②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

13,400,219

14,390,911

 

商品売上高

4,908,815

4,137,785

 

売上高合計

※1 18,309,034

※1 18,528,697

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

2,830,870

3,182,712

 

当期商品仕入高

4,083,874

3,419,968

 

当期製品製造原価

※2 10,621,320

※2 11,450,507

 

合計

17,536,064

18,053,188

 

他勘定振替高

※3 29,274

※3 12,825

 

商品及び製品期末たな卸高

3,182,712

4,413,225

 

売上原価合計

※1,※4※5 14,324,078

※1,※4※5 13,627,137

売上総利益

3,984,955

4,901,559

販売費及び一般管理費

 

 

 

発送費

340,529

357,548

 

保管費

46,426

83,227

 

役員報酬

183,345

201,085

 

給料手当及び賞与

577,749

578,368

 

賞与引当金繰入額

42,000

46,000

 

法定福利及び厚生費

130,196

133,540

 

退職給付費用

66,565

68,593

 

交際費

28,551

28,032

 

旅費及び交通費

66,563

70,422

 

通信費

22,670

22,462

 

租税公課

68,558

83,183

 

減価償却費

34,312

47,077

 

賃借料

75,842

76,148

 

雑費

282,458

328,604

 

試験研究費

※2 849,934

※2 922,350

 

販売費及び一般管理費合計

※1 2,815,705

※1 3,046,643

営業利益

1,169,250

1,854,916

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,625

942

 

受取配当金

53,171

55,330

 

受取補償金

180,982

170,996

 

為替差益

44,622

 

雑収入

10,294

6,463

 

営業外収益合計

291,697

233,733

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,337

5,014

 

固定資産除却損

79,570

38,992

 

設備撤去引当金繰入額

18,187

 

為替差損

4,460

 

雑損失

14,180

5,419

 

営業外費用合計

99,087

72,074

経常利益

1,361,860

2,016,575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

239,971

 

設備停止引当金戻入額

14,524

 

特別利益合計

14,524

239,971

特別損失

 

 

 

設備撤去引当金繰入額

125,420

 

固定資産除却損

※6 15,626

 

減損損失

※7 104,888

※7 15,437

 

特別損失合計

104,888

156,484

税引前当期純利益

1,271,496

2,100,062

法人税、住民税及び事業税

271,000

653,000

法人税等調整額

39,557

121,119

法人税等合計

310,557

531,881

当期純利益

960,939

1,568,181

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

6,181,676

56.3

6,807,598

58.1

Ⅱ 労務費

※1

1,845,580

16.8

1,877,877

16.0

Ⅲ 経費

 

2,954,493

26.9

3,024,536

25.9

  (うち減価償却費)

 

(1,127,164)

 

(1,266,611)

 

  当期総製造費用

 

10,981,750

100.0

11,710,011

100.0

  仕掛品期首たな卸高

 

891,202

 

1,131,917

 

  他勘定振替高

※2

119,715

 

60,457

 

合計

 

11,753,237

 

12,781,471

 

  仕掛品期末たな卸高

 

1,131,917

 

1,330,963

 

  当期製品製造原価

 

10,621,320

 

11,450,507

 

 

 

(注)

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

※1

退職給付費用

130,422

122,240

 

賞与引当金繰入額

84,000

90,000

※2

他勘定振替高の主なもの

試験研究費への振替

79,033

試験研究費への振替

32,779

 

 

 

 

 

原価計算の方法

工程別総合原価計算

工程別総合原価計算