②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

※1 12,361

※1 12,839

売上原価

 

 

 

製品期首棚卸高

3,460

3,379

 

当期製品製造原価

9,932

10,867

 

合計

13,393

14,246

 

他勘定振替高

※3 8

 

製品期末棚卸高

3,379

4,456

 

売上原価合計

※2 10,005

※2 9,790

売上総利益

2,356

3,048

販売費及び一般管理費

 

 

 

運搬費

425

297

 

役員報酬及び給料手当

442

471

 

賞与引当金繰入額

38

54

 

退職給付費用

38

32

 

減価償却費

41

59

 

研究開発費

※4 377

※4 589

 

その他

578

646

 

販売費及び一般管理費合計

1,942

2,151

営業利益

413

897

営業外収益

 

 

 

受取利息

0

0

 

受取配当金

34

39

 

為替差益

27

26

 

雑収入

17

14

 

営業外収益合計

80

81

営業外費用

 

 

 

支払利息

50

50

 

支払手数料

13

35

 

補助金返還損

※8 24

 

関税費用

※6 0

※6 227

 

雑損失

7

5

 

営業外費用合計

96

317

経常利益

397

660

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

31

 

特別利益合計

31

特別損失

 

 

 

支払補償金

※7 29

 

固定資産除却損

※5 78

※5 50

 

特別損失合計

107

50

税引前当期純利益

289

641

法人税、住民税及び事業税

40

94

法人税等調整額

1

9

法人税等合計

41

84

当期純利益

248

556

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日
 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日
 至 2023年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

4,702

47.2

5,454

51.0

Ⅱ 労務費

 

1,402

14.1

1,465

13.7

  (賞与引当金繰入額)

※1

(112)

(1.1)

(154)

(1.4)

  (退職給付費用)

※1

(91)

(0.9)

(80)

(0.8)

Ⅲ 経費

 

3,858

38.7

3,771

35.3

  (減価償却費)

※2

(798)

(8.0)

(815)

(7.6)

  (光熱水費)

※2

(753)

(7.6)

(1,030)

(9.6)

  (外注加工費)

※2

(742)

(7.4)

(461)

(4.3)

   当期総製造費用

 

9,963

100.0

10,691

100.0

   仕掛品期首棚卸高

 

464

 

414

 

合計

 

10,428

 

11,105

 

   他勘定振替高

※3

81

 

109

 

   仕掛品期末棚卸高

 

414

 

128

 

   当期製品製造原価

 

9,932

 

10,867

 

 

(注)原価計算の方法は、実際総合原価計算を採用しております。(期中は予定原価を用い、期末において原価差額を

   調整する方法)

  ※1.括弧書は労務費の内書であります。

  ※2.括弧書は経費の内書であります。

  ※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

機械及び装置等

42

61

研究開発費

23

31

運搬費

16

16

81

109