|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 製品売上高 | ||||||||||
| 賃貸売上高 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 製品売上原価 |
|
| ||||||||
|
| 製品期首たな卸高 | |||||||||
|
| 当期製品仕入高 | |||||||||
|
| 当期製品製造原価 | |||||||||
|
| 合計 | |||||||||
|
| たな卸資産評価損 | |||||||||
|
| 製品期末たな卸高 | |||||||||
|
| 差引 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 発送費 | ||||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 従業員給料 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 通信費 | ||||||||||
| 事務用消耗品費 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 修繕費 | ||||||||||
| 交際費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 研究開発費 | ||||||||||
| 株主関連費用 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 製品保証引当金戻入額 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 休止固定資産関係費用 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 保険差益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 役員退職慰労金 | ||||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | ||||||||||
| 製品保証費用 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 459,724 | 43.4 | 447,866 | 40.3 |
Ⅱ 労務費 |
| 340,646 | 32.2 | 387,426 | 34.8 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 257,685 | 24.4 | 276,954 | 24.9 |
当期総製造費用 |
| 1,058,056 | 100.0 | 1,112,248 | 100.0 |
仕掛品期首棚卸高 |
| 79,884 |
| 106,428 |
|
合計 |
| 1,137,941 |
| 1,218,676 |
|
仕掛品期末棚卸高 |
| 106,428 |
| 100,534 |
|
他勘定振替高 | ※2 | 35,393 |
| 35,032 |
|
当期製品製造原価 |
| 996,119 |
| 1,083,109 |
|
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
※1 主な内訳は次のとおりです。
項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
外注加工費 | 103,269千円 | 114,729千円 |
減価償却費 | 46,656千円 | 38,599千円 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりです。
項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
販売費及び一般管理費中の研究開発費 | 7,394千円 | 7,089千円 |
販売費及び一般管理費中の製品保証引当金繰入額 | 2,980千円 | 8,331千円 |
販売費及び一般管理費中の広告宣伝費 | 250千円 | 301千円 |
製造原価中の仕損費 | 18,951千円 | 5,809千円 |
製造原価中の消耗工具器具備品費 | ―千円 | 2,205千円 |
製造原価中の改良費 | 5,238千円 | 11,137千円 |
製造原価中の修繕費 | ―千円 | 207千円 |
有形固定資産中の工具、器具及び備品 | 579千円 | 331千円 |
たな卸資産評価損 | ―千円 | △383千円 |
合計 | 35,393千円 | 35,032千円 |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 減価償却費 | 16,587 | 35.0 | 16,225 | 32.9 |
Ⅱ 租税公課 | 9,800 | 20.7 | 9,700 | 19.7 |
Ⅲ その他諸費用 | 21,039 | 44.3 | 23,429 | 47.4 |
合計 | 47,427 | 100.0 | 49,355 | 100.0 |