(単位:千円)
前事業年度
(自 令和5年8月1日
至 令和6年7月31日)
当事業年度
(自 令和6年8月1日
至 令和7年7月31日)
売上高
印刷売上高
※1 13,628,413
※1 14,206,197
折込売上高
1,802,095
1,727,537
その他の売上高
37,397
37,335
売上高合計
15,467,906
15,971,071
売上原価
印刷売上原価
商品及び製品期首棚卸高
8,637
15,244
当期製品製造原価
※1 9,115,493
※1 9,372,161
当期商品仕入高
※1 89,808
※1 82,310
合計
9,213,939
9,469,715
商品及び製品期末棚卸高
15,575
9,198,695
9,454,140
折込売上原価
1,723,425
1,658,956
その他の原価
11,404
10,807
売上原価合計
10,933,524
11,123,905
売上総利益
4,534,381
4,847,165
販売費及び一般管理費
運賃
943,723
849,312
貸倒引当金繰入額
△310
117
給料及び手当
1,586,997
1,623,230
賞与引当金繰入額
16,700
25,830
業務委託費
※1 390,370
※1 415,038
減価償却費
59,498
71,230
その他
※1 1,343,388
※1 1,539,960
販売費及び一般管理費合計
4,340,368
4,524,720
営業利益
194,013
322,445
営業外収益
受取利息
165
209
受取配当金
※1 28,756
※1 28,044
貸倒引当金戻入額
7
3
※1 113,260
※1 110,227
営業外収益合計
142,190
138,485
営業外費用
支払利息
29,669
38,246
1,840
481
営業外費用合計
31,509
38,727
経常利益
304,694
422,203
特別利益
補助金収入
※2 55,566
-
固定資産売却益
※3 56,423
※3 7,276
投資有価証券売却益
7,690
関係会社株式売却益
1,999
特別利益合計
113,988
14,966
特別損失
固定資産除却損
※4 959
※4 15
固定資産圧縮損
特別損失合計
56,529
15
税引前当期純利益
362,153
437,154
法人税、住民税及び事業税
135,475
113,804
法人税等調整額
△23,865
6,465
法人税等合計
111,610
120,270
当期純利益
250,543
316,884
(自 令和5年8月1日
至 令和6年7月31日)
(自 令和6年8月1日
至 令和7年7月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
3,809,078
41.9
4,048,761
43.2
Ⅱ 労務費
483,648
5.3
527,318
5.6
Ⅲ 外注加工費
3,952,112
43.4
3,991,078
42.6
Ⅳ 経費
※2
856,752
9.4
802,794
8.6
当期総製造費用
9,101,592
100.0
9,369,953
期首仕掛品棚卸高
48,489
34,588
9,150,082
9,404,541
期末仕掛品棚卸高
32,380
9,115,493
9,372,161
1 原価計算の方法
原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を 採用しております。
※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
減価償却費 383,323千円
水道光熱費 226,205千円
同左
減価償却費 266,332千円
水道光熱費 220,985千円
Ⅰ 経費
1 支払手数料
Ⅰ 製品売上原価
1 材料費
1,621
14.5
2,523
24.3
2 労務費
-
3 外注加工費
9,573
85.5
7,857
75.7
4 経費
11,194
10,380
期首製品棚卸高
期末製品棚卸高
製品売上原価
Ⅱ 商品売上原価
期首商品棚卸高
427
期末商品棚卸高
商品売上原価