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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) |
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売上高 |
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製品売上高 |
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商品売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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商品及び製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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当期商品仕入高 |
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合計 |
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商品及び製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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運送費及び保管費 |
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広告宣伝費 |
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
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|
役員報酬 |
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給料及び手当 |
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|
賞与引当金繰入額 |
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|
賞与及び手当 |
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|
退職給付費用 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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福利厚生費 |
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旅費及び交通費 |
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不動産賃借料 |
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雑費 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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破損損害金 |
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物品売却益 |
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業務受託料 |
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雑収入 |
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|
営業外収益合計 |
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|
営業外費用 |
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|
支払利息 |
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売上割引 |
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|
雑支出 |
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|
営業外費用合計 |
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|
経常利益 |
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特別利益 |
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|
保険差益 |
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投資有価証券売却益 |
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|
特別利益合計 |
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|
(単位:百万円) |
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|
前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) |
|
特別損失 |
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|||||||||
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|
訴訟関連損失 |
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|
契約解約金 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
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|
法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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|||||||||
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前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
6,693 |
51.2 |
6,909 |
50.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
2,984 |
22.8 |
3,158 |
23.0 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
3,404 |
26.0 |
3,652 |
26.6 |
|
当期総製造費用 |
|
13,079 |
100.0 |
13,719 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
726 |
|
526 |
|
|
合計 |
|
13,806 |
|
14,246 |
|
|
仕掛品期末たな卸高 |
|
526 |
|
661 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
141 |
|
143 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
13,138 |
|
13,440 |
|
|
|
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|
(注) ※1 主な内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 (百万円) |
当事業年度 (百万円) |
|
減価償却費 |
868 |
977 |
|
修繕費 |
753 |
727 |
|
電力料 |
722 |
740 |
|
蒸気料 |
273 |
323 |
|
賃借料 |
64 |
47 |
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 (百万円) |
当事業年度 (百万円) |
|
試験研究費 |
85 |
71 |
|
広告宣伝費 |
20 |
14 |
|
その他 |
35 |
57 |
|
計 |
141 |
143 |
(原価計算の方法)
製品原価計算の方法は、実際組別総合原価計算によっております。
なお、期末において原価差額を調整して実際原価に修正しております。