②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和2年8月1日

 至 令和3年7月31日)

当事業年度

(自 令和3年8月1日

 至 令和4年7月31日)

売上高

 

 

 

印刷売上高

※1 13,899,297

※1 13,094,329

 

折込売上高

1,937,996

1,913,612

 

その他の売上高

33,470

32,747

 

売上高合計

15,870,764

15,040,689

売上原価

 

 

 

印刷売上原価

 

 

 

 

商品及び製品期首棚卸高

12,585

9,277

 

 

当期製品製造原価

※1 9,450,330

※1 9,051,906

 

 

当期商品仕入高

123,903

80,390

 

 

合計

9,586,819

9,141,575

 

 

商品及び製品期末棚卸高

9,277

6,799

 

 

印刷売上原価

9,577,542

9,134,775

 

折込売上原価

1,882,141

1,855,833

 

その他の原価

14,424

14,920

 

売上原価合計

11,474,107

11,005,530

売上総利益

4,396,656

4,035,159

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃

1,068,541

902,461

 

貸倒引当金繰入額

206

86

 

給料及び手当

1,401,934

1,410,914

 

賞与引当金繰入額

14,862

15,816

 

業務委託費

※1 313,801

※1 284,312

 

減価償却費

58,279

63,257

 

その他

※1 1,216,199

※1 1,227,517

 

販売費及び一般管理費合計

4,073,413

3,904,364

営業利益

323,243

130,794

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 545

※1 130

 

受取配当金

13,986

17,116

 

助成金収入

8,139

-

 

貸倒引当金戻入額

2,734

18,537

 

その他

※1 84,164

※1 130,951

 

営業外収益合計

109,571

166,737

営業外費用

 

 

 

支払利息

39,666

38,130

 

アレンジメントフィー

500

333

 

貸倒損失

-

8,571

 

その他

1,348

1,234

 

営業外費用合計

41,515

48,269

経常利益

391,299

249,263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和2年8月1日

 至 令和3年7月31日)

当事業年度

(自 令和3年8月1日

 至 令和4年7月31日)

特別利益

 

 

 

補助金収入

※2 8,857

-

 

固定資産売却益

※3 9

※3 419

 

特別利益合計

8,867

419

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※4 6,882

※4 295

 

固定資産圧縮損

※2 8,319

-

 

関係会社株式評価損

2,004

1,115

 

減損損失

55,727

-

 

特別損失合計

72,933

1,410

税引前当期純利益

327,233

248,271

法人税、住民税及び事業税

62,619

74,819

法人税等調整額

25,765

384

法人税等合計

88,384

75,204

当期純利益

238,849

173,067

 

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 令和2年8月1日

至 令和3年7月31日)

当事業年度

(自 令和3年8月1日

至 令和4年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

3,682,879

39.0

3,698,963

40.9

Ⅱ 労務費

 

526,297

5.6

490,119

5.4

Ⅲ 外注加工費

 

4,374,816

46.2

3,947,003

43.6

Ⅳ 経費

※2

878,453

9.3

912,413

10.1

  当期総製造費用

 

9,462,447

100.0

9,048,500

100.0

 期首仕掛品棚卸高

 

19,926

 

32,042

 

      合計

 

9,482,373

 

9,080,542

 

 期末仕掛品棚卸高

 

32,042

 

28,636

 

 当期製品製造原価

 

9,450,330

 

9,051,906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和2年8月1日

 至 令和3年7月31日)

当事業年度

(自 令和3年8月1日

 至 令和4年7月31日)

 1 原価計算の方法

    原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
   採用しております。

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費      453,836千円

    水道光熱費      174,344千円

 1 原価計算の方法

同左

 

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費       457,485千円

    水道光熱費       219,656千円

 

 

【折込売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 令和2年8月1日

至 令和3年7月31日)

当事業年度

(自 令和3年8月1日

至 令和4年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 経費

 

 

 

 

 

1 支払手数料

 

1,882,141

 

1,855,833

 

折込売上原価

 

1,882,141

100.0

1,855,833

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【その他の原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 令和2年8月1日

至 令和3年7月31日)

当事業年度

(自 令和3年8月1日

至 令和4年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 製品売上原価

 

 

 

 

 

1 材料費

 

4,090

28.6

5,511

37.4

2 労務費

 

 

 

3 外注加工費

 

10,176

71.1

9,222

62.6

4 経費

 

41

0.3

1

0.0

当期総製造費用

 

14,308

100.0

14,735

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

 

合計

 

14,308

 

14,735

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

 

当期製品製造原価

 

14,308

 

14,735

 

期首製品棚卸高

 

 

 

合計

 

14,308

 

14,735

 

期末製品棚卸高

 

 

 

製品売上原価

 

14,308

 

14,735

 

Ⅱ 商品売上原価

 

 

 

 

 

期首商品棚卸高

 

 

 

当期商品仕入高

 

115

 

185

 

合計

 

115

 

185

 

期末商品棚卸高

 

 

 

商品売上原価

 

115

 

185

 

その他の原価

 

14,424

 

14,920