2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和6年7月31日)
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当事業年度 (令和7年7月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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964,288
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1,064,943
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受取手形
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8,069
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8,483
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売掛金
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1,129,555
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1,241,126
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商品及び製品
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15,244
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15,575
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仕掛品
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34,588
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32,380
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原材料及び貯蔵品
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598,976
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678,224
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前払費用
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71,558
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94,272
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その他
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10,737
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30,802
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貸倒引当金
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△610
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△779
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流動資産合計
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2,832,407
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3,165,028
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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1,364,436
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1,296,795
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構築物(純額)
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12,787
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11,673
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機械及び装置(純額)
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261,442
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260,465
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車両運搬具(純額)
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0
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291
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工具、器具及び備品(純額)
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52,127
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67,045
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土地
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837,441
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837,441
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リース資産(純額)
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288,363
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233,919
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有形固定資産合計
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2,816,597
|
2,707,632
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無形固定資産
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ソフトウエア
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159,218
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202,953
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その他
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13,499
|
13,499
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無形固定資産合計
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172,718
|
216,453
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投資その他の資産
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投資有価証券
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932,193
|
961,101
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関係会社株式
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78,754
|
78,754
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出資金
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366,646
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366,646
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保険積立金
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27,053
|
28,101
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|
その他
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156,331
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161,950
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貸倒引当金
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△16,012
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△15,957
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投資その他の資産合計
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1,544,965
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1,580,598
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固定資産合計
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4,534,282
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4,504,684
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繰延資産
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社債発行費
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604
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362
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繰延資産合計
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604
|
362
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|
資産合計
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7,367,295
|
7,670,076
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和6年7月31日)
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当事業年度 (令和7年7月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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328,681
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336,337
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買掛金
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611,653
|
627,785
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1年内償還予定の社債
|
20,000
|
20,000
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1年内返済予定の長期借入金
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439,384
|
988,248
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未払金
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268,487
|
410,465
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未払費用
|
45,677
|
50,898
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リース債務
|
208,317
|
51,495
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賞与引当金
|
20,941
|
32,978
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設備関係支払手形
|
14,135
|
7,106
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|
設備関係未払金
|
17,325
|
138,927
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|
その他
|
237,883
|
223,919
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流動負債合計
|
2,212,486
|
2,888,160
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|
固定負債
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社債
|
30,000
|
10,000
|
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長期借入金
|
2,180,610
|
1,420,802
|
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リース債務
|
82,533
|
189,236
|
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|
繰延税金負債
|
98,663
|
116,567
|
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|
その他
|
13,817
|
22,320
|
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固定負債合計
|
2,405,624
|
1,758,926
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|
負債合計
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4,618,110
|
4,647,087
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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411,920
|
411,920
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資本剰余金
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資本準備金
|
441,153
|
441,153
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その他資本剰余金
|
12,393
|
12,393
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|
資本剰余金合計
|
453,546
|
453,546
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利益剰余金
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利益準備金
|
27,000
|
27,000
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その他利益剰余金
|
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別途積立金
|
700,000
|
700,000
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繰越利益剰余金
|
830,533
|
1,087,428
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利益剰余金合計
|
1,557,533
|
1,814,428
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自己株式
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△21,878
|
△21,920
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株主資本合計
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2,401,121
|
2,657,975
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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348,062
|
365,013
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評価・換算差額等合計
|
348,062
|
365,013
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純資産合計
|
2,749,184
|
3,022,988
|
負債純資産合計
|
7,367,295
|
7,670,076
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