2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成31年3月31日)
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当事業年度 (令和2年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,409
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6,746
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受取手形
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1,355
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1,163
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売掛金
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13,568
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11,561
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電子記録債権
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3,041
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2,359
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有価証券
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40
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20
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商品及び製品
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2,804
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2,838
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仕掛品
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622
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536
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原材料及び貯蔵品
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830
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839
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前払費用
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78
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75
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未収入金
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1,263
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1,233
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その他
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39
|
47
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流動資産合計
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29,047
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27,417
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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2,774
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3,630
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構築物(純額)
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177
|
192
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機械及び装置(純額)
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1,374
|
1,865
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車両運搬具(純額)
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7
|
5
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工具、器具及び備品(純額)
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209
|
227
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土地
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1,684
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1,662
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リース資産(純額)
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415
|
446
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建設仮勘定
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98
|
100
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有形固定資産合計
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6,739
|
8,126
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|
無形固定資産
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リース資産
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156
|
141
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|
その他
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23
|
30
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無形固定資産合計
|
180
|
171
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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3,375
|
2,684
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関係会社株式
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1,465
|
1,465
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|
出資金
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9
|
9
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|
関係会社出資金
|
263
|
263
|
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|
関係会社長期貸付金
|
1,692
|
1,639
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|
長期前払費用
|
49
|
22
|
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前払年金費用
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1,801
|
1,871
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|
その他
|
225
|
240
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貸倒引当金
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△131
|
△109
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|
投資その他の資産合計
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8,749
|
8,085
|
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|
固定資産合計
|
15,667
|
16,382
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|
資産合計
|
44,714
|
43,799
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成31年3月31日)
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当事業年度 (令和2年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
5,720
|
5,556
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買掛金
|
6,846
|
6,642
|
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短期借入金
|
100
|
100
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|
リース債務
|
222
|
221
|
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|
未払金
|
228
|
261
|
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未払法人税等
|
328
|
111
|
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|
未払費用
|
1,176
|
1,121
|
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|
預り金
|
97
|
42
|
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|
賞与引当金
|
550
|
510
|
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|
役員賞与引当金
|
-
|
17
|
|
|
その他
|
374
|
325
|
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流動負債合計
|
15,640
|
14,905
|
|
固定負債
|
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|
リース債務
|
395
|
417
|
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|
繰延税金負債
|
352
|
190
|
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|
役員退職慰労引当金
|
315
|
-
|
|
|
長期未払金
|
-
|
317
|
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|
固定負債合計
|
1,062
|
924
|
|
負債合計
|
16,702
|
15,829
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
2,194
|
2,194
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
1,511
|
1,511
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|
その他資本剰余金
|
-
|
4
|
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|
資本剰余金合計
|
1,511
|
1,515
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
465
|
465
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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技術開発積立金
|
110
|
110
|
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買換資産圧縮積立金
|
56
|
52
|
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|
配当平均積立金
|
62
|
62
|
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|
別途積立金
|
10,000
|
10,000
|
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|
繰越利益剰余金
|
12,640
|
13,226
|
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利益剰余金合計
|
23,333
|
23,915
|
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自己株式
|
△36
|
△206
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株主資本合計
|
27,002
|
27,417
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,011
|
552
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評価・換算差額等合計
|
1,011
|
552
|
|
純資産合計
|
28,012
|
27,969
|
負債純資産合計
|
44,714
|
43,799
|