2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,686
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5,409
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受取手形
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1,486
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1,355
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売掛金
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13,396
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13,568
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電子記録債権
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2,412
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3,041
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有価証券
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20
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40
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商品及び製品
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2,453
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2,804
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仕掛品
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533
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622
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原材料及び貯蔵品
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834
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830
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前払費用
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48
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78
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未収入金
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1,223
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1,263
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その他
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188
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39
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貸倒引当金
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△4
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-
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流動資産合計
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29,275
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29,047
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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2,899
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2,774
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構築物(純額)
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164
|
177
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機械及び装置(純額)
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1,532
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1,374
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車両運搬具(純額)
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6
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7
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工具、器具及び備品(純額)
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217
|
209
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土地
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1,684
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1,684
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リース資産(純額)
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383
|
415
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建設仮勘定
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100
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98
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有形固定資産合計
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6,986
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6,739
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|
無形固定資産
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リース資産
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151
|
156
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|
その他
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22
|
23
|
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|
無形固定資産合計
|
174
|
180
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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3,968
|
3,375
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関係会社株式
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1,377
|
1,465
|
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|
出資金
|
9
|
9
|
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|
関係会社出資金
|
263
|
263
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|
関係会社長期貸付金
|
306
|
1,692
|
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|
長期前払費用
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8
|
49
|
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前払年金費用
|
1,756
|
1,801
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|
その他
|
296
|
225
|
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貸倒引当金
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△100
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△131
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|
投資その他の資産合計
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7,885
|
8,749
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固定資産合計
|
15,045
|
15,667
|
|
資産合計
|
44,320
|
44,714
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
5,548
|
5,720
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買掛金
|
6,853
|
6,846
|
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短期借入金
|
100
|
100
|
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|
リース債務
|
215
|
222
|
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|
未払金
|
172
|
228
|
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|
未払法人税等
|
356
|
328
|
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|
未払費用
|
1,087
|
1,176
|
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|
預り金
|
90
|
97
|
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|
賞与引当金
|
510
|
550
|
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|
その他
|
734
|
374
|
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|
流動負債合計
|
15,666
|
15,640
|
|
固定負債
|
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リース債務
|
362
|
395
|
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繰延税金負債
|
549
|
352
|
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|
役員退職慰労引当金
|
292
|
315
|
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|
固定負債合計
|
1,202
|
1,062
|
|
負債合計
|
16,868
|
16,702
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
2,194
|
2,194
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
1,511
|
1,511
|
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|
資本剰余金合計
|
1,511
|
1,511
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
465
|
465
|
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その他利益剰余金
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技術開発積立金
|
110
|
110
|
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買換資産圧縮積立金
|
59
|
56
|
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配当平均積立金
|
62
|
62
|
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|
別途積立金
|
10,000
|
10,000
|
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|
繰越利益剰余金
|
11,667
|
12,640
|
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|
利益剰余金合計
|
22,363
|
23,333
|
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自己株式
|
△36
|
△36
|
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株主資本合計
|
26,032
|
27,002
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,420
|
1,011
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評価・換算差額等合計
|
1,420
|
1,011
|
|
純資産合計
|
27,452
|
28,012
|
負債純資産合計
|
44,320
|
44,714
|