2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 31,342 | 20,256 |
受取手形及び売掛金 | 49,439 | 52,236 |
商品及び製品 | 24,690 | 25,097 |
仕掛品 | 3,882 | 5,559 |
原材料及び貯蔵品 | 16,051 | 16,333 |
その他 | 6,833 | 6,933 |
貸倒引当金 | △130 | △172 |
流動資産合計 | 132,109 | 126,243 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 27,386 | 29,824 |
機械装置及び運搬具(純額) | 42,130 | 47,705 |
土地 | 26,728 | 26,655 |
建設仮勘定 | 16,955 | 13,974 |
その他(純額) | 3,501 | 3,500 |
有形固定資産合計 | 116,703 | 121,660 |
無形固定資産 | | |
のれん | 41 | 11 |
その他 | 1,371 | 1,523 |
無形固定資産合計 | 1,413 | 1,534 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 59,104 | 70,475 |
その他 | 5,921 | 5,935 |
貸倒引当金 | △277 | △272 |
投資その他の資産合計 | 64,748 | 76,138 |
固定資産合計 | 182,865 | 199,333 |
資産合計 | 314,974 | 325,576 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 19,122 | 20,881 |
短期借入金 | 21,159 | 27,013 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
未払法人税等 | 1,195 | 974 |
賞与引当金 | 1,461 | 434 |
その他 | 24,491 | 21,840 |
流動負債合計 | 77,429 | 71,144 |
固定負債 | | |
社債 | 20,400 | 30,400 |
長期借入金 | 21,913 | 18,062 |
役員退職慰労引当金 | 12 | 12 |
特別修繕引当金 | 5,089 | 5,573 |
事業構造改善引当金 | 3,053 | 2,558 |
環境対策引当金 | 145 | 15 |
退職給付に係る負債 | 7,518 | 7,768 |
その他 | 6,459 | 9,549 |
固定負債合計 | 64,594 | 73,940 |
負債合計 | 142,024 | 145,085 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,168 | 18,168 |
資本剰余金 | 8,117 | 8,109 |
利益剰余金 | 123,309 | 124,673 |
自己株式 | △5,383 | △6,390 |
株主資本合計 | 144,211 | 144,560 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,363 | 32,545 |
繰延ヘッジ損益 | 4 | 62 |
為替換算調整勘定 | 152 | △97 |
退職給付に係る調整累計額 | 289 | 222 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,809 | 32,733 |
非支配株主持分 | 2,929 | 3,197 |
純資産合計 | 172,950 | 180,491 |
負債純資産合計 | 314,974 | 325,576 |
E0076940440セントラル硝子株式会社Central Glass Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2017-04-012017-12-31Q32018-03-312016-04-012016-12-312017-03-311falsefalsefalse404402018-02-01404402017-12-31404402017-04-012017-12-31404402016-04-012016-12-31404402017-03-31xbrli:pureiso4217:JPY