(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
売上高
※1 12,361
※1 12,839
売上原価
製品期首棚卸高
3,460
3,379
当期製品製造原価
9,932
10,867
合計
13,393
14,246
他勘定振替高
※3 8
-
製品期末棚卸高
4,456
売上原価合計
※2 10,005
※2 9,790
売上総利益
2,356
3,048
販売費及び一般管理費
運搬費
425
297
役員報酬及び給料手当
442
471
賞与引当金繰入額
38
54
退職給付費用
32
減価償却費
41
59
研究開発費
※4 377
※4 589
その他
578
646
販売費及び一般管理費合計
1,942
2,151
営業利益
413
897
営業外収益
受取利息
0
受取配当金
34
39
為替差益
27
26
雑収入
17
14
営業外収益合計
80
81
営業外費用
支払利息
50
支払手数料
13
35
補助金返還損
※8 24
関税費用
※6 0
※6 227
雑損失
7
5
営業外費用合計
96
317
経常利益
397
660
特別利益
投資有価証券売却益
31
特別利益合計
特別損失
支払補償金
※7 29
固定資産除却損
※5 78
※5 50
特別損失合計
107
税引前当期純利益
289
641
法人税、住民税及び事業税
40
94
法人税等調整額
1
△9
法人税等合計
84
当期純利益
248
556
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
Ⅰ 原材料費
4,702
47.2
5,454
51.0
Ⅱ 労務費
1,402
14.1
1,465
13.7
(賞与引当金繰入額)
※1
(112)
(1.1)
(154)
(1.4)
(退職給付費用)
(91)
(0.9)
(80)
(0.8)
Ⅲ 経費
3,858
38.7
3,771
35.3
(減価償却費)
※2
(798)
(8.0)
(815)
(7.6)
(光熱水費)
(753)
(1,030)
(9.6)
(外注加工費)
(742)
(7.4)
(461)
(4.3)
当期総製造費用
9,963
100.0
10,691
仕掛品期首棚卸高
464
414
10,428
11,105
※3
109
仕掛品期末棚卸高
128
(注)原価計算の方法は、実際総合原価計算を採用しております。(期中は予定原価を用い、期末において原価差額を
調整する方法)
※1.括弧書は労務費の内書であります。
※2.括弧書は経費の内書であります。
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目
前事業年度(百万円)
当事業年度(百万円)
機械及び装置等
42
61
23
16
計