②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
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当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
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売上高
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422,852
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459,354
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売上原価
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458,135
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489,557
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売上総損失(△)
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△35,282
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△30,203
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販売費及び一般管理費
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214,913
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174,049
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営業損失(△)
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△250,196
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△204,252
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営業外収益
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受取利息
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1,153
|
439
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為替差益
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7,137
|
-
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貸倒引当金戻入額
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-
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54,707
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その他
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6,365
|
6,231
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営業外収益合計
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14,656
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61,378
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営業外費用
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支払利息
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5,668
|
8,013
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社債利息
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747
|
1,602
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為替差損
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-
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47,369
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社債発行費
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12,750
|
-
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貸倒引当金繰入額
|
1,066
|
-
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|
その他
|
9
|
295
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営業外費用合計
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20,243
|
57,279
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経常損失(△)
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△255,782
|
△200,154
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税引前当期純損失(△)
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△255,782
|
△200,154
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法人税、住民税及び事業税
|
3,800
|
3,800
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法人税等合計
|
3,800
|
3,800
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当期純損失(△)
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△259,582
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△203,954
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
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当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
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金額(千円)
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構成比 (%)
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Ⅰ 労務費
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307,388
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66.4
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320,557
|
66.96
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Ⅱ 経費
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※1
|
155,855
|
33.6
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158,180
|
33.04
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当期総製造費用
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463,243
|
100.0
|
478,737
|
100.0
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仕掛品期首たな卸高
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7,716
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11,725
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合計
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470,960
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490,463
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仕掛品期末たな卸高
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11,725
|
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18,397
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当期製品製造原価
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※2
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459,234
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472,065
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(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
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外注費
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72,438
|
77,855
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地代家賃
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21,922
|
21,007
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接待交際費
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19,487
|
15,050
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旅費交通費
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19,943
|
17,398
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※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
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当期製品製造原価
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459,234
|
472,065
|
商品売上原価
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△1,099
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17,491
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売上原価
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458,135
|
489,557
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(注)前事業年度の商品売上原価がマイナスとなっているのは、返品調整引当金の戻し処理を行ったことによります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。