2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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25,201
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18,661
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受取手形
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1,050
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1,527
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売掛金
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29,936
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33,885
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商品及び製品
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17,870
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18,966
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仕掛品
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3,569
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4,842
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原材料及び貯蔵品
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7,680
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9,074
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前渡金
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22
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161
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前払費用
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209
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208
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短期貸付金
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1,700
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668
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|
その他
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765
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1,318
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貸倒引当金
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△468
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△595
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流動資産合計
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87,540
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88,720
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,639
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6,413
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構築物
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3,412
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3,927
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機械及び装置
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12,702
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15,021
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車両運搬具
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19
|
28
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工具、器具及び備品
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487
|
490
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土地
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4,499
|
4,294
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リース資産
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1,012
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937
|
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建設仮勘定
|
3,023
|
3,653
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有形固定資産合計
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31,797
|
34,765
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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341
|
294
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リース資産
|
9
|
12
|
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|
|
その他
|
8
|
8
|
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無形固定資産合計
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359
|
315
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,761
|
4,472
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関係会社株式
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11,912
|
10,172
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関係会社長期貸付金
|
2,009
|
25
|
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|
従業員に対する長期貸付金
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91
|
86
|
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長期前払費用
|
939
|
986
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繰延税金資産
|
7,559
|
7,601
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|
|
その他
|
302
|
342
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貸倒引当金
|
△149
|
△106
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|
投資その他の資産合計
|
24,426
|
23,579
|
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|
固定資産合計
|
56,583
|
58,660
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|
資産合計
|
144,123
|
147,380
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
194
|
272
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買掛金
|
7,029
|
9,330
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|
短期借入金
|
9,830
|
7,680
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
12,939
|
9,271
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|
1年内償還予定の社債
|
390
|
390
|
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|
リース債務
|
414
|
422
|
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|
未払金
|
4,643
|
5,367
|
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|
未払費用
|
3,520
|
3,255
|
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|
未払法人税等
|
959
|
309
|
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|
預り金
|
4,607
|
3,940
|
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|
賞与引当金
|
545
|
479
|
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|
環境安全整備引当金
|
133
|
83
|
|
|
その他
|
1,299
|
1,181
|
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|
流動負債合計
|
46,508
|
41,983
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
2,010
|
1,620
|
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|
長期借入金
|
18,893
|
21,872
|
|
|
リース債務
|
679
|
597
|
|
|
長期預り金
|
2,604
|
707
|
|
|
退職給付引当金
|
10,844
|
11,053
|
|
|
環境安全整備引当金
|
3,641
|
2,877
|
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|
修繕引当金
|
-
|
150
|
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|
資産除去債務
|
714
|
707
|
|
|
その他
|
1,302
|
1,339
|
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|
固定負債合計
|
40,691
|
40,926
|
|
負債合計
|
87,199
|
82,910
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
43,420
|
43,420
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
9,155
|
9,155
|
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|
その他資本剰余金
|
640
|
641
|
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|
資本剰余金合計
|
9,796
|
9,796
|
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利益剰余金
|
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利益準備金
|
269
|
269
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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繰越利益剰余金
|
3,061
|
10,805
|
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|
利益剰余金合計
|
3,331
|
11,075
|
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自己株式
|
△222
|
△226
|
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株主資本合計
|
56,325
|
64,066
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
598
|
403
|
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評価・換算差額等合計
|
598
|
403
|
|
純資産合計
|
56,923
|
64,470
|
負債純資産合計
|
144,123
|
147,380
|