2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,750
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4,251
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受取手形
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6,464
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6,219
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売掛金
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17,840
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16,043
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電子記録債権
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2,954
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3,615
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商品及び製品
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2,754
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2,831
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仕掛品
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516
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510
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原材料及び貯蔵品
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2,473
|
2,347
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前払費用
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117
|
16
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繰延税金資産
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140
|
273
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未収入金
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570
|
873
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立替金
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2,147
|
1,787
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|
その他
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36
|
35
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貸倒引当金
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△2
|
△2
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流動資産合計
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41,764
|
38,803
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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10,964
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10,644
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構築物
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347
|
366
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機械及び装置
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4,016
|
4,116
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工具、器具及び備品
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396
|
458
|
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土地
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4,823
|
4,816
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建設仮勘定
|
1,873
|
3,729
|
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|
その他
|
52
|
70
|
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|
有形固定資産合計
|
22,475
|
24,203
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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30
|
40
|
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|
その他
|
20
|
20
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|
無形固定資産合計
|
50
|
60
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
9,659
|
7,162
|
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関係会社株式
|
11,365
|
11,359
|
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|
関係会社出資金
|
654
|
654
|
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|
長期貸付金
|
869
|
830
|
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|
繰延税金資産
|
―
|
156
|
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|
|
その他
|
70
|
66
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貸倒引当金
|
△6
|
△3
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|
投資その他の資産合計
|
22,613
|
20,226
|
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|
固定資産合計
|
45,138
|
44,490
|
|
資産合計
|
86,903
|
83,293
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
|
負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
251
|
280
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買掛金
|
19,609
|
17,928
|
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|
短期借入金
|
3,700
|
4,800
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,554
|
1,976
|
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|
未払金
|
4,675
|
4,964
|
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|
未払費用
|
3,027
|
3,258
|
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|
未払法人税等
|
488
|
352
|
|
|
未払消費税等
|
63
|
―
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|
預り金
|
6,540
|
5,712
|
|
|
その他
|
8
|
51
|
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|
流動負債合計
|
40,919
|
39,325
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
3,318
|
1,901
|
|
|
長期未払金
|
101
|
102
|
|
|
長期預り金
|
771
|
756
|
|
|
繰延税金負債
|
473
|
―
|
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|
退職給付引当金
|
2,961
|
2,679
|
|
|
その他
|
91
|
106
|
|
|
固定負債合計
|
7,717
|
5,547
|
|
負債合計
|
48,637
|
44,872
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
8,619
|
8,619
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
9,068
|
9,068
|
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|
資本剰余金合計
|
9,068
|
9,068
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
2,154
|
2,154
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
配当準備積立金
|
2,650
|
2,650
|
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|
別途積立金
|
5,700
|
5,700
|
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|
繰越利益剰余金
|
7,015
|
8,935
|
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|
利益剰余金合計
|
17,520
|
19,440
|
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自己株式
|
△855
|
△861
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株主資本合計
|
34,353
|
36,266
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,912
|
2,154
|
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評価・換算差額等合計
|
3,912
|
2,154
|
|
純資産合計
|
38,265
|
38,420
|
負債純資産合計
|
86,903
|
83,293
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