②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

13,940,986

13,400,219

 

商品売上高

4,203,068

4,908,815

 

売上高合計

※1 18,144,055

※1 18,309,034

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

2,946,595

2,830,870

 

当期商品仕入高

3,046,035

4,083,874

 

当期製品製造原価

※2 10,678,236

※2 10,621,320

 

合計

16,670,867

17,536,065

 

他勘定振替高

※3 18,837

※3 29,274

 

商品及び製品期末たな卸高

2,830,870

3,182,712

 

売上原価合計

※1※4 13,821,160

※1※4 14,324,078

売上総利益

4,322,894

3,984,955

販売費及び一般管理費

 

 

 

発送費

383,151

340,529

 

保管費

46,440

46,426

 

役員報酬

186,717

183,345

 

給料手当及び賞与

529,439

577,749

 

賞与引当金繰入額

38,000

42,000

 

法定福利及び厚生費

123,433

130,196

 

退職給付費用

66,431

66,565

 

交際費

24,446

28,551

 

旅費及び交通費

55,256

66,563

 

通信費

20,589

22,670

 

租税公課

98,730

68,558

 

減価償却費

26,068

34,312

 

賃借料

74,525

75,842

 

雑費

288,426

282,458

 

試験研究費

※2 834,195

※2 849,934

 

販売費及び一般管理費合計

※1 2,795,852

※1 2,815,705

営業利益

1,527,042

1,169,250

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,597

2,625

 

受取配当金

51,530

53,171

 

受取補償金

187,378

180,982

 

為替差益

-

44,622

 

雑収入

15,720

10,294

 

営業外収益合計

257,226

291,697

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,423

5,337

 

固定資産除却損

17,964

79,570

 

為替差損

53,111

-

 

雑損失

3,135

14,180

 

営業外費用合計

80,634

99,087

経常利益

1,703,633

1,361,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

特別利益

 

 

 

設備停止引当金戻入額

-

14,524

 

大阪工場譲渡関連損益

※5 6,371,575

-

 

特別利益合計

6,371,575

14,524

特別損失

 

 

 

減損損失

-

※6 104,888

 

控除対象外消費税等

※7 114,800

-

 

固定資産整理損失

※8 113,984

-

 

100周年記念事業費

※9 53,385

-

 

特別損失合計

282,169

104,888

税引前当期純利益

7,793,039

1,271,496

法人税、住民税及び事業税

1,393,000

271,000

法人税等調整額

958,052

39,557

法人税等合計

2,351,052

310,557

当期純利益

5,441,987

960,939

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

6,428,085

59.6

6,181,676

56.3

Ⅱ 労務費

※1

1,816,156

16.9

1,845,580

16.8

Ⅲ 経費

 

2,534,557

23.5

2,954,493

26.9

  (うち減価償却費)

 

(1,114,907)

 

(1,127,164)

 

  当期総製造費用

 

10,778,799

100.0

10,981,750

100.0

  仕掛品期首たな卸高

 

880,031

 

891,202

 

  他勘定振替高

※2

89,392

 

119,715

 

合計

 

11,569,438

 

11,753,237

 

  仕掛品期末たな卸高

 

891,202

 

1,131,917

 

  当期製品製造原価

 

10,678,236

 

10,621,320

 

 

 

(注)

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

※1

退職給付費用

134,274

130,422

 

賞与引当金繰入額

79,000

84,000

※2

他勘定振替高の主なもの

試験研究費への振替

52,927千円

試験研究費への振替

79,033千円

 

 

 

 

 

原価計算の方法

工程別総合原価計算

工程別総合原価計算