2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 31,342 | 24,525 |
受取手形及び売掛金 | 49,439 | 48,444 |
商品及び製品 | 24,690 | 25,273 |
仕掛品 | 3,882 | 5,238 |
原材料及び貯蔵品 | 16,051 | 15,871 |
その他 | 6,833 | 6,802 |
貸倒引当金 | △130 | △169 |
流動資産合計 | 132,109 | 125,986 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 27,386 | 30,141 |
機械装置及び運搬具(純額) | 42,130 | 47,674 |
土地 | 26,728 | 26,642 |
建設仮勘定 | 16,955 | 9,314 |
その他(純額) | 3,501 | 3,509 |
有形固定資産合計 | 116,703 | 117,281 |
無形固定資産 | | |
のれん | 41 | 21 |
その他 | 1,371 | 1,357 |
無形固定資産合計 | 1,413 | 1,378 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 59,104 | 67,861 |
その他 | 5,921 | 5,969 |
貸倒引当金 | △277 | △272 |
投資その他の資産合計 | 64,748 | 73,558 |
固定資産合計 | 182,865 | 192,218 |
資産合計 | 314,974 | 318,205 |
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 19,122 | 19,678 |
短期借入金 | 21,159 | 23,949 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
未払法人税等 | 1,195 | 1,458 |
賞与引当金 | 1,461 | 1,516 |
その他 | 24,491 | 19,326 |
流動負債合計 | 77,429 | 75,930 |
固定負債 | | |
社債 | 20,400 | 20,400 |
長期借入金 | 21,913 | 19,509 |
役員退職慰労引当金 | 12 | 12 |
特別修繕引当金 | 5,089 | 5,401 |
事業構造改善引当金 | 3,053 | 2,792 |
環境対策引当金 | 145 | 100 |
退職給付に係る負債 | 7,518 | 7,688 |
その他 | 6,459 | 8,830 |
固定負債合計 | 64,594 | 64,735 |
負債合計 | 142,024 | 140,665 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,168 | 18,168 |
資本剰余金 | 8,117 | 8,117 |
利益剰余金 | 123,309 | 124,169 |
自己株式 | △5,383 | △6,384 |
株主資本合計 | 144,211 | 144,070 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,363 | 30,950 |
繰延ヘッジ損益 | 4 | 37 |
為替換算調整勘定 | 152 | △785 |
退職給付に係る調整累計額 | 289 | 258 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,809 | 30,460 |
非支配株主持分 | 2,929 | 3,008 |
純資産合計 | 172,950 | 177,539 |
負債純資産合計 | 314,974 | 318,205 |
E0076940440セントラル硝子株式会社Central Glass Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-04-012017-09-30Q22018-03-312016-04-012016-09-302017-03-311falsefalsefalse404402017-10-31404402017-09-30404402017-04-012017-09-30404402016-09-30404402016-04-012016-09-30404402017-03-31404402016-03-31xbrli:pureiso4217:JPY