2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和4年7月31日)
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当事業年度 (令和5年7月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,412,371
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1,139,846
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受取手形
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39,856
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26,053
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売掛金
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1,171,007
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1,160,826
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商品及び製品
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6,799
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8,637
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仕掛品
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28,636
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48,489
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原材料及び貯蔵品
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634,119
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675,935
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前払費用
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55,551
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70,177
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その他
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79,952
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13,230
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貸倒引当金
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△547
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△868
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流動資産合計
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3,427,747
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3,142,328
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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1,438,108
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1,353,263
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構築物(純額)
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15,367
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14,077
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機械及び装置(純額)
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429,421
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326,265
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車両運搬具(純額)
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928
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858
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工具、器具及び備品(純額)
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54,038
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57,014
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土地
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1,167,329
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1,167,329
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リース資産(純額)
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515,938
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397,951
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有形固定資産合計
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3,621,131
|
3,316,760
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無形固定資産
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ソフトウエア
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230,771
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186,584
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その他
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13,499
|
13,499
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無形固定資産合計
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244,271
|
200,084
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投資その他の資産
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投資有価証券
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852,222
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828,957
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関係会社株式
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55,211
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55,211
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出資金
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366,656
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366,646
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長期貸付金
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490
|
70
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保険積立金
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24,957
|
26,005
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|
その他
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143,920
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150,710
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貸倒引当金
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△39,309
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△16,543
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投資その他の資産合計
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1,404,148
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1,411,058
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固定資産合計
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5,269,551
|
4,927,902
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繰延資産
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社債発行費
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1,442
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897
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繰延資産合計
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1,442
|
897
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|
資産合計
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8,698,741
|
8,071,128
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和4年7月31日)
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当事業年度 (令和5年7月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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483,082
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360,956
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買掛金
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580,140
|
637,457
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短期借入金
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700,000
|
300,000
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1年内償還予定の社債
|
20,000
|
320,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
483,844
|
479,184
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未払金
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233,817
|
238,603
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未払費用
|
43,301
|
47,788
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リース債務
|
109,738
|
103,539
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賞与引当金
|
19,988
|
20,807
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設備関係支払手形
|
14,826
|
2,332
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設備関係未払金
|
231
|
26,556
|
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|
その他
|
195,556
|
167,352
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流動負債合計
|
2,884,527
|
2,704,578
|
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固定負債
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社債
|
370,000
|
50,000
|
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長期借入金
|
2,536,048
|
2,419,994
|
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リース債務
|
402,338
|
290,850
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繰延税金負債
|
101,827
|
98,225
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|
その他
|
26,623
|
16,589
|
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固定負債合計
|
3,436,837
|
2,875,660
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負債合計
|
6,321,364
|
5,580,239
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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411,920
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411,920
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資本剰余金
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資本準備金
|
441,153
|
441,153
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その他資本剰余金
|
12,393
|
12,393
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資本剰余金合計
|
453,546
|
453,546
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利益剰余金
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利益準備金
|
27,000
|
27,000
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その他利益剰余金
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別途積立金
|
700,000
|
700,000
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繰越利益剰余金
|
506,353
|
639,978
|
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利益剰余金合計
|
1,233,353
|
1,366,978
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自己株式
|
△21,878
|
△21,878
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株主資本合計
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2,076,942
|
2,210,567
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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300,434
|
280,322
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評価・換算差額等合計
|
300,434
|
280,322
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純資産合計
|
2,377,376
|
2,490,889
|
負債純資産合計
|
8,698,741
|
8,071,128
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