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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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製品売上高 |
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商品売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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商品及び製品期首たな卸高 |
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当期商品仕入高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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他勘定振替高 |
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商品及び製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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発送費 |
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保管費 |
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役員報酬 |
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給料手当及び賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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法定福利及び厚生費 |
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退職給付費用 |
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交際費 |
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旅費及び交通費 |
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通信費 |
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租税公課 |
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減価償却費 |
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賃借料 |
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雑費 |
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試験研究費 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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為替差益 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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固定資産除却損 |
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PCB処理費用 |
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|
為替差損 |
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たな卸資産廃棄損 |
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|
雑損失 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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|
(単位:千円) |
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|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|
特別利益 |
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|
大阪工場譲渡関連損益 |
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|
特別利益合計 |
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特別損失 |
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|
事業譲渡関連損失 |
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|
固定資産整理損失 |
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減損損失 |
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固定資産売却損 |
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|
特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
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|
法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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|||||||||
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 原材料費 |
|
8,342,922 |
65.9 |
7,058,458 |
61.5 |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
1,706,691 |
13.5 |
1,716,091 |
15.0 |
|
Ⅲ 経費 |
|
2,617,002 |
20.6 |
2,699,918 |
23.5 |
|
(うち減価償却費) |
|
(1,041,924) |
|
(984,863) |
|
|
当期総製造費用 |
|
12,666,617 |
100.0 |
11,474,468 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
758,920 |
|
791,845 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
66,595 |
|
82,368 |
|
|
合計 |
|
13,358,941 |
|
12,183,945 |
|
|
仕掛品期末たな卸高 |
|
791,845 |
|
880,031 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
12,567,096 |
|
11,303,913 |
|
(注)
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
|
※1 |
退職給付費用 |
151,150 |
135,247 |
|
|
賞与引当金繰入額 |
63,000 |
73,000 |
|
※2 |
他勘定振替高の主なもの |
試験研究費への振替 52,533千円 |
試験研究費への振替 45,303千円 |
|
|
|
|
|
|
|
原価計算の方法 |
工程別総合原価計算 |
工程別総合原価計算 |