1日
至 令和4年7月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
3,682,879
39.0
3,698,963
40.9
Ⅱ 労務費
526,297
5.6
490,119
5.4
Ⅲ 外注加工費
4,374,816
46.2
3,947,003
43.6
Ⅳ 経費
※2
878,453
9.3
912,413
10.1
当期総製造費用
9,462,447
100.0
9,048,500
期首仕掛品棚卸高
19,926
32,042
9,482,373
9,080,542
期末仕掛品棚卸高
28,636
9,450,330
9,051,906
1 原価計算の方法
原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を 採用しております。
※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
減価償却費 453,836千円
水道光熱費 174,344千円
同左
減価償却費 457,485千円
水道光熱費 219,656千円
Ⅰ 経費
1 支払手数料
Ⅰ 製品売上原価
1 材料費
4,090
28.6
5,511
37.4
2 労務費
-
3 外注加工費
10,176
71.1
9,222
62.6
4 経費
41
0.3
1
0.0
14,308
14,735
期首製品棚卸高
期末製品棚卸高
製品売上原価
Ⅱ 商品売上原価
期首商品棚卸高
115
185
期末商品棚卸高
商品売上原価